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<row _id="1"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001881</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS DDE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SONDEL PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BOTAS DE SEGURIDAD</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>15</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 15.04 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 241.39 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="2"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001880</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE DOS (2) CAJAS DE CABLE DE RED CERTIFICADO DE 4 PARES PARA USO INTERIOR - CATEGORIA 6A</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ENCOM GLOBAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CABLE DE RED CERT 4P UTP 23AWG CAT 6A</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 294.95 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 631.19 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="3"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000160</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE EQUIPO E INTRUMENTO DE SONIDO PARA CONJUNTO FOLCLORICO DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BOCINA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-13T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 942.99 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2,018.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="4"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000160</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE EQUIPO E INTRUMENTO DE SONIDO PARA CONJUNTO FOLCLORICO DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CABLE PARA MICROFONO XLRF-XLRM 50 PIES</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-13T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 35.25 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 150.87 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="5"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000160</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE EQUIPO E INTRUMENTO DE SONIDO PARA CONJUNTO FOLCLORICO DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MICROFONO DE MANO DINAMICO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-13T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 90.19 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 482.52 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="6"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000160</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE EQUIPO E INTRUMENTO DE SONIDO PARA CONJUNTO FOLCLORICO DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CABLE PARA MICROFONO XLRF-XLRM 25 PIE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-13T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 9.83 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 52.59 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="7"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000160</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE EQUIPO E INTRUMENTO DE SONIDO PARA CONJUNTO FOLCLORICO DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PEDESTAL PARA MICROFONO CON BOOM</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-13T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 31.97 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 171.04 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="8"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000160</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE EQUIPO E INTRUMENTO DE SONIDO PARA CONJUNTO FOLCLORICO DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PEDESTAL PARA BOCINA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-13T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 28.69 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 61.40 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="9"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000160</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE EQUIPO E INTRUMENTO DE SONIDO PARA CONJUNTO FOLCLORICO DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BOCINA ACTIVA DE 15 PIE DE 1200W</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-13T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 819.99 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,754.78 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="10"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000160</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE EQUIPO E INTRUMENTO DE SONIDO PARA CONJUNTO FOLCLORICO DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CONSOLA DIGITAL 40 CANALES</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-13T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2,213.99 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2,368.96 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="11"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000161</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CLINIMAS, S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIOS DE ANTIDOPING</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-13T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,200.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,200.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="12"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000162</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE PINES CON IMAGOTIPO</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SKETCH MARKS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PIN METALICO DORADO 2.2CM DE DIAMETRO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-14T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>200</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2.84 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 607.76 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="13"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000162</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE PINES CON IMAGOTIPO</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SKETCH MARKS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PIN METALICO DORADO 1.7CM DE DIAMETRO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-14T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>25</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.68 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 232.19 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="14"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000166</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA LOS VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FOCUSMAXX, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SHAMPO PARA AUTO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>24</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.75 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 224.70 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="15"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000166</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA LOS VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FOCUSMAXX, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LIQUIDO LIMPIA PARA BRISAS PARA AUTO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>24</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.75 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 224.70 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="16"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000166</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA LOS VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FOCUSMAXX, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ESPONJAS PARA AUTO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>24</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2.50 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 64.20 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="17"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000166</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA LOS VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FOCUSMAXX, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TOALLA DE TELA MICROFIBRA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 5.63 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 36.14 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="18"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000166</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA LOS VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FOCUSMAXX, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CHAMOIS 43X32CMS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>24</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2.11 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 54.18 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="19"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000166</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA LOS VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FOCUSMAXX, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ACEITE PENETRANTE 11OZ</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>12</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 7.25 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 93.09 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="20"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000166</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA LOS VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FOCUSMAXX, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DESENGRASANTE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3.75 