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<row _id="1"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001653</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE ESCRITURA ( BOLIGRAFOS)</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SYSABE PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-02T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LAPIZ #2 MADERA/GRAFITO C/BORRADOR FIJO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 0.65 </Valor Unitario><Valor Compra> 6.96 </Valor Compra></row>
<row _id="2"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003859</Numero Acto Publico><Nombre>INSUMOS PARA EL CUIDADO DE AREAS VERDES</Nombre><Tpo Compra>Contratacion Menor</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>XENIA YADIRA ISAZA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TIERRA ABONADA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 11.99 </Valor Unitario><Valor Compra> 256.59 </Valor Compra></row>
<row _id="3"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003859</Numero Acto Publico><Nombre>INSUMOS PARA EL CUIDADO DE AREAS VERDES</Nombre><Tpo Compra>Contratacion Menor</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>XENIA YADIRA ISAZA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TIERRA NEGRA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1.69 </Valor Unitario><Valor Compra> 36.17 </Valor Compra></row>
<row _id="4"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003859</Numero Acto Publico><Nombre>INSUMOS PARA EL CUIDADO DE AREAS VERDES</Nombre><Tpo Compra>Contratacion Menor</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>XENIA YADIRA ISAZA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MEZCLA GRUESA - ABONO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 7.99 </Valor Unitario><Valor Compra> 85.49 </Valor Compra></row>
<row _id="5"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003859</Numero Acto Publico><Nombre>INSUMOS PARA EL CUIDADO DE AREAS VERDES</Nombre><Tpo Compra>Contratacion Menor</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>XENIA YADIRA ISAZA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>REGADERA DE PLANTAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 11.99 </Valor Unitario><Valor Compra> 12.83 </Valor Compra></row>
<row _id="6"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003859</Numero Acto Publico><Nombre>INSUMOS PARA EL CUIDADO DE AREAS VERDES</Nombre><Tpo Compra>Contratacion Menor</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>XENIA YADIRA ISAZA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FERTILIZANTE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 3.99 </Valor Unitario><Valor Compra> 42.69 </Valor Compra></row>
<row _id="7"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001631</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BINDER CLIP  METAL 3/4 PULG</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 0.27 </Valor Unitario><Valor Compra> 2.89 </Valor Compra></row>
<row _id="8"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001631</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BOLIGRAFOS  PTA FIN GEL NEG</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>9</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 3.43 </Valor Unitario><Valor Compra> 33.03 </Valor Compra></row>
<row _id="9"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001631</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CLIP JUMBO COLOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 0.50 </Valor Unitario><Valor Compra> 10.70 </Valor Compra></row>
<row _id="10"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001631</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CLIP PEQUENNO PARA PAPEL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 0.21 </Valor Unitario><Valor Compra> 4.49 </Valor Compra></row>
<row _id="11"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001631</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>GRAPAS PARA ENGRAPADORA 26/6</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 0.62 </Valor Unitario><Valor Compra> 13.27 </Valor Compra></row>
<row _id="12"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001631</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>RELLENO D/ TINTA ROJA P/ SELLO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 0.27 </Valor Unitario><Valor Compra> 1.44 </Valor Compra></row>
<row _id="13"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001631</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>RESALTADOR DE TINTA FLUORESENTE VERDE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>16</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 2.01 </Valor Unitario><Valor Compra> 34.41 </Valor Compra></row>
<row _id="14"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001631</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MARCADORES  AG NEG</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 3.19 </Valor Unitario><Valor Compra> 6.83 </Valor Compra></row>
<row _id="15"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001654</Numero Acto Publico><Nombre>LAPIZ DE MADERA</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMPANNIA ATLAS, S. A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BOLIGRAFOS  PTA FIN ACE NEG</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>9</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1.03 </Valor Unitario><Valor Compra> 9.92 </Valor Compra></row>
<row _id="16"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001654</Numero Acto Publico><Nombre>LAPIZ DE MADERA</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMPANNIA ATLAS, S. A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BOLIGRAFOS  PTA FIN ACE ROJ</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>9</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1.03 </Valor Unitario><Valor Compra> 9.92 </Valor Compra></row>
<row _id="17"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000003</Numero Acto Publico><Nombre>Servicio de AlimentaciOn para la PresentaciOn del POA 2024.</Nombre><Tpo Compra>Contratacion Menor</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JOSE I. VERGARA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIOS DE ALIMENTACION</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 2,388.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 2,388.00 </Valor Compra></row>
