<data>
<row _id="1"><No.>6772</No.><Fecha>07/06/2024</Fecha><Pagado a:>Raul Calderon</Pagado a:><Cedula>2-700-1997</Cedula><Concepto>Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 24 de abril de 2024, las siguientes funciones: apoyo en el arreglo del salon en el Hotel Central, segun correlativo N°.4037; y el sabado 18 de mayo de 2024 las siguientes funciones: supervision de trabajos de pasteo y pintura de cielo raso de la oficina de fiscales adjunto y levantamiento de azulejos del banno de mujeres de planta baja del personal del Sr. Sion; segun correlativo No.4040.</Concepto><Valor> B/.17.00 </Valor><Reembolso>REE-16</Reembolso></row>
<row _id="2"><No.>6773</No.><Fecha>07/06/2024</Fecha><Pagado a:>Antonio Alveo</Pagado a:><Cedula>8-422-887</Cedula><Concepto>Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 11 de mayo de 2024, las siguientes funciones: supervision de reparacion de cielo raso de oficina de fiscales adjunto y trabajo de mantenimiento de A/Acondicionado y reparacion de llave de paso de agua del inodoro de la oficina de secretaria general, segun correlativo N°.4039; y el 28 de mayo de 2024,las siguientes funciones: trabajo de apoyo a la actividad en la USMA por reconocimiento a Sra. Fiscal General de Cuentas; segun correlativo No.4049.</Concepto><Valor> B/.16.00 </Valor><Reembolso>REE-16</Reembolso></row>
<row _id="3"><No.>6774</No.><Fecha>06/07/2024</Fecha><Pagado a:>Oliver Calderon</Pagado a:><Cedula>6-716-1594</Cedula><Concepto>Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 24 de mayo de 2024, las siguientes funciones: confeccion de orden de compra, a solicitud de Despacho Superior. Segun correlativo N°.4043.</Concepto><Valor> B/.11.00 </Valor><Reembolso>REE-16</Reembolso></row>
<row _id="4"><No.>6775</No.><Fecha>06/07/2024</Fecha><Pagado a:>Katia Rodriguez</Pagado a:><Cedula>8-762-644</Cedula><Concepto>Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 24 de mayo de 2024, las siguientes funciones: confeccion de orden de compra, a solicitud de Despacho Superior. Segun correlativo N°.4042.</Concepto><Valor> B/.11.00 </Valor><Reembolso>REE-16</Reembolso></row>
<row _id="5"><No.>6776</No.><Fecha>06/07/2024</Fecha><Pagado a:>Dalvis Martinez</Pagado a:><Cedula>2-733-2425</Cedula><Concepto>Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 24 de mayo de 2024, las siguientes funciones: confeccion de orden de compra, a solicitud de Despacho Superior. Segun correlativo N°.4041.</Concepto><Valor>B/.11.00</Valor><Reembolso>REE-16</Reembolso></row>
<row _id="6"><No.>6777</No.><Fecha>06/07/2024</Fecha><Pagado a:>Saulo Acosta</Pagado a:><Cedula>8-783-1904</Cedula><Concepto>Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 24 de mayo de 2024, las siguientes funciones: confeccion de orden de compra, a solicitud de Despacho Superior. Segun correlativo N°.4044.</Concepto><Valor>B/.11.00</Valor><Reembolso>REE-16</Reembolso></row>
<row _id="7"><No.>6778</No.><Fecha>06/07/2024</Fecha><Pagado a:>Bolivar Davalos</Pagado a:><Cedula>8-857-81</Cedula><Concepto>Pago de gastos de alimentacion  a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 24 de mayo de 2024, las siguientes funciones: confeccion de orden de compra, a solicitud de Despacho Superior. Segun correlativo N°.4046.</Concepto><Valor>B/.6.00</Valor><Reembolso>REE-16</Reembolso></row>
<row _id="8"><No.>6779</No.><Fecha>06/07/2024</Fecha><Pagado a:>Valentino Brooks</Pagado a:><Cedula>8-530-162</Cedula><Concepto>Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 28 de mayo de 2024, las siguientes funciones: conductor asignado a trasladar personal de la institucion a participar en evento de la USMA segun correlativo No. 4047.</Concepto><Valor> B/.11.00 </Valor><Reembolso>REE-16</Reembolso></row>
<row _id="9"><No.>6780</No.><Fecha>06/07/2024</Fecha><Pagado a:>Javier Murillo</Pagado a:><Cedula>8-738-423</Cedula><Concepto>Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 28 de mayo de 2024, las siguientes funciones: conductor asignado a trasladar personal de la institucion a participar en evento de la USMA segun correlativo No. 4048.</Concepto><Valor> B/.11.00 </Valor><Reembolso>REE-16</Reembolso></row>
