<data>
<row _id="1"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000076</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACIN DE LICENCIA DE FIREWALL, PARA EQUIPO SOPHOS XG-210</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ISIS REYNA HERRERA</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>LICENCIA DE FIREWALL</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,500.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,500.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="2"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001781</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE CUATRO SILLAS PLSTICA CON ESTRUCTURA DE METAL , PARA ESTUDIANTES DE 1 A 3 GRADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>B.H. CORP, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>SILLA PLASTICA CON ESTRUCTURA DE METAL</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 22.44 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 96.04 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="3"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000007</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACIN DE ALQUILER DE MINI DEPOSITO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SELF STORAGE BELLA VISTA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>RENOVACIN DE ALQUILER DE MINIDEPOSITO</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,069.50 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,144.37 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="4"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001782</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE ARTICULOS PROMOCIONALES</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VISIONARTE PROMOCION Y PUBLICIDAD</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>LLAVEROS SUBLIMABLES</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-04T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>125</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 35.76 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 4,782.90 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="5"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-99-RC-001783</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PETROLEOS DELTA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>DIESEL</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4,500.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 4,500.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="6"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-99-RC-001783</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PETROLEOS DELTA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>GASOLINA</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3,000.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 3,000.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="7"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001765</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TINTA COLOR NEGRO HP62 C2P05AL</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DATA SERVE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TINTA NEGRA HP62 (C2P05AL)</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>8</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 40.45 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 346.25 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="8"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000082</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE BOTAS TCTICAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>MAYOR SAFETY AND SUPPLIES, S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>BOTAS TACTICA</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>24</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 90.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2,311.20 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="9"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000080</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, A REQUERIMIENTO, PARA ACTIVIDADES ACADMICAS DEL IFPA DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRILL HOLDINGS,INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>ALMUERZOS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>40</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.75 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 350.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="10"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000080</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, A REQUERIMIENTO, PARA ACTIVIDADES ACADMICAS DEL IFPA DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRILL HOLDINGS,INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>BOQUITAS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>50</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 400.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="11"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000080</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, A REQUERIMIENTO, PARA ACTIVIDADES ACADMICAS DEL IFPA DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRILL HOLDINGS,INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>ALMUERZOS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>30</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.75 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 262.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="12"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000080</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, A REQUERIMIENTO, PARA ACTIVIDADES ACADMICAS DEL IFPA DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRILL HOLDINGS,INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>ALMUERZOS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>25</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.75 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 218.75 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="13"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000080</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, A REQUERIMIENTO, PARA ACTIVIDADES ACADMICAS DEL IFPA DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRILL HOLDINGS,INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>ALMUERZO TIPO BUFETE</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>40</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.75 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 350.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="14"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000080</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, A REQUERIMIENTO, PARA ACTIVIDADES ACADMICAS DEL IFPA DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRILL HOLDINGS,INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>ALMUERZOS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>75</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.75 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 656.25 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="15"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000080</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, A REQUERIMIENTO, PARA ACTIVIDADES ACADMICAS DEL IFPA DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRILL HOLDINGS,INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>ALMUERZOS TIPO BUFETE</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>25</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.75 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 218.75 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="16"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000080</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, A REQUERIMIENTO, PARA ACTIVIDADES ACADMICAS DEL IFPA DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRILL HOLDINGS,INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>ALMUERZOS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>75</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.75 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 656.25 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="17"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000080</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, A REQUERIMIENTO, PARA ACTIVIDADES ACADMICAS DEL IFPA DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRILL HOLDINGS,INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>ALMUERZOS SERVIDOS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>38</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.75 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 332.