<row _id="18"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001655</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BINDER CLIP DE METAL DE 1?</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 0.41 </Valor Unitario><Valor Compra> 2.19 </Valor Compra></row>
<row _id="19"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001655</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ENGRAPADORA DE ESCRITORIO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>15</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1.95 </Valor Unitario><Valor Compra> 31.30 </Valor Compra></row>
<row _id="20"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-04-CM-000006</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE ESPACIO Y ALIMENTACION (CATERING) PARA OFRECER DURANTE EL ACTO DE PRESENTACION DEL INFORME DE GESTION 2022-2023-CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>Contratacion Menor</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>INVERSIONES GALAICA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-06T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE ESPACIO Y ALIMENTACION</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1,188.55 </Valor Unitario><Valor Compra> 1,271.75 </Valor Compra></row>
<row _id="21"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-06-CM-000005</Numero Acto Publico><Nombre>SOLICITUD DEL SERVICIO DE ESPACIO Y ALIMENTACION (CATERING) PARA OFRECER DURANTE EL ACTO DE PRESENTACION DEL INFORME DE GESTION 2022-2023-HERRERA</Nombre><Tpo Compra>Contratacion Menor</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>HOTEL CUBITA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-06T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIOS DE ESPACIO Y ALIMENTACION</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1,771.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 1,894.97 </Valor Compra></row>
<row _id="22"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000004</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A REQUERIMIENTO PARA OFRECER DURANTE LAS FIRMAS DE CONVENIO ENTRE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS Y OTROS ENTES</Nombre><Tpo Compra>Contratacion Menor</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CECILIA VIRGINIA AROSEMENA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-06T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALIMENTACION</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1,900.15 </Valor Unitario><Valor Compra> 1,900.15 </Valor Compra></row>
<row _id="23"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001656</Numero Acto Publico><Nombre>BOLIGRAFOS TINTA GEL AZUL</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-06T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BOLIGRAFO PUNTA FINA GEL AZUL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>9</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 3.90 </Valor Unitario><Valor Compra> 37.56 </Valor Compra></row>
<row _id="24"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000007</Numero Acto Publico><Nombre>Servicio de Espacio y AlimentaciOn para la PresentaciOn de la ActualizaciOn del PEI 2020-2025</Nombre><Tpo Compra>Contratacion Menor</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>FIVE STAR MANAGEMENT S A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-10T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE ESPACIO Y ALIMENTACION</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1,430.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 1,673.10 </Valor Compra></row>
<row _id="25"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001658</Numero Acto Publico><Nombre>CUATRO LLANTAS N265/65 R17, LONAJE 6 DE CARRETERA</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DURALLANTAS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-10T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LLANTA 265 /65/ R17</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 94.65 </Valor Unitario><Valor Compra> 405.10 </Valor Compra></row>
<row _id="26"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001660</Numero Acto Publico><Nombre>AdquisiciOn de cuatro (4) pasajes aEreos de ida y vuelta PanamA, Ciudad de PanamA ? BogotA, Colombia ? PanamA, Ciudad de PanamA del 23 al 26 de octubre de 2023</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMPANIA PANAMENA DE</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-11T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PASAJE DE IDA- VUELTA CLASE ECONOMICA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 311.30 </Valor Unitario><Valor Compra> 933.90 </Valor Compra></row>
<row _id="27"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001660</Numero Acto Publico><Nombre>AdquisiciOn de cuatro (4) pasajes aEreos de ida y vuelta PanamA, Ciudad de PanamA ? BogotA, Colombia ? PanamA, Ciudad de PanamA del 23 al 26 de octubre de 2024</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMPANIA PANAMENA DE</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-11T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PASAJE DE IDA-VUELTA CLASE EJECUTIVA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 663.30 </Valor Unitario><Valor Compra> 663.30 </Valor Compra></row>
<row _id="28"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001661</Numero Acto Publico><Nombre>DOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MEDIANO BASE AUTOMATICO DIESEL</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PEREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-13T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MEDIANO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 29,309.28 </Valor Unitario><Valor Compra> 62,721.86 </Valor Compra></row>