<row _id="10"><No.>6782</No.><Fecha>06/10/2024</Fecha><Pagado a:>oliver Lopez</Pagado a:><Cedula>2-708-342</Cedula><Concepto>Pago de gastos de alimentacion a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 24 de abril de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para el traslado de funcionario al Hotel Central. Segun correlativo N°.4036.</Concepto><Valor> B/.6.00 </Valor><Reembolso>REE-16</Reembolso></row>
<row _id="11"><No.>6783</No.><Fecha>06/10/2024</Fecha><Pagado a:>Anel Pineda</Pagado a:><Cedula>8-430-266</Cedula><Concepto>Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada  extraordinaria realizando el dia 28 de mayo de 2024, las siguientes funciones: apoyo en logistica en evento de la Usma, segun correlativo No. 4050.</Concepto><Valor> B/.11.00 </Valor><Reembolso>REE-16</Reembolso></row>
<row _id="12"><No.>6784</No.><Fecha> 10/06/2024</Fecha><Pagado a:>Luis E. Lara V.</Pagado a:><Cedula>1-38-653</Cedula><Concepto>Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 28 de mayo de 2024, las siguientes funciones: conductor asignado a trasladar personal de la institucion a participar en evento de la USMA segun correlativo No. 4051.</Concepto><Valor> B/.11.00 </Valor><Reembolso>REE-16</Reembolso></row>
<row _id="13"><No.>76</No.><Fecha>06/04/2024</Fecha><Pagado a:>Jose Monterrey</Pagado a:><Cedula>6-707-2006 </Cedula><Concepto>Pago de viatico a funcionario que se traslado desde la provincia de Herrera, el dia 10 de mayo de 2024, hacia la provincia de Panama, con la finalidad de trasladar vehiculo tipo pick up, modelo Hilux asignado a la Oficina Regional de Herrera, para que se le instalaran las cuatro (4) llantas todo terreno, segun Memorando FGC-ORH-M- No. 24-2024.</Concepto><Valor> B/.12.00 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="14"><No.>77</No.><Fecha>06/04/2024</Fecha><Pagado a:>Jose Monterrey</Pagado a:><Cedula>6-707-2006 </Cedula><Concepto>Pago de viatico a funcionario que traslado el dia 14 de mayo de 2024, desde la provincia de Herrera, hacia la provincia de Chiriqui, distritos de Remedios y David, con la finalidad de trasladar a la licenciada Cristina Perez, para que participara en jornada de sensibilizacion y en reuniones de seguimiento a temas administrativos, segun Memorando FGC-ORH-M- No. 23-2024.</Concepto><Valor> B/.16.00 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="15"><No.>78</No.><Fecha>06/11/2024</Fecha><Pagado a:>Jose Monterrey</Pagado a:><Cedula>6-707-2006 </Cedula><Concepto>Pago de viatico a funcionario que participo en las jornadas de sesibilizacion, a traves de la campanna denominada "Alto a la Corrupcion", durante el desarrollo de la version N.° LX de la Feria Internacional de Azuero (FIA) 2024, ubicada en la provincia de Los Santos, segun Memorando FGC-ORH-M-No. 23-2024.</Concepto><Valor> B/.24.00 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="16"><No.>79</No.><Fecha>06/17/2024</Fecha><Pagado a:>Mayra Perez</Pagado a:><Cedula> 6-712-1075 </Cedula><Concepto>Pago de viatico a funcionaria que participo en las jornadas de sensibilizacion a traves de, la "Campanna Alto a la Corrupcion" en la LX version de la Feria Internacional de Azuero, ubicada en la provincia de Los Santos, segun Memorando FGC-SIAP-M-No. 64-2024.</Concepto><Valor> B/.36.00 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="17"><No.>258</No.><Fecha>04/06/2024</Fecha><Pagado a:>Carlos Trejos </Pagado a:><Cedula>6-707-2158</Cedula><Concepto>Pago de viatico  funcionario  designado a hacer los trabajos electricos, plomerias, voz y data que se estan realizando en la nueva sede de la Fiscalia General de Cuenta provincia de Cocle, Distrito de Penonome, desde el dia 05 hasta el 07 de junio de 2024. </Concepto><Valor> B/.80.26 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="18"><No.>259</No.