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<row _id="1"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003686</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EXPOSITOR SEMINARIO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada> HOTEL MIO, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-02T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>HOSPEDAJE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>178.00</Valor Unitario><Valor Compra>178.00</Valor Compra></row>
<row _id="2"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003686</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EXPOSITOR SEMINARIO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada> HOTEL MIO, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-02T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALIMENTACION</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>178.00</Valor Unitario><Valor Compra>178.00</Valor Compra></row>
<row _id="3"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001551</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ TINTAS Y TONER-CANON -Modelo: CANON TR15</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CANON PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TINTA  CANON CLI-36 COLOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>25.20</Valor Unitario><Valor Compra>53.93</Valor Compra></row>
<row _id="4"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001539</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE TINTA Y TONER PARA LA VIGENCIA 2023-TONER BROTHER TN-880</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JELLINI, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-04T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TONER TN-880 NEGRO (MFC-L6900DW)</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>172.50</Valor Unitario><Valor Compra>184.58</Valor Compra></row>
<row _id="5"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001567</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MASTER DIRECT PANAMA, S.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LIMPIADOR DESINFECTANTE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>7</Cantidad Comprada><Valor Unitario>29.05</Valor Unitario><Valor Compra>217.58</Valor Compra></row>
<row _id="6"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001567</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MASTER DIRECT PANAMA, S.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>8.19</Valor Unitario><Valor Compra>175.27</Valor Compra></row>
<row _id="7"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001567</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MASTER DIRECT PANAMA, S.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TOALLITAS MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>6.69</Valor Unitario><Valor Compra>35.79</Valor Compra></row>
<row _id="8"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001567</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MASTER DIRECT PANAMA, S.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PALO PARA TRAPEADOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>40</Cantidad Comprada><Valor Unitario>5.24</Valor Unitario><Valor Compra>224.27</Valor Compra></row>
<row _id="9"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001567</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MASTER DIRECT PANAMA, S.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESCOBAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>40</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1.59</Valor Unitario><Valor Compra>68.05</Valor Compra></row>
<row _id="10"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001567</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MASTER DIRECT PANAMA, S.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>JABON DE LIMPIEZA DE MANO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>18.04</Valor Unitario><Valor Compra>386.06</Valor Compra></row>
<row _id="11"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001567</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MASTER DIRECT PANAMA, S.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CESTO NEGRO TIPO ESCRITORIO 2</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.07</Valor Unitario><Valor Compra>39.42</Valor Compra></row>
<row _id="12"><Numero Acto Publico>2022-1-47-287-08-PS-003101</Numero Acto Publico><Nombre>CONTRATO FGC-06-2022 (REGISTRO FINANCIERO)</Nombre><Tpo Compra>CONTRATO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SKYDATA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALQ. DE EQUIPOS LOCALIZADOR SATELITAL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,559.25</Valor Unitario><Valor Compra>1,668.39</Valor Compra></row>
<row _id="13"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003690</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE DOCE (12) MEDALLAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SKETCH MARKS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-08T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MEDALLA REDONDA DORADA EN RELIEVE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>32.48</Valor Unitario><Valor Compra>417.04</Valor Compra></row>
<row _id="14"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003672</Numero Acto Publico><Nombre>INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL CONJ FOLCLORICO DE LA FGC.</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>NEW SUNRISE INTERNACIONA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-08T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ACORDEON COLOR AZUL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,495.00</Valor Unitario><Valor Compra>1,495.00</Valor Compra></row>
<row _id="15"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003672</Numero Acto Publico><Nombre>INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL CONJ FOLCLORICO DE LA FGC.</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>NEW SUNRISE INTERNACIONA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-08T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ACORDEON COLOR BLANCO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,495.00</Valor Unitario><Valor Compra>1,495.00</Valor Compra></row>
<row _id="16"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003672</Numero Acto Publico><Nombre>INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL CONJ FOLCLORICO DE LA FGC.</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>NEW SUNRISE INTERNACIONA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-08T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA PIANO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>14.95</Valor Unitario><Valor Compra>14.95</Valor Compra></row>