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="18"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000080</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, A REQUERIMIENTO, PARA ACTIVIDADES ACADMICAS DEL IFPA DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRILL HOLDINGS,INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>BOQUITAS SERVIDAS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>70</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 560.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="19"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000080</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, A REQUERIMIENTO, PARA ACTIVIDADES ACADMICAS DEL IFPA DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRILL HOLDINGS,INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>ALMUERZOS TIPO BUFETE</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>60</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.75 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 525.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="20"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000008</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>PLIZA DE AUTOMVIL N02B309671</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPAIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>PLIZA DE AUTOMVIL - ENDOSO</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 226.96 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 226.96 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="21"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000008</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>PLIZA DE AUTOMVIL N02B309671</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPAIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>IMPUESTO - 6%</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 13.62 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 13.62 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="22"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000010</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>PLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES-ASIENTOS N12BC9590</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPAIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>PLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES - ENDOSO</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 11.33 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 11.33 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="23"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000010</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>PLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES-ASIENTOS N12BC9590</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPAIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>IMPUESTO - 6%</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 0.57 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 0.57 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="24"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000081</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SISTEMA DE LUCES ESCOLTA Y MDULO DE SONIDO (SIRENA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>QUALITY PRODUCTS PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>SISTEMA LUCES ESCOLTA Y MODULO SONIDO</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,030.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,102.10 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="25"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000009</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>PLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES-ASIENTOS N12BC10467</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPAIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>PLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES - ENDOSO</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,205.55 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,205.55 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="26"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000009</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>PLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES-ASIENTOS N12BC10467</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPAIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>IMPUESTO - 6%</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 60.28 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 60.28 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="27"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000084</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO E INSTALACIN ACCESORIOS Y COMPONENTES</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PANAMA LININGS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>SNORKEL PARA HILUX</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 750.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,605.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="28"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000084</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO E INSTALACIN ACCESORIOS Y COMPONENTES</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PANAMA LININGS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>INSTALACIN DE RESPIRADERO (SNORKEL)</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 100.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 214.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="29"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000084</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO E INSTALACIN ACCESORIOS Y COMPONENTES</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PANAMA LININGS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>CABRESTANTE</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,275.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2,728.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="30"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000084</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO E INSTALACIN ACCESORIOS Y COMPONENTES</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PANAMA LININGS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>DEFENSA</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2,350.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 5,029.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="31"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000084</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO E INSTALACIN ACCESORIOS Y COMPONENTES</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PANAMA LININGS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>INSTALACIN DEFENSA METALICA</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 120.