><Fecha>04/06/2024</Fecha><Pagado a:>Anel Pineda </Pagado a:><Cedula>8-430-266</Cedula><Concepto>Pago de viatico  funcionario  designado a hacer los trabajos electricos, plomerias, voz y data que se estan realizando en la nueva sede de la Fiscalia General de Cuenta provincia de Cocle, Distrito de Penonome, desde el dia 05 hasta el 07 de junio de 2024. </Concepto><Valor> B/.80.26 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="19"><No.>260</No.><Fecha>04/06/2024</Fecha><Pagado a:>Eiban Berastegui</Pagado a:><Cedula>8-810-1843</Cedula><Concepto>Pago de viatico  funcionario  designado a hacer los trabajos electricos, plomerias, voz y data que se estan realizando en la nueva sede de la Fiscalia General de Cuenta provincia de Cocle, Distrito de Penonome, desde el dia 05 hasta el 07 de junio de 2024. </Concepto><Valor> B/.80.28 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="20"><No.>261</No.><Fecha>07/06/2024</Fecha><Pagado a:>Isaac Florez </Pagado a:><Cedula>2-745-2348</Cedula><Concepto>Pago de viatico a funcionario  designado como conductor para movilizar al personal de SIAP a la provincia de Chiriqui para realizar diligencias operativas relacionadas al expediente 013-2023.</Concepto><Valor> B/.135.00 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="21"><No.>262</No.><Fecha>6/14/2024</Fecha><Pagado a:>Eiban Berastegui </Pagado a:><Cedula>8-810-1843</Cedula><Concepto>Pago de viatico a funcionario designado hacer  los trabajos de voz y data que se estan realizando en la nueva oficinal regional de la FGC en la provincia de Cocle. </Concepto><Valor> B/.172.40 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="22"><No.>263</No.><Fecha>06/14/2024</Fecha><Pagado a:>Anel Pineda </Pagado a:><Cedula>8-430-266</Cedula><Concepto>Pago de viatico a funcionario designado hacer los trabajos de servicios electricos, plomeria en la nueva oficinal regional de la FGC en la provincia de Cocle.</Concepto><Valor> B/.172.40 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="23"><No.>264</No.><Fecha>14/06/2024</Fecha><Pagado a:>Carlos Trejos </Pagado a:><Cedula>6-707-2138</Cedula><Concepto>Pago de viatico a funcionario designado hacer los trabajos de servicios electricos, plomeria en la nueva oficinal regional de la FGC en la provincia de Cocle.</Concepto><Valor> B/.172.40 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="24"><No.>265</No.><Fecha>14/06/2024</Fecha><Pagado a:>Antonio Alveo</Pagado a:><Cedula>8-422-887</Cedula><Concepto>Pago de viatico a funcionario designado hacer los trabajos de servicios electricos, plomeria en la nueva oficinal regional de la FGC en la provincia de Cocle.</Concepto><Valor> B/.172.40 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="25"><No.>266</No.><Fecha>14/06/2024</Fecha><Pagado a:>Abrahan Chen</Pagado a:><Cedula>8-945-663</Cedula><Concepto>Pago de viatico a funcionario designado hacer  los trabajos de voz y data que se estan realizando en la nueva oficinal regional de la FGC en la provincia de Cocle. </Concepto><Valor> B/.172.40 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="26"><No.>267</No.><Fecha>14/06/2024</Fecha><Pagado a:>Raul Calderon</Pagado a:><Cedula>2-700-1997</Cedula><Concepto>Pago de viatico a funcionario designado hacer los trabajos de servicios electricos, plomeria en la nueva oficinal regional de la FGC en la provincia de Cocle.</Concepto><Valor> B/.172.40 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="27"><No.>268</No.><Fecha>17/06/2024</Fecha><Pagado a:>Jorge Rodriguez</Pagado a:><Cedula>6-58-2771</Cedula><Concepto>Pago de viatico a funcionario designado a mision oficial a la provincia de Chiriqui donde debia retirar vehiculo Toyota Hilux de la sede Regional para hacerle trabajos mecanicos en la ciudad.</Concepto><Valor> B/.21.00 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="28"><No.>269</No.><Fecha>17/06/2024</Fecha><Pagado a:>Evyd Castillo</Pagado a:><Cedula>3-121-426</Cedula><Concepto>Pago de viatico a funcionario designado a supervisar la instalacion de la alarma contra robo el dia 10 de junio de 2024 en la oficina Regional de Cocle de la FGC. </Concepto><Valor> B/.16.00 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="29"><No.