<row _id="17"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003672</Numero Acto Publico><Nombre>INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL CONJ FOLCLORICO DE LA FGC.</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>NEW SUNRISE INTERNACIONA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-08T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PEDAL PARA TECLADO NEGRO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>19.95</Valor Unitario><Valor Compra>19.95</Valor Compra></row>
<row _id="18"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003688</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA FGC</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DALILA ELIZABETH PATINNO</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-09T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MANI CON PASITA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>29</Cantidad Comprada><Valor Unitario>12.35</Valor Unitario><Valor Compra>358.15</Valor Compra></row>
<row _id="19"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003688</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA FGC</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DALILA ELIZABETH PATINNO</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-09T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MANI SALADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>19</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10.85</Valor Unitario><Valor Compra>206.15</Valor Compra></row>
<row _id="20"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001594</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA (PAPEL TOALLA)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>IMPORTADORA TRANSMUNDI,</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-10T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PAPEL TOALLA INTERDOBLADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>24.00</Valor Unitario><Valor Compra>102.72</Valor Compra></row>
<row _id="21"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003694</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE CINCO LICENCIAS POWER BI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CONSULTORA TECNOLOGICA S</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-11T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LICENCIA POWER BI</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>140.00</Valor Unitario><Valor Compra>700.00</Valor Compra></row>
<row _id="22"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003703</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CONFERENCIA</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DE LA COCINA DE TIA IRMA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-11T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE REFRIGERIOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>730.00</Valor Unitario><Valor Compra>730.00</Valor Compra></row>
<row _id="23"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003701</Numero Acto Publico><Nombre>PARTICIPACION DE DOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL XXIII CONGRESO NACIONAL DE CONTADORES</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASOC. DE CONT. PUBLICOS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-11T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CONGRESO DE CONTADORES</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>400.00</Valor Unitario><Valor Compra>800.00</Valor Compra></row>
<row _id="24"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003704</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SEMINARIO "VALORACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBAS"</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DE LA COCINA DE TIA IRMA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-11T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE REFRIGERIOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>50</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10.50</Valor Unitario><Valor Compra>525.00</Valor Compra></row>
<row _id="25"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001580</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JOHANA STOUTE CARBAJAL</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-11T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CAFE TOSTADO MOLIDO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>8</Cantidad Comprada><Valor Unitario>108.60</Valor Unitario><Valor Compra>868.80</Valor Compra></row>
<row _id="26"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001580</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JOHANA STOUTE CARBAJAL</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-11T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>GALLETA DE AVENA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>14</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10.90</Valor Unitario><Valor Compra>152.60</Valor Compra></row>
<row _id="27"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003705</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE UN CUPO PARA CURSO DE INTEGRIDAD PUBLICA Y PREV. DE LA CORRUPCION PARA EL BUEN GOB</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ORGANIZACION DE ESTADOS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CURSO INTEGRIDAD Y PREV. CORRUPCION</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>150.00</Valor Unitario><Valor Compra>150.00</Valor Compra></row>
<row _id="28"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003692</Numero Acto Publico><Nombre>RENOVACION DE LIC DE USO DE PLATAFORMA DE DATOS PUBLICOS CRUZADOS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CROWBAR. INC.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LICENCIA PLATAFORMA INV./DATOS CRUZADOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4,500.00</Valor Unitario><Valor Compra>4,500.00</Valor Compra></row>
<row _id="29"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001581</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO </Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASOCIADOS TERRANOVA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TE DE CANELA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>15</Cantidad Comprada><Valor Unitario>5.44</Valor Unitario><Valor Compra>81.60</Valor Compra></row>
<row _id="30"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001581</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO </Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASOCIADOS TERRANOVA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FLETE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>11.68</Valor Unitario><Valor Compra>12.50</Valor Compra></row>
<row _id="31"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003655</Numero Acto Publico><Nombre>HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE PAPEL ESMERILADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>INVERSIONES MOGAR, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CUCHILLA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>14.45</Valor Unitario><Valor Compra>46.38</Valor Compra></row>