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 256.80 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="32"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001780</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE NEUMTICO PARA 2 VEHCULOS DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DECO AUTO, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>LLANTA 265/65R17 LONAJE 4 TODO TERRENO</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-10T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>8</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 100.50 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 860.28 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="33"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001770</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TINTA EPSON 544, NEGRA (BK)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PAN DATA SERVICES INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TINTA EPSON 544 NEGRA BK</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-12T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>3</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 10.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 32.10 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="34"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001766</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TINTA EPSON 544 MAGENTA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PAN DATA SERVICES INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TINTA O BOTELLA 544 MAGENTA (65ML)</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-12T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 10.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 42.80 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="35"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001767</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TINTA EPSON 544 YELLOW</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PAN DATA SERVICES INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TINTA O BETELLA 544 AMARILLA (65ML)</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-12T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 10.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 42.80 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="36"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000085</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE LMPARAS DE TECHO TIPO RIEL</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>LAMPARA DE TECHO TIPO RIEL</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-12T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 125.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 802.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="37"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001768</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TINTA EPSON 544, CYAN</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PAN DATA SERVICES INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TINTA O BETELLA 544 CYAN (65ML)</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-12T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 10.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 42.80 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="38"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001785</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE OCHO (8) TINTAS NEGRO HP62 (C2P05AL)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PAN DATA SERVICES INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TINTA NEGRA HP62 (C2P05AL)</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-12T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>8</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 41.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 350.96 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="39"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001786</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE CINCO (5) TINTAS COLOR HP62 (C2P07AL)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PAN DATA SERVICES INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TINTA COLOR HP 62 (C2P07AL)</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 42.50 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 227.38 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="40"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001787</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE SERVICIO DE TELEFONA VOZ Y DATA DE 500 MINUTOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TELEFONA MVIL VOZ Y DATA 500 MINUTOS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 35.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 158.28 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="41"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001787</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE SERVICIO DE TELEFONA VOZ Y DATA DE 500 MINUTOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TELEFONA MVIL VOZ Y DATA 500 MINUTOS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 35.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 158.28 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="42"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001787</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE SERVICIO DE TELEFONA VOZ Y DATA DE 500 MINUTOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TELEFONA MVIL VOZ Y DATA 500 MINUTOS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 35.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 158.28 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="43"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001787</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE SERVICIO DE TELEFONA VOZ Y DATA DE 500 MINUTOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TELEFONA MVIL VOZ Y DATA 500 MINUTOS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 35.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 158.28 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="44"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001787</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE SERVICIO DE TELEFONA VOZ Y DATA DE 500 MINUTOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TELEFONA MVIL VOZ Y DATA 500 MINUTOS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 35.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 158.28 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="45"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001787</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE SERVICIO DE TELEFONA VOZ Y DATA DE 500 MINUTOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TELEFONA MVIL VOZ Y DATA 500 MINUTOS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 35.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 158.28 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="46"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001787</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE SERVICIO DE TELEFONA VOZ Y DATA DE 500 MINUTOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TELEFONA MVIL VOZ Y DATA 500 MINUTOS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 35.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 158.28 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="47"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001787</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE SERVICIO DE TELEFONA VOZ Y DATA DE 500 MINUTOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TELEFONA MVIL VOZ Y DATA 500 MINUTOS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 35.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 158.28 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="48"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001787</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE SERVICIO DE TELEFONA VOZ Y DATA DE 500 MINUTOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TELEFONA MVIL VOZ Y DATA 500 MINUTOS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 35.