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 24.08 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="21"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000166</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA LOS VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FOCUSMAXX, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BRILLO DE LLANTAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>12</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 11.25 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 144.45 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="22"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000166</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA LOS VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FOCUSMAXX, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CERA PARA AUTO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3.48 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 22.34 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="23"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000166</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA LOS VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FOCUSMAXX, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FRAGANCIA PARA AUTO EN SPRAY</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>24</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3.13 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 80.38 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="24"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001882</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUETER POLO DE POLIESTER CON RIBETE, PARA DAMA O CABALLERO - 1 BORDADO ( 160 UNIDADES). SUDADERA - 1 BORDADO ( 160 UNIDADES).</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CARILO, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SUETER TP POLO C/LOGO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-16T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>145</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 6.66 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,033.31 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="25"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001882</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUETER POLO DE POLIESTER CON RIBETE, PARA DAMA O CABALLERO - 1 BORDADO ( 160 UNIDADES). SUDADERA - 1 BORDADO ( 160 UNIDADES).</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CARILO, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SUDADERA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-16T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>145</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 11.02 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,709.75 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="26"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001882</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUETER POLO DE POLIESTER CON RIBETE, PARA DAMA O CABALLERO - 1 BORDADO ( 160 UNIDADES). SUDADERA - 1 BORDADO ( 160 UNIDADES).</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CARILO, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SUETER TIPO POLO C/ LOGO TALLA ESPECIAL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-16T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>15</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.66 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 138.96 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="27"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001882</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUETER POLO DE POLIESTER CON RIBETE, PARA DAMA O CABALLERO - 1 BORDADO ( 160 UNIDADES). SUDADERA - 1 BORDADO ( 160 UNIDADES).</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CARILO, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SUDADERA TALLA ESPECIAL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-16T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>15</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 14.33 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 229.93 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="28"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001884</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS (VASOS DE BEBIDA CALIENTES)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CORPORACION LAS ANTILLAS, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>VASOS DE CARTON CON ASA DE 8 OZ</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-16T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 38.52 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 41.22 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="29"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001884</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS (VASOS DE BEBIDA CALIENTES)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CORPORACION LAS ANTILLAS, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>VASOS DE CARTON CON ASA DE 8 OZ</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-16T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 38.52 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 41.22 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="30"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001885</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS (VASOS PARA BEBIDA FRIA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>VASOS DESECHABLES DE 8 onz.,P/BEBID fria</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-16T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 26.70 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 28.57 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="31"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001885</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS (VASOS PARA BEBIDA FRIA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>VASOS DESECHABLES DE 8 onz.,P/BEBID fria</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-16T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 26.70 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 28.57 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="32"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001885</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS (VASOS PARA BEBIDA FRIA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>VASOS DESECHABLES DE 8 onz.,P/BEBID fria</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-16T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 26.70 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 28.57 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="33"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001886</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS (REVOLVEDORES)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GLORIBETH DEL CARMEN ROJAS TORRES</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>REVOLVEDORES DE MADERA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-16T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 5.98 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 6.40 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="34"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001889</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS (CAFE TOSTADO Y MOLIDO)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FEAX INTERNATIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CAFE TOSTADO Y MOLIDO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-18T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>40</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4.80 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 192.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="35"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001891</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS (PREPARADO PARA BEBIDA DE CHOCOLATE)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FEAX INTERNATIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CHOCOLATE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-18T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>20</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 60.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="36"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000168</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE 600 PERCALINAS 8  X 14 COLOR NEGRO</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CARTOPLASTIC, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PERCALINA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-18T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>600</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 6.50 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 4,173.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="37"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001890</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS (LECHE EVAPORADA -ENTERA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FEAX INTERNATIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LECHE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-18T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 63.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 63.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="38"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000165</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION LICENCIAS DE MICROSOFT 365</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>NEXTCOM  SYSTEMS  INC.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LICENCIA MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-18T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>68</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 129.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 8,772.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="39"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001892</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE CAMISAS GUAYABERA DE HOMBRE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CARILO, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CAMISA HOMB MANGA CORTA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-18T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>90</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 26.11 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2,514.39 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="40"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001892</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE CAMISAS GUAYABERA DE HOMBRE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CARILO, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CAMISA HOMB MANGA CORTA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-18T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>15</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 33.94 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 544.78 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="41"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001892</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE CAMISAS GUAYABERA DE HOMBRE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CARILO, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CAMISA HOMB MANGA LARGA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-18T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>20</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 22.40 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 479.36 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="42"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001893</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE PANTALONES DE HOMBRE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CONFECCIONES MARGGIE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PANTALON DE HOMBRE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-18T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>78</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 13.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,084.98 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="43"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001893</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE PANTALONES DE HOMBRE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CONFECCIONES MARGGIE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PANTALON DE CABALLERO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-18T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>9</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 16.90 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 162.75 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="44"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001895</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>AGUA PURIFICADA - MINI BOTELLA ( 20 CAJAS)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AGENCIA SKY, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>AGUA PURIFICADA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-19T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>20</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4.50 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 90.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="45"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001898</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS (JUGOS DE MANZANA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRUPO BARSASH, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>JUGO MANZANA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-19T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>15</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 20.02 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 300.30 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="46"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000164</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DE CINCO (5) LICENCIAS DE VIP GOVERNMENT ADOBE ACROBAT PRO DC PARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>COMUNICACION VISUAL TRAINING</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-19T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 258.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,290.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="47"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-99-CM-000148</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DEL SERVICIO DE 6 LINEAS TRONCALES ANALOGAS Y 123 LICENCIAS SIP DE TELEFONIA DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>#N/D</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE LICENCIA SIP</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-19T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 738.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 811.80 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="48"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-99-CM-000148</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DEL SERVICIO DE 6 LINEAS TRONCALES ANALOGAS Y 123 LICENCIAS SIP DE TELEFONIA DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>#N/D</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE LINEA TRONCAL ANALOGA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-19T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 572.40 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 618.48 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="49"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001897</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS (AGUA PURIFICADA MINI BOTELLA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AGENCIA SKY, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>AGUA PURIFICADA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-19T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>15</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4.70 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 70.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="50"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000171</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SISTEMAS COMPLETOS DE CONTROL DE ACCESO</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VOICE &amp; DATA COMMUNICATIONS</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SISTEMA COMPLETO DE CONTROL DE ACCESO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-19T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>3</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 340.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,091.40 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="51"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001899</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>JUGO DE MANZANA - MINI BOTELLA ( 10 CAJAS)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRUPO BARSASH, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>JUGO MANZANA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 19.98 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 199.80 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="52"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000172</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADECUACIONES DE ESPACIOS DE LAS AREAS DE SECRETARIA  ADMINISTRATIVA.</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRUPO ANCHOR S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ADECUACION DE ESPACIO DE AREAS SECRETARI</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8,693.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 9,301.51 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="53"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000172</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADECUACIONES DE ESPACIOS DE LAS AREAS DE SECRETARIA  ADMINISTRATIVA.</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRUPO ANCHOR S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3,055.70 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 3,269.60 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="54"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000172</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADECUACIONES DE ESPACIOS DE LAS AREAS DE SECRETARIA  ADMINISTRATIVA.</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRUPO ANCHOR S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3,056.07 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 3,269.99 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="55"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001883</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>PANTALON JEANS - PARA CABALLERO ( 35 UNIDADES).</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>BELL CARGO CORPORATION</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PANTALON DE HOMBRE JEAN</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>35</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 10.05 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 376.37 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="56"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000170</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS (2)</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PANAMENNA DE MOTORES, .S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 15,000 KM</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 199.71 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 213.69 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="57"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000170</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS (2)</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PANAMENNA DE MOTORES, .S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 40,000 KM</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 419.99 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 449.39 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="58"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001894</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>CAFE TOSTADO Y MOLIDO - ESPECIAL ( 50 PAQUETES)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CORPORACION LAS ANTILLAS, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CAFE TOSTADO Y MOLIDO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>50</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 6.85 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 342.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="59"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000177</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA N G14309 Y MARBETE N 1057</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>JEAN CARLOS CASTELLANOS</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>POLIRIZADO TOTAL VICER DELANTERA TOYOTA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 500.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 535.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="60"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000177</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA N G14309 Y MARBETE N 1057</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>JEAN CARLOS CASTELLANOS</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FOCO TRASEROS TOYOTA COASTER</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 8.56 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="61"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000177</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA N G14309 Y MARBETE N 1057</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>JEAN CARLOS CASTELLANOS</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CAMBIOS DE LUCES DELANTERAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 20.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 85.60 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="62"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000177</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA N G14309 Y MARBETE N 1057</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>JEAN CARLOS CASTELLANOS</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TOYOTA COASTER</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 140.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 149.80 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="63"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000177</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA N G14309 Y MARBETE N 1057</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>JEAN CARLOS CASTELLANOS</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MANO DE OBRA TOYOTA COASTER</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 300.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 321.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="64"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000173</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE FOLDER DE CARTON LIBRE DE ACIDO TAMANNO 14-9/16?X9? (CERRADO), REFORZADO EN EL LOMO CON PERCALINA COLOR BLANCO, CON UN LOMO DE EXPANSION DE  1-1/2"                 1-1/2?</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CARTOPLASTIC, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CARPETA LIBRE DE ACIDO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-21T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>3,000</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1.95 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 6,259.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="65"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000180</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TOYOTA PRADO PLACA 891719</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PARTES AUTOMOTRICES 507, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MOTOR DE ARRANQUE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 299.07 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 320.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="66"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000180</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TOYOTA PRADO PLACA 891719</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PARTES AUTOMOTRICES 507, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MANO DE OBRA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 93.46 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 100.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="67"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001903</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE BOTAS DE SEGURIDAD</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>IMPORTADORA C Y R, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BOTAS DE CUERO SEGURIDAD</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>46</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 49.20 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2,421.62 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="68"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000181</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ALTERNADOR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 275.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 294.25 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="69"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000181</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TENSOR CORREA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 325.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 347.75 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="70"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000181</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MANO DE OBRA TOYOTA RAV 4</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 265.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 283.55 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="71"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000175</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE DOS (2), MALETAS TRANSPORTAR EL EQUIPO AUDIOVISUAL</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DIGITAL PHOTO SUPPLY, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MALETA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 209.95 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 449.29 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="72"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001900</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MEMORIA FLASH ESTANDAR 64 GB CON CONECTOR USB DE 3.0 ( 90 UNIDADES)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ENCOM GLOBAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MEMORIA DE 64 GB</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>90</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3.90 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 375.57 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="73"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001902</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE DOSIFICADOR AUTOMATICO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>COMERCIALES IBAX, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DOSIFICADOR AUTOMATICO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.25 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 44.14 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="74"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000167</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE CINCO (5) BRAZOS ARTICULADOS TIPO VESA PARA MONITORES PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS AREAS EN LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ZAIR NANETH ESCUDERO L.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BRAZOS  PARA MONITOR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 88.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 470.80 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="75"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001901</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISCION DE CARRO EXPRIMIDOR CON DOS CUBOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ABDIEL GONZALEZ Y COMPANNIA S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CARRO EXPRIMIDOR CON DOS CUBOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 40.79 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 218.23 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="76"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000178</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE VEINTE (20) CAJAS DE MUNICIONES CALIBRE 9X19MM Y TREINTA (30) UNIDADES DE SILUETA DE CARTON/PAPEL PARA USO EN PRACTICAS DE DISPARO Y CERTIFICACIONES DEL PERSONAL ASIGNADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>THE GUN STORE GROUP, S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MUNICIONES CALIBRE 9 MM</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>20</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 31.15 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 666.61 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="77"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000178</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE VEINTE (20) CAJAS DE MUNICIONES CALIBRE 9X19MM Y TREINTA (30) UNIDADES DE SILUETA DE CARTON/PAPEL PARA USO EN PRACTICAS DE DISPARO Y CERTIFICACIONES DEL PERSONAL ASIGNADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>THE GUN STORE GROUP, S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SILUETA DE TIRO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>30</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1.50 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 48.15 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="78"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000184</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DIEZ (10)  DE CALZADO TIPO BOTA TACTICA</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TACTICAL ARMY, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BOTAS TACTICA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-23T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 98.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,048.60 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="79"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001896</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS (EDULCORANTE)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>JELLINI, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>EDULCORANTE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-23T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 6.50 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 32.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="80"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001885</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS (VASOS PARA BEBIDA FRIA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>VASOS DESECHABLES DE 8 onz.,P/BEBID fria</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-23T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 26.70 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 28.57 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="81"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000183</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE UNA (1) VIDEO FILMADORA PROFESIONAL</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DATA SERVE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>VIDEO FILMADORA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-23T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4,071.54 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 4,356.55 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="82"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000188</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CANON PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CAMARA FOTOGRAFIA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-23T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3,185.76 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 3,408.76 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="83"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001904</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE DIEZ (10) MONITORES LED 27"</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>COMPULAB. S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MONITOR LED 27</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-25T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 222.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2,375.40 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="84"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000179</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE TRITURADORA DE PAPEL</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRUPO E INVERSIONES MULTI TACK S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TRITURADORA DE PAPEL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-25T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 747.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 799.29 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="85"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000186</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN DERECHO Y TRANSFORMACION DIGITAL</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FINTEGRITY GROUP</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MODULO 1 EVIDENCIA DIGITAL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-25T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3,500.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 3,500.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="86"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000186</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN DERECHO Y TRANSFORMACION DIGITAL</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FINTEGRITY GROUP</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MODULO 2 PROTECCION DE DATOS PERSONALES</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-25T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3,500.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 3,500.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="87"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000187</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LOS PROXIMOS TRES MESES</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DALILA ELIZABETH PATINNO RODRIGUEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>GALLETA MARIA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-25T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 6.95 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 69.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="88"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000187</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LOS PROXIMOS TRES MESES</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DALILA ELIZABETH PATINNO RODRIGUEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>GALLETAS SALADA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-25T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.95 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 44.75 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="89"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000187</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LOS PROXIMOS TRES MESES</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DALILA ELIZABETH PATINNO RODRIGUEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>AZUCAR BLANCA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-25T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4.75 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 23.75 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="90"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000187</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LOS PROXIMOS TRES MESES</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DALILA ELIZABETH PATINNO RODRIGUEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>NECTAR DE FRUTA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-25T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>15</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.95 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 134.25 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="91"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000187</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LOS PROXIMOS TRES MESES</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DALILA ELIZABETH PATINNO RODRIGUEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CREMA PARA CAFE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-25T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>24</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 7.75 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 186.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="92"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000187</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LOS PROXIMOS TRES MESES</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DALILA ELIZABETH PATINNO RODRIGUEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TE SABORES VARIADOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-25T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 7.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 14.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="93"><NUMERO ACTO PUBLICO>2022-1-47-287-08-LP-003148</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE EMISION Y COBERTURA DE UNA POLIZA DE VIDA Y SALUD PARA EL PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>LICITACION PUBLICA</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASEGURADORA ANCON, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>POLIZA DE VIDA Y SALUD</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 6,973.30 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 6,973.30 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="94"><NUMERO ACTO PUBLICO>2022-1-47-287-08-LP-003148</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE EMISION Y COBERTURA DE UNA POLIZA DE VIDA Y SALUD PARA EL PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>LICITACION PUBLICA</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASEGURADORA ANCON, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DEDUCIBLE DE PAGO DE SEGURO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-11-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 348.67 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 348.67 </VALOR COMPRA></row>
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