<data>
<row _id="1"><Numero>2024/1/41/01/08/CM/000016</Numero><Nombre>Impresión de Sesenta Mil (30,000) formularios recortados para autorización de menores.</Nombre><Tipo de compra>Contratación Menor</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>Carola Marissa de León Rodríguez</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-26T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>Impresión de papelería o formularios comerciales</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>30000</Cantidad comprada><Valor de unidad>0.01</Valor de unidad><Valor de compra>300</Valor de compra></row>
<row _id="2"><Numero>2024/1/41/01/08/CM/000016</Numero><Nombre>Impresión de Sesenta Mil (30,000) formularios recortados para control de pago interno.</Nombre><Tipo de compra>Contratación Menor</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>Carola Marissa de León Rodríguez</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-26T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>Impresión de papelería o formularios comerciales</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>30000</Cantidad comprada><Valor de unidad>0.05</Valor de unidad><Valor de compra>1500</Valor de compra></row>
<row _id="3"><Numero>2024/1/41/01/08/CM/000014</Numero><Nombre>3 (tres) Servicios de mantenimiento para 3 (tres) centrales acondicionadoras de aire de cinco (5) toneladas a realizarse los meses de febrero, junio y octubre 2024. Limpieza de filtros de unidades evaporadoras. Reparación de ser necesario, Revisión y limpieza de los drenajes de las unidades evaporadoras, limpieza de bandeja de la evaporadora. Inspección de los paneles laterales y frontales de las evaporadoras para observar presencia de corrosión.</Nombre><Tipo de compra>Contratación Menor</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>Frio Express Panama</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-21T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>3</Cantidad comprada><Valor de unidad>150</Valor de unidad><Valor de compra>481.5</Valor de compra></row>
<row _id="4"><Numero>2024/1/41/01/08/CM/000013</Numero><Nombre>Solicitud de 15 espacios de estacionamiento de automóvil, para beneficios de los colaboradores, por un periodo de seis (6) meses del 16 de febrero al 15 de agosto de 2024, los cuales deben estar ubicados en Calle Elvira Méndez en el corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá cerca de la oficina principal de la Autoridad de Pasaportes y cumplir con las especificaciones establecidas en la de solicitud de compra.</Nombre><Tipo de compra>Contratación Menor</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>Daytona S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-20T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>Alquiler de instalaciones comerciales o industriales</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>15</Cantidad comprada><Valor de unidad>600</Valor de unidad><Valor de compra>9630</Valor de compra></row>
<row _id="5"><Numero>2024/1/41/01/04/CM/000012</Numero><Nombre>Alquiler del un (1) local #3 de 12 metros con aire acondicionado en la feria Internacional de David, para la participación de la Autoridad de Pasaportes del 14 al 24 de marzo de 2024, para promocionar las actividades y el trabajo institucional.</Nombre><Tipo de compra>Contratación Menor</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>Patronato de la Feria Int. De David</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-08T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>Servicios de organización y gestión de ferias</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>1680</Valor de unidad><Valor de compra>1797.6</Valor de compra></row>
<row _id="6"><Numero>2024/0/0/0/08/RC/000521</Numero><Nombre>Pasaje aéreo ida y vuelta a la Provincia de David, Chiriqui para Omar Ahumada Administrador de Pasaportes del 14 a 15 de marzo 2024</Nombre><Tipo de compra>Convenio Marco</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>Copa Airlines</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-06T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>Pasajes Aéreos al interior del país</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>205.84</Valor de unidad><Valor de compra>205.84</Valor de compra></row>
<row _id="7"><Numero>2024/0/0/0/08/RC/000517</Numero><Nombre>Adquisición de una (1) llanta N°265/65 R17, lonaje 4 todoterreno. Para uso del auto Land Crusier Prado placa 02794, con instalación, valvulas y balance.</Nombre><Tipo de compra>Convenio Marco</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>Deco Auto, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-05T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>LLantas N°265/65 R17, Lonaje 4 Todoterreno</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>105.5</Valor de unidad><Valor de compra>112.89</Valor de compra></row>