<row _id="32"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003655</Numero Acto Publico><Nombre>HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE PAPEL ESMERILADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>INVERSIONES MOGAR, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>EXACTO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10.20</Valor Unitario><Valor Compra>32.74</Valor Compra></row>
<row _id="33"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003655</Numero Acto Publico><Nombre>HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE PAPEL ESMERILADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>INVERSIONES MOGAR, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESPATULA CUADRADA AZUL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4.25</Valor Unitario><Valor Compra>18.19</Valor Compra></row>
<row _id="34"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003655</Numero Acto Publico><Nombre>HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE PAPEL ESMERILADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>INVERSIONES MOGAR, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESCURRIDOR DE AGUA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10.20</Valor Unitario><Valor Compra>21.83</Valor Compra></row>
<row _id="35"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003655</Numero Acto Publico><Nombre>HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE PAPEL ESMERILADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>INVERSIONES MOGAR, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>REPUESTOS PARA EXACTO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1.06</Valor Unitario><Valor Compra>11.34</Valor Compra></row>
<row _id="36"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001595</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE 5 MONITORES DE 27 PULGADAS</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DATA SERVE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-15T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MONITOR LED DE 27 PULGADAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>222.90</Valor Unitario><Valor Compra>1,192.52</Valor Compra></row>
<row _id="37"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001540</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LA VIGENCIA 2023-TONER CANON T03</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CANON PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-15T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TONER T03 BLACK</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>270.00</Valor Unitario><Valor Compra>288.90</Valor Compra></row>
<row _id="38"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001582</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO </Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GILMIR BUSINESS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-15T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>NECTAR DE FRUTAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>15</Cantidad Comprada><Valor Unitario>14.47</Valor Unitario><Valor Compra>217.05</Valor Compra></row>
<row _id="39"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001582</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO </Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GILMIR BUSINESS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-15T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>AZUCAR BLANCA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>7</Cantidad Comprada><Valor Unitario>31.25</Valor Unitario><Valor Compra>218.75</Valor Compra></row>
<row _id="40"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003700</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE PERCALINAS NEGRAS 8 1/2 X 14</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CARTOPLASTIC, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-16T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PERCALINA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>400</Cantidad Comprada><Valor Unitario>6.25</Valor Unitario><Valor Compra>2,675.00</Valor Compra></row>
<row _id="41"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-PS-003653</Numero Acto Publico><Nombre>CONTRATO FGC-06-2023</Nombre><Tpo Compra>CONTRATO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>AGENTE DE SERVICIOS Y SO</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-16T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>740.00</Valor Unitario><Valor Compra>2,375.40</Valor Compra></row>
<row _id="42"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001542</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LA VIGENCIA 2023-TINTA HP62NEGRA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>PAN DATA SERVICES INC</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-17T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TINTA NEGRA HP62 (C2P05AL)</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>35.60</Valor Unitario><Valor Compra>380.92</Valor Compra></row>
<row _id="43"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001550</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE TINTAS Y TONER - BROTHER Modelo: FOTOCONDUCTOR MFC-L6900DW</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>INVERSIONES AYLI, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-17T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FOTOCONDUCTOR DR890 MFC-L6900DW</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>215.00</Valor Unitario><Valor Compra>230.05</Valor Compra></row>
<row _id="44"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001543</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LA VIGENCIA 2023-TINTA HP62 COLOR</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DATA SERVE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-18T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TINTA COLOR HP 62 (C2P07AL)</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>37.80</Valor Unitario><Valor Compra>404.46</Valor Compra></row>
<row _id="45"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001541</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LA VIGENCIA 2023-TONER RICOH SP3710/320</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICOH PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-18T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TONER PRINT CARTRIDGE AIO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>86.66</Valor Unitario><Valor Compra>1,112.71</Valor Compra></row>
<row _id="46"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-PS-003715</Numero Acto Publico><Nombre>PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL - ENDOSO N.02B309671 - (FACTURA #13659763)</Nombre><Tpo Compra>CONTRATO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-19T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>POLIZA DE AUTOMOVIL - ENDOSO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>495.00</Valor Unitario><Valor Compra>495.40</Valor Compra></row>