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 158.28 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="49"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001787</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE SERVICIO DE TELEFONA VOZ Y DATA DE 500 MINUTOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TELEFONA MVIL VOZ Y DATA 500 MINUTOS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 35.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 158.28 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="50"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001787</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE SERVICIO DE TELEFONA VOZ Y DATA DE 500 MINUTOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TELEFONA MVIL VOZ Y DATA 500 MINUTOS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 35.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 158.28 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="51"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001787</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE SERVICIO DE TELEFONA VOZ Y DATA DE 500 MINUTOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TELEFONA MVIL VOZ Y DATA 500 MINUTOS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 35.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 158.28 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="52"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001787</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE SERVICIO DE TELEFONA VOZ Y DATA DE 500 MINUTOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TELEFONA MVIL VOZ Y DATA 500 MINUTOS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 35.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 158.28 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="53"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000086</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE COUNTERS (EXHIBIDORES) Y ROTULADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PROYECTOS GRFICOS Y ESTRUCTURAS,</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>COUNTER</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 125.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 668.75 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="54"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000086</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE COUNTERS (EXHIBIDORES) Y ROTULADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PROYECTOS GRFICOS Y ESTRUCTURAS,</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>SERVICIO DE CORTE, DESINST E INSTALACIN</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 259.32 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 277.47 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="55"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000086</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE COUNTERS (EXHIBIDORES) Y ROTULADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PROYECTOS GRFICOS Y ESTRUCTURAS,</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>SERVICIO DE IMPRESIN E INSTALACIN</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 282.67 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 302.46 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="56"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000087</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACIN DE DOS (2) LICENCIAS DE PLATAFORMA VIRTUAL DE VIDEO CONFERENCIAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ISIS REYNA HERRERA</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>LICENCIAS DE PLATAFORMA VIRTUAL</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-16T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 750.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,500.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="57"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-04-CM-000088</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>PARTICIPACIN DE CINCO (5) SERVIDORES PBLICOS EN EL IV FORO JURDICO NACIONAL - 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SERVICIOS ACADEMICOS DE PANAMA</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>CUPOS PARA LA PARTICIPACIN DE FORO JURI</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-16T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 120.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 600.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="58"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000089</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>REPARACIN DE VEHCULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL NG12934</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>RICARDO PEREZ, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>REEMPLAZO DE TACOS DE FRENO Y DELANTERO</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-17T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 108.93 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 116.56 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="59"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000089</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>REPARACIN DE VEHCULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL NG12934</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>RICARDO PEREZ, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TACOS DE FRENOS DELANTEROS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-17T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 211.36 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 226.16 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="60"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000089</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>REPARACIN DE VEHCULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL NG12934</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>RICARDO PEREZ, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>CAMBIO DE TACOS DE DISCO TRASEROS 2 LADO</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-17T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 136.17 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 145.70 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="61"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000089</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>REPARACIN DE VEHCULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL NG12934</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>RICARDO PEREZ, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TACOS DE FRENOS TRASEROS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-17T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 237.49 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 254.11 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="62"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000089</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>REPARACIN DE VEHCULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL NG12934</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>RICARDO PEREZ, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>FILTRO DE CABINA</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-17T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 46.86 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 50.14 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="63"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000089</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>REPARACIN DE VEHCULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL NG12934</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>RICARDO PEREZ, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y FILTRO DE A/A</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-17T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 37.06 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 39.65 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="64"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000089</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>REPARACIN