<row _id="29"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001661</Numero Acto Publico><Nombre>DOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MEDIANO BASE AUTOMATICO DIESEL</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PEREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-13T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PAQUETE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1,023.62 </Valor Unitario><Valor Compra> 2,190.55 </Valor Compra></row>
<row _id="30"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001662</Numero Acto Publico><Nombre>PERFORADORA - DOS HUECOS</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ENGELS TINOCO TANG</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-13T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PERFORADORAS 2 HUECOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>15</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 2.65 </Valor Unitario><Valor Compra> 42.53 </Valor Compra></row>
<row _id="31"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003891</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDUCIR LA HUMEDAD EN LOS DEPOSITOS</Nombre><Tpo Compra>Contratacion Menor</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>D-ALTURA HOLDING INTERNATIONAL</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-16T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>DESHUMIFICADOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 350.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 749.00 </Valor Compra></row>
<row _id="32"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000008</Numero Acto Publico><Nombre>AdquisiciOn de 18 licencias de Microsoft 365 Business Standard</Nombre><Tpo Compra>Contratacion Menor</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMPUTER DOCTOR'S, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-17T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LICENCIA DE MICROSOFT</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>18</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 140.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 2,520.00 </Valor Compra></row>
<row _id="33"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003870</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ADECUAR ESPACIOS CON PLANTAS Y POTES</Nombre><Tpo Compra>Contratacion Menor</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DAMARIS CRISTINA RIVERA DIAZ</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-19T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>POTES DECORATIVOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>8</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 42.56 </Valor Unitario><Valor Compra> 364.30 </Valor Compra></row>
<row _id="34"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003870</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ADECUAR ESPACIOS CON PLANTAS Y POTES</Nombre><Tpo Compra>Contratacion Menor</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DAMARIS CRISTINA RIVERA DIAZ</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-19T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PALMA ROJA NATURAL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 180.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 385.20 </Valor Compra></row>
<row _id="35"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003870</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ADECUAR ESPACIOS CON PLANTAS Y POTES</Nombre><Tpo Compra>Contratacion Menor</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DAMARIS CRISTINA RIVERA DIAZ</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-19T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BAMBU NATURAL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 75.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 160.50 </Valor Compra></row>
<row _id="36"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000009</Numero Acto Publico><Nombre>ADECUACION DE ESPACIOS PARA LAS OFICINAS DE FISCALIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, OFICINA DE PLANIFICACION Y COOPERACION TECNICA UBICADOS EN EL EDIFICIO NO.2 DE LA FGC</Nombre><Tpo Compra>Contratacion Menor</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>VIDRIOS Y VENTANAS BARRIA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>RESTAURACION ADECUACION DE EDIFICIO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 2,075.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 2,220.25 </Valor Compra></row>
<row _id="37"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001664</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDADES</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JOHANA STOUTE CARBAJAL</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TE DE CANELA DURAN</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 5.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 15.00 </Valor Compra></row>
<row _id="38"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001664</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDADES</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JOHANA STOUTE CARBAJAL</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>JUGO MANZANA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 9.15 </Valor Unitario><Valor Compra> 45.75 </Valor Compra></row>
<row _id="39"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001664</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDADES</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JOHANA STOUTE CARBAJAL</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>NECTAR DE FRUTA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>7</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 13.80 </Valor Unitario><Valor Compra> 96.60 </Valor Compra></row>
<row _id="40"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001664</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDADES</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JOHANA STOUTE CARBAJAL</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LECHE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 54.90 </Valor Unitario><Valor Compra> 54.90 </Valor Compra></row>