<row _id="47"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-PS-003715</Numero Acto Publico><Nombre>PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL - ENDOSO N.02B309671 - (FACTURA #13659763)</Nombre><Tpo Compra>CONTRATO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-19T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>IMPUESTO - 6%</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>29.72</Valor Unitario><Valor Compra>29.72</Valor Compra></row>
<row _id="48"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003695</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE LICENCIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS EN LA NUBE.</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>IT JETS &amp; CO.S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-19T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LICENCIA ADM  DE PROYECTOS EN LA NUBE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>389.99</Valor Unitario><Valor Compra>389.99</Valor Compra></row>
<row _id="49"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003714</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE UN SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BOCADILLOS S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4,933.00</Valor Unitario><Valor Compra>4,933.00</Valor Compra></row>
<row _id="50"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-PS-003720</Numero Acto Publico><Nombre>PAGO DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES - ENDOSO N.12BC9590 - (FACTURA #13234345)</Nombre><Tpo Compra>CONTRATO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES - ENDOSO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>994.05</Valor Unitario><Valor Compra>994.05</Valor Compra></row>
<row _id="51"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-PS-003720</Numero Acto Publico><Nombre>PAGO DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES - ENDOSO N.12BC9590 - (FACTURA #13234345)</Nombre><Tpo Compra>CONTRATO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>IMPUESTO - 5%</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>49.70</Valor Unitario><Valor Compra>49.70</Valor Compra></row>
<row _id="52"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-PS-003720</Numero Acto Publico><Nombre>PAGO DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES - ENDOSO N.12BC9590 - (FACTURA #13234345)</Nombre><Tpo Compra>CONTRATO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES - ENDOSO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>14.10</Valor Unitario><Valor Compra>14.10</Valor Compra></row>
<row _id="53"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-PS-003720</Numero Acto Publico><Nombre>PAGO DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES - ENDOSO N.12BC9590 - (FACTURA #13234345)</Nombre><Tpo Compra>CONTRATO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>GASTO DE SEGUROS - SEGURO DE AUTOMOVILES</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.71</Valor Unitario><Valor Compra>0.71</Valor Compra></row>
<row _id="54"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003725</Numero Acto Publico><Nombre>GARRAFONES CON AGUA DE CINCO (5) GALONES</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>VALLE ANCHO, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>GARRAFON DE AGUA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>120</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.50</Valor Unitario><Valor Compra>420.00</Valor Compra></row>
<row _id="55"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003716</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION E INSTALACION DE CAJA FUERTE</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>S&amp;S-CF,S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CAJA FUERTE HS-680 BLANCO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>510.00</Valor Unitario><Valor Compra>545.70</Valor Compra></row>
<row _id="56"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003716</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION E INSTALACION DE CAJA FUERTE</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>S&amp;S-CF,S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CAJA FUERTE H6-320 GRIS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>385.00</Valor Unitario><Valor Compra>823.90</Valor Compra></row>
<row _id="57"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003716</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION E INSTALACION DE CAJA FUERTE</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>S&amp;S-CF,S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO EMPOTRADO MDF</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>135.00</Valor Unitario><Valor Compra>288.90</Valor Compra></row>
<row _id="58"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003716</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION E INSTALACION DE CAJA FUERTE</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>S&amp;S-CF,S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE EMPOTRADO GYPSON</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>260.00</Valor Unitario><Valor Compra>278.20</Valor Compra></row>
<row _id="59"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001596</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE CONSUMIBLES PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES  SENSIBILIZACION CIUDADANA </Nombre><Tpo Compra>COMVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>FEAX INTERNATIONAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 250ML</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>9.35</Valor Unitario><Valor Compra>18.70</Valor Compra></row>
<row _id="60"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001597</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE CONSUMIBLES PARA  PROYECTO DE SENSIBILIZACION CIUDADANA DEL DISTRITO DE DONOSO</Nombre><Tpo Compra>COMVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JOHANA STOUTE CARBAJAL</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>GALLETAS DULCES  WAFER</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>8.63</Valor Unitario><Valor Compra>17.26</Valor Compra></row>
<row _id="61"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001585</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO</Nombre><Tpo Compra>COMVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GLORIBETH DEL CARMEN ROJ</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>REVOLVEDORES DE MADERA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>6.07</Valor Unitario><Valor Compra>38.97</Valor Compra></row>
<row _id="62"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003681</Numero Acto Publico><Nombre>INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL CONJUNTO FOLCLORICO DE LA FGC.</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MEGA ELECTRONIC CORP</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PIANOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,750.00</Valor Unitario><Valor Compra>1,750.00</Valor Compra></row>