>270</No.><Fecha>21/06/2024</Fecha><Pagado a:>Isaac Florez </Pagado a:><Cedula>2-745-2348</Cedula><Concepto> Pago de viatico a funcionario designado para participar en las capacitaciones e inducciones de las gestiones operativas y administrativas de la FGC los dias del 17 al 21 de junio de 2024.</Concepto><Valor> B/.76.00 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="30"><No.>271</No.><Fecha>21/06/2024</Fecha><Pagado a:>Carlos Trejos </Pagado a:><Cedula>6-707-2138</Cedula><Concepto>Pago de viatico  funcionario  designado a instalar el cableado electrico, pasteos de paredes y inturas entre otros que se estan realizando en la nueva sede regional de la Fiscalia General de Cuenta provincia de Cocle, Distrito de Penonome.</Concepto><Valor> B/.230.00 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="31"><No.>272</No.><Fecha>21/06/2024</Fecha><Pagado a:>Antonio Alveo</Pagado a:><Cedula>8-422-887</Cedula><Concepto>Pago de viatico  funcionario  designado a instalar el cableado electrico, pasteos de paredes y inturas entre otros que se estan realizando en la nueva sede regional de la Fiscalia General de Cuenta provincia de Cocle, Distrito de Penonome.</Concepto><Valor> B/.230.00 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="32"><No.>273</No.><Fecha>21/06/2024</Fecha><Pagado a:>Eiban Berastegui</Pagado a:><Cedula>8-810-1843</Cedula><Concepto>Pago de viatico  funcionario  designado para la instalacion de voz y data en la nueva sede regional de la Fiscalia General de Cuenta provincia de Cocle, Distrito de Penonome.</Concepto><Valor> B/.230.00 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="33"><No.>274</No.><Fecha>21/06/2024</Fecha><Pagado a:>Evyd Castillo</Pagado a:><Cedula>3-121-426</Cedula><Concepto>Pago de viatico  funcionario  designado para la instalacion de voz y data en la nueva sede regional de la Fiscalia General de Cuenta provincia de Cocle, Distrito de Penonome.</Concepto><Valor> B/.230.00 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="34"><No.>275</No.><Fecha>21/06/2024</Fecha><Pagado a:>Anel Pineda </Pagado a:><Cedula>8-430-266</Cedula><Concepto>Pago de viatico  funcionario  designado a instalar el cableado electrico, pasteos de paredes y inturas entre otros que se estan realizando en la nueva sede regional de la Fiscalia General de Cuenta provincia de Cocle, Distrito de Penonome.</Concepto><Valor> B/.230.00 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="35"><No.>276</No.><Fecha>21/06/2024</Fecha><Pagado a:>Isaac Florez </Pagado a:><Cedula>2-745-2348</Cedula><Concepto>Pago de viatico a funcionario  designado como conductor para movilizar al personal de SIAP desde la provincia de Cocle hacia la provincia de Panama con la finalidad de participar del seminario taller "El programa Metologico en la Investigacion" en en la Fiscalia general de Cuentas.</Concepto><Valor> B/.32.00 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="36"><No.>277</No.><Fecha>21/06/2024</Fecha><Pagado a:>Isaac Florez </Pagado a:><Cedula>2-745-2348</Cedula><Concepto>Pago de viatico a funcionario  designado como conductor para movilizar al personal de SIAP desde la provincia de Cocle hacia la provincia de Chiriqui, Sede de la Fiscalia Regional de Cuentas de David con la finalidad de realizar diligencias de toma de declaraciones e inspecciones oculares dentro del expediente 0019-2023.</Concepto><Valor> B/.195.00 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
<row _id="37"><No.>278</No.><Fecha>21/06/2024</Fecha><Pagado a:>Isaac Florez </Pagado a:><Cedula>2-745-2348</Cedula><Concepto>Pago de viatico a funcionario  quien se traslado desde la provincia de Cocle hacia la provincia de Panama, sede principal de la Fiscalia general de Cuentas, con la finalidad de participar de la induccion sobre las fucniones inherentes a su cargo, puesto que el servidor publico es nuevo ingreso y requiere adiestramiento en las funciones que desempennara en la oficina regional de Cocle.</Concepto><Valor> B/.37.25 </Valor><Reembolso>***</Reembolso></row>
</data>