<row _id="41"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001664</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDADES</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JOHANA STOUTE CARBAJAL</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BEBIDA DEPORTIVA  GATORADE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>15</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 9.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 135.00 </Valor Compra></row>
<row _id="42"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001664</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDADES</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JOHANA STOUTE CARBAJAL</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>GALLETA DE AVENA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 10.45 </Valor Unitario><Valor Compra> 20.90 </Valor Compra></row>
<row _id="43"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001664</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDADES</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JOHANA STOUTE CARBAJAL</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>GALLETAS SALADA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 8.60 </Valor Unitario><Valor Compra> 43.00 </Valor Compra></row>
<row _id="44"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001665</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS (NECTAR)</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>INDUSTRIAS LACTEAS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>JUGO NECTAR NARANJA DEL PRADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 5.83 </Valor Unitario><Valor Compra> 17.49 </Valor Compra></row>
<row _id="45"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001665</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS (NECTAR)</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>INDUSTRIAS LACTEAS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>JUGO NECTAR FRUTAS MIXTAS DEL PRADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 5.83 </Valor Unitario><Valor Compra> 17.49 </Valor Compra></row>
<row _id="46"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001665</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS (NECTAR)</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>INDUSTRIAS LACTEAS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>JUGO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 9.72 </Valor Unitario><Valor Compra> 29.16 </Valor Compra></row>
<row _id="47"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS (AZUCAR BLANCA)</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GILMIR BUSINESS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>AZUCAR BLANCA EN SOBRECITOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 31.09 </Valor Unitario><Valor Compra> 31.09 </Valor Compra></row>
<row _id="48"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001667</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS (REVOLVEDORES Y VASOS DE BEBIDA CALIENTE</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GLORIBETH DEL CARMEN ROJAS TORRES</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>REVOLVEDORES DE MADERA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 6.07 </Valor Unitario><Valor Compra> 6.49 </Valor Compra></row>
<row _id="49"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001667</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS (REVOLVEDORES Y VASOS DE BEBIDA CALIENTE</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GLORIBETH DEL CARMEN ROJAS TORRES</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>VASOS BEBIDAS CALIENTES1000UNI 6 ONZ</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 30.34 </Valor Unitario><Valor Compra> 32.47 </Valor Compra></row>
<row _id="50"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000013</Numero Acto Publico><Nombre>RENOVACION DE DOS (2) LICENCIAS DE MURO DE FUEGO (FIREWALL) IDENTIFICACION DE LICENCIA PARA EQUIPO SOPHOS MODELO XGS-116</Nombre><Tpo Compra>Contratacion Menor</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SOLUTIONS GROUP S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-30T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SUSCRIPCION ANUAL SOLUCION DE SEGURIDAD</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 498.16 </Valor Unitario><Valor Compra> 1,066.05 </Valor Compra></row>
<row _id="51"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001668</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE BOTAS DIELECTRICAS</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ROCAYOL SAFETY &amp; INDUSTRIAL</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-30T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BOTAS DE SEGURIDAD</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 29.75 </Valor Unitario><Valor Compra> 31.83 </Valor Compra></row>
<row _id="52"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001669</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS (AGUA EMBOTELLADA)</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>AGENCIA SKY, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-31T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>AGUA PURIFICADA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>15</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 3.95 </Valor Unitario><Valor Compra> 59.25 </Valor Compra></row>
<row _id="53"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001670</Numero Acto Publico><Nombre>PERFORADORA - DOS HUECOS</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ENGELS TINOCO TANG</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-31T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PERFORADORAS 2 HUECOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>15</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 2.65 </Valor Unitario><Valor Compra> 42.53 </Valor Compra></row>
<row _id="54"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001670</Numero Acto Publico><Nombre>PERFORADORA - DOS HUECOS</Nombre><Tpo Compra>Convenio Marco</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ENGELS TINOCO TANG</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-10-31T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 7.50 </Valor Unitario><Valor Compra> 7.50 </Valor Compra></row>
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