<row _id="8"><Numero>2024/0/0/0/08/RC/000514</Numero><Nombre>Servicio de Suministro de Combustible  Diesel Liviano periodo de 1 de Enero al 30 de Junio de 2024</Nombre><Tipo de compra>Convenio Marco</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>Petroleos Delta, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-02T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>Combustible Diesel</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>3000</Valor de unidad><Valor de compra>3000</Valor de compra></row>
<row _id="9"><Numero>2024/0/0/0/08/RC/000514</Numero><Nombre>Servicio de Suministro de Combustible Gasolina sin plomo 91/95 Octano de 1 de enero al 30 de junio de 2024</Nombre><Tipo de compra>Convenio Marco</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>Petroleos Delta, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-02T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>Gasolina 91 y 95 octanos</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>4550</Valor de unidad><Valor de compra>4550</Valor de compra></row>
<row _id="10"><Numero>2024/0/0/0/04/RC/000520</Numero><Nombre>Adquisición de 75 garrafones de agua de 5 galones cada uno (640 ONZAS); para la regional de Chiriquí, de la Autoridad de Pasaportes</Nombre><Tipo de compra>Convenio Marco</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>Tecnic Group. S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-05T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>Agua en garrafón retornable</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>75</Cantidad comprada><Valor de unidad>3.5</Valor de unidad><Valor de compra>299.75</Valor de compra></row>
<row _id="11"><Numero>2024/0/0/0/02/RC/000518</Numero><Nombre>Adquisición de 10 garrafones de agua de 5 galones cada uno (640 ONZAS); para la regional de Cocé, de la Autoridad de Pasaportes</Nombre><Tipo de compra>Convenio Marco</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>Tecnic Group. S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-05T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>Agua en garrafón retornable</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>10</Cantidad comprada><Valor de unidad>3.5</Valor de unidad><Valor de compra>47.5</Valor de compra></row>
<row _id="12"><Numero>2024/0/0/0/03/RC/000519</Numero><Nombre>Adquisición de 45 garrafones de agua de 5 galones cada uno (640 ONZAS); para la regional de Colón, de la Autoridad de Pasaportes</Nombre><Tipo de compra>Convenio Marco</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>Tecnic Group. S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-05T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>Agua en garrafón retornable</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>45</Cantidad comprada><Valor de unidad>3.5</Valor de unidad><Valor de compra>182.5</Valor de compra></row>
<row _id="13"><Numero>2024/0/0/0/01/RC/000523</Numero><Nombre>Adquisición de 15 garrafones de agua de 5 galones cada uno (640 ONZAS); para la regional de Bocas del Toro, de la Autoridad de Pasaportes</Nombre><Tipo de compra>Convenio Marco</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>Agencia Sky S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-15T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>Agua en garrafón retornable</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>15</Cantidad comprada><Valor de unidad>3.5</Valor de unidad><Valor de compra>60</Valor de compra></row>
<row _id="14"><Numero>2024/0/0/0/09/RC/000524</Numero><Nombre>Adquisición de 25 garrafones de agua de 5 galones cada uno (640 ONZAS); para la regional de Veraguas, de la Autoridad de Pasaportes</Nombre><Tipo de compra>Convenio Marco</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>Agencia Sky S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-15T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>Agua en garrafón retornable</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>25</Cantidad comprada><Valor de unidad>3.5</Valor de unidad><Valor de compra>87.5</Valor de compra></row>
<row _id="15"><Numero>2024/0/0/0/06/RC/000522</Numero><Nombre>Adquisición de 20 garrafones de agua de 5 galones cada uno (640 ONZAS); para la regional de Herrera, de la Autoridad de Pasaportes</Nombre><Tipo de compra>Convenio Marco</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>Agencia Sky S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-15T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>Agua en garrafón retornable</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>20</Cantidad comprada><Valor de unidad>3.5</Valor de unidad><Valor de compra>70</Valor de compra></row>
<row _id="16"><Numero>2024/0/0/0/08/RC/000525</Numero><Nombre>Adquisición de 134 garrafones de agua de 5 galones cada uno (640 ONZAS); para la sede de la Autoridad de Pasaportes</Nombre><Tipo de compra>Convenio Marco</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>Tecnic Group. S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-22T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>Agua en garrafón retornable</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>134</Cantidad comprada><Valor de unidad>3.5</Valor de unidad><Valor de compra>469</Valor de compra></row>
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