<row _id="63"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003681</Numero Acto Publico><Nombre>INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL CONJUNTO FOLCLORICO DE LA FGC.</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MEGA ELECTRONIC CORP</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BANQUILLO PARA TECLADO PIANO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>119.95</Valor Unitario><Valor Compra>119.95</Valor Compra></row>
<row _id="64"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003681</Numero Acto Publico><Nombre>INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL CONJUNTO FOLCLORICO DE LA FGC.</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MEGA ELECTRONIC CORP</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SOPORTE P/INSTRUMENTO MESA SINTETIZADOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>129.00</Valor Unitario><Valor Compra>129.00</Valor Compra></row>
<row _id="65"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001577</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA 6 MESES (QUITA Y PON 3X3)</Nombre><Tpo Compra>COMVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMERCIALIZADORA SELECTA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>QUITA Y PON 3X3</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>26</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.45</Valor Unitario><Valor Compra>95.98</Valor Compra></row>
<row _id="66"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001599</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO </Nombre><Tpo Compra>COMVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JOHANA STOUTE CARBAJAL</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>NECTAR DE NARANJA - PACK 12</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>13.9</Valor Unitario><Valor Compra>13.90</Valor Compra></row>
<row _id="67"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001563</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA </Nombre><Tpo Compra>COMVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ABDIEL GONZALEZ Y COMPANN</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE PALANCA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>24.11</Valor Unitario><Valor Compra>309.57</Valor Compra></row>
<row _id="68"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001563</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA </Nombre><Tpo Compra>COMVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ABDIEL GONZALEZ Y COMPANN</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESCOBILLA PARA INODORO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>24</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1.69</Valor Unitario><Valor Compra>43.40</Valor Compra></row>
<row _id="69"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001563</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA </Nombre><Tpo Compra>COMVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ABDIEL GONZALEZ Y COMPANN</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>DISPENSADOR JABON LIQUIDO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>7.07</Valor Unitario><Valor Compra>90.78</Valor Compra></row>
<row _id="70"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001598</Numero Acto Publico><Nombre>ADQ DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO </Nombre><Tpo Compra>COMVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>TECNIC GROUP, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>AGUA PURIFICADA MINI BOTELLA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>38</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4.45</Valor Unitario><Valor Compra>169.10</Valor Compra></row>
<row _id="71"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003727</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO Y MANT CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE LA FGC</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>PARTES AUTOMOTRICES 507,</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MOTOR DE ARRANQUE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1150</Valor Unitario><Valor Compra>1,230.50</Valor Compra></row>
<row _id="72"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003727</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO Y MANT CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE LA FGC</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>PARTES AUTOMOTRICES 507,</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>POLEAS FIJAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>100</Valor Unitario><Valor Compra>214.00</Valor Compra></row>
<row _id="73"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003727</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO Y MANT CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE LA FGC</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>PARTES AUTOMOTRICES 507,</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MANO DE OBRA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>200</Valor Unitario><Valor Compra>214.00</Valor Compra></row>
<row _id="74"><Numero Acto Publico>2022-1-47-287-04-CM-003442</Numero Acto Publico><Nombre>CONTRATO FGC-01-2023</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ALARMAS DE CHIRIQUI S A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERV. MONITOREO ALARMA CHIRIQUI</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>575.66</Valor Unitario><Valor Compra>615.96</Valor Compra></row>
<row _id="75"><Numero Acto Publico>2022-1-47-287-04-CM-003442</Numero Acto Publico><Nombre>CONTRATO FGC-01-2023</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ALARMAS DE CHIRIQUI S A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SISTEMA INSTALADO Y PROGRAMADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>350</Valor Unitario><Valor Compra>374.50</Valor Compra></row>
<row _id="76"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-PS-003732</Numero Acto Publico><Nombre>PAGO DE POLIZA DE RIESGOS DIVERSOS - No.10B76307 (FACTURA #13319617)</Nombre><Tpo Compra>CONTRATO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-29T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>POLIZA DE RIESGOS DIVERSOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>52.64</Valor Unitario><Valor Compra>52.64</Valor Compra></row>
<row _id="77"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-PS-003732</Numero Acto Publico><Nombre>PAGO DE POLIZA DE RIESGOS DIVERSOS - No.10B76307 (FACTURA #13319617)</Nombre><Tpo Compra>CONTRATO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-05-29T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>IMPUESTO - 5%</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2.63</Valor Unitario><Valor Compra>2.63</Valor Compra></row>
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