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<row _id="1"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003812</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE PARTICIPACION DE DOS (2) SERVIDORES PUBLICOS EN SIMPOSIO "LIDERES QUE TRANSFORMAN EL MUNDO: INSPIRAR PARA EVOLUCIONAR"</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>UNIVERSIDAD DE PANAMA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-01T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SIMPOSIO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.360.00</Valor Unitario><Valor Compra>B/.360.00</Valor Compra></row>
<row _id="2"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001632</Numero Acto Publico><Nombre>LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO BLANCO</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-01T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.1.60</Valor Unitario><Valor Compra>B/.17.12</Valor Compra></row>
<row _id="3"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003834</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO DE LA LEY MODELO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DE LA COCINA DE TIA IRMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-02T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIOS DE ALIMENTACION</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.326.25</Valor Unitario><Valor Compra>B/.326.25</Valor Compra></row>
<row _id="4"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001634</Numero Acto Publico><Nombre>ROLLO PAPEL PARA SUMADORA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-02T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PAPEL PARA SUMADORAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.2.44</Valor Unitario><Valor Compra>B/.5.22</Valor Compra></row>
<row _id="5"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001634</Numero Acto Publico><Nombre>ROLLO PAPEL PARA SUMADORA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORA LEWIS, S. A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-02T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BOLIGRAFOS  PTA FIN ACE AZU</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>9</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.1.20</Valor Unitario><Valor Compra>B/.11.56</Valor Compra></row>
<row _id="6"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001634</Numero Acto Publico><Nombre>ROLLO PAPEL PARA SUMADORA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORA LEWIS, S. A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-02T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>REGLAS  PLASTICA FLEXIBLE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.0.06</Valor Unitario><Valor Compra>B/.1.28</Valor Compra></row>
<row _id="7"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001587</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA 6 MESES (PAPEL SUMADORA)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-02T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PAPEL PARA SUMADORAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.2.44</Valor Unitario><Valor Compra>B/.5.22</Valor Compra></row>
<row _id="8"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001633</Numero Acto Publico><Nombre>CINTA ADHESIVA DE EMBALAJE</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SYSABE PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-02T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1 7/8</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>14</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.1.59</Valor Unitario><Valor Compra>B/.23.82</Valor Compra></row>
<row _id="9"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001576</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA 6 MESES (QUITAGRAPAS)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BUSINESS SUPPLIERS, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-02T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>UNNAS (QUITAGRAPAS)</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.0.34</Valor Unitario><Valor Compra>B/.4.37</Valor Compra></row>
<row _id="10"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003780</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO INSTALACION DE SISTEMAS DE ARCHIVO EFICIENTES SOBRE RIELES PARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SPACESAVER PA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ARCHIVADOR EFICIENTES SOBRE RIELES</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.16,965.60</Valor Unitario><Valor Compra>B/.18,153.19</Valor Compra></row>
<row _id="11"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003835</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE PAPEL ESMERILADO PARA LA SEDE DE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SLAM INTERNATIONAL INC.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PAPEL ESMERILADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.200.00</Valor Unitario><Valor Compra>B/.428.00</Valor Compra></row>
<row _id="12"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001627</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMPANNIA ATLAS, S. A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CORRECTOR LIQUIDO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.2.58</Valor Unitario><Valor Compra>B/.2.76</Valor Compra></row>
<row _id="13"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001574</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA 6 MESES (LIBRO RECORD)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMPANNIA ATLAS, S. A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LIBRO RECORD 300 PGNAS.20 LBRS 7X10X7/8</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>25</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.3.27</Valor Unitario><Valor Compra>B/.87.47</Valor Compra></row>
<row _id="14"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001628</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BUSINESS SUPPLIERS, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-04T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CINTA ADHESIVA PEQUENNA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>50</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.0.17</Valor Unitario><Valor Compra>B/.9.10</Valor Compra></row>
<row _id="15"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001628</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BUSINESS SUPPLIERS, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-04T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>UNNAS (QUITAGRAPAS)</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.0.34</Valor Unitario><Valor Compra>B/.7.27</Valor Compra></row>
<row _id="16"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001628</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BUSINESS SUPPLIERS, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-04T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CUBIERTAS D/ENCUAD TRANSP</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.10.00</Valor Unitario><Valor Compra>B/.21.40</Valor Compra></row>
<row _id="17"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001637</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA DE ESCRITURA Y PAPELERIA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JELLINI, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LIBRO RECORD 300 PGNAS.20 LBRS 7X10X7/8</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>25</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.3.24</Valor Unitario><Valor Compra>B/.86.67</Valor Compra></row>
<row _id="18"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001637</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA DE ESCRITURA Y PAPELERIA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JELLINI, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LBR RGSTR RYD 150 PAG  RECORD</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.2.19</Valor Unitario><Valor Compra>B/.23.43</Valor Compra></row>
<row _id="19"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001637</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA DE ESCRITURA Y PAPELERIA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JELLINI, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BINDING CASE