DE VEHCULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL NG12934</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>RICARDO PEREZ, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>LIMPIADOR DE EVAPORADOR</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-17T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 38.93 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 41.66 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="65"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000075</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACIN DE UNA LICENCIA PARA EL USO DE HERRAMIENTAS DE DISEO GRFICO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PC-CAD, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>LICENCIA PARA SOFTWARE DE DISEO GRAFICO</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-18T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,021.99 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,021.99 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="66"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-06-CM-000069</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE  UN (1) AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VENTAS INTL ERLISAAC , S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>SERV. MANT. PREV. Y CORREC. A/A CHITRE</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-18T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>3</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 60.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 192.60 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="67"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000090</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>CONTRATACIN DE SERVICIOS DE FACILITADOR PARA EL TALLER DE INTEGRACIN DE CONDUCTAS EN LOS PROCESOS DE GESTIN DE CALIDAD DE LA FISCALA GENERAL DE CUENTAS?</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>IMPLEMENTADORES ASOCIADOS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TALLER DE INTEGRACIN</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-23T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4,671.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 4,997.97 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="68"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000092</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE USO DE ESPACIO Y ALIMENTACIN PARA EL TALLER DE INTEGRACIN DE LA IMPLEMENTACIN DE CONDUCTAS EN LOS PROCESOS DE GESTIN DE CALIDAD DE LA FISCALA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SUMMIT GOLF &amp; RESORT, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>USO DE ESPACIO Y ALIMENTACIN</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-24T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 6,240.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 6,676.80 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="69"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000092</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE USO DE ESPACIO Y ALIMENTACIN PARA EL TALLER DE INTEGRACIN DE LA IMPLEMENTACIN DE CONDUCTAS EN LOS PROCESOS DE GESTIN DE CALIDAD DE LA FISCALA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SUMMIT GOLF &amp; RESORT, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>SERVICIO DE BANQUETE 10%</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-24T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 624.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 624.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="70"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001788</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE CINCO TINTAS CANON PGI-35BK Y CINCO TINTAS CANON CLI-36 COLOR</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>JELLINI, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TINTA CANON PGI-35BK</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-25T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 22.35 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 119.57 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="71"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001788</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIN DE CINCO TINTAS CANON PGI-35BK Y CINCO TINTAS CANON CLI-36 COLOR</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>JELLINI, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>TINTA CANON CLI-36 / 1511B002</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-25T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 29.40 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 157.29 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="72"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000091</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SALON Y ALIMENTACION PARA PRESENTACIN DE LOS "LINEAMIENTOS GENERALES DE INVESTIGACIN DE AFECTACIN PATRIMONIAL Y GUAS DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE JURISDICCIN DE CUENTA?</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>HOTELERA  EL PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>SERVICIO DE REFRIGERIOS</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-25T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,860.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,990.20 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="73"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000091</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SALON Y ALIMENTACION PARA PRESENTACIN DE LOS "LINEAMIENTOS GENERALES DE INVESTIGACIN DE AFECTACIN PATRIMONIAL Y GUAS DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE JURISDICCIN DE CUENTA?</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACIN MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>HOTELERA  EL PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCIN DE LA COMPRA>SERVICIO HOTELERO 10%</DESCRIPCIN DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-04-25T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 156.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 156.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="74"><NUMERO ACTO PUBLICO /><NOMBRE /><TIPO COMPRA /><EMPRESA ADJUDICADA /><DESCRIPCIN DE LA COMPRA /><FECHA DEL ACTO xsi:nil="true" /><CANTIDAD COMPRADA xsi:nil="true" /><VALOR UNITARIO /><VALOR COMPRA /></row>
<row _id="75"><NUMERO ACTO PUBLICO /><NOMBRE /><TIPO COMPRA /><EMPRESA ADJUDICADA /><DESCRIPCIN DE LA COMPRA /><FECHA DEL ACTO xsi:nil="true" /><CANTIDAD COMPRADA xsi:nil="true" /><VALOR UNITARIO /><VALOR COMPRA /></row>
<row _id="76"><NUMERO ACTO PUBLICO /><NOMBRE /><TIPO COMPRA /><EMPRESA ADJUDICADA /><DESCRIPCIN DE LA COMPRA /><FECHA DEL ACTO xsi:nil="true" /><CANTIDAD COMPRADA xsi:nil="true" /><VALOR UNITARIO /><VALOR COMPRA /></row>
<row _id="77"><NUMERO ACTO PUBLICO /><NOMBRE /><TIPO COMPRA /><EMPRESA ADJUDICADA /><DESCRIPCIN DE LA COMPRA /><FECHA DEL ACTO xsi:nil="true" /><CANTIDAD COMPRADA xsi:nil="true" /><VALOR UNITARIO /><VALOR COMPRA /></row>
<row _id="78"><NUMERO ACTO PUBLICO /><NOMBRE /><TIPO COMPRA /><EMPRESA ADJUDICADA /><DESCRIPCIN DE LA COMPRA /><FECHA DEL ACTO xsi:nil="true" /><CANTIDAD COMPRADA xsi:nil="true" /><VALOR UNITARIO /><VALOR COMPRA /></row>
<row _id="79"><NUMERO ACTO PUBLICO /><NOMBRE /><TIPO COMPRA /><EMPRESA ADJUDICADA /><DESCRIPCIN DE LA COMPRA /><FECHA DEL ACTO xsi:nil="true" /><CANTIDAD COMPRADA xsi:nil="true" /><VALOR UNITARIO /><VALOR COMPRA /></row>
<row _id="80"><NUMERO ACTO PUBLICO /><NOMBRE /><TIPO COMPRA /><EMPRESA ADJUDICADA /><DESCRIPCIN DE LA COMPRA /><FECHA DEL ACTO xsi:nil="true" /><CANTIDAD COMPRADA xsi:nil="true" /><VALOR UNITARIO /><VALOR COMPRA /></row>
<row _id="81"><NUMERO ACTO PUBLICO /><NOMBRE /><TIPO COMPRA /><EMPRESA ADJUDICADA /><DESCRIPCIN DE LA COMPRA /><FECHA DEL ACTO xsi:nil="true" /><CANTIDAD COMPRADA xsi:nil="true" /><VALOR UNITARIO /><VALOR COMPRA /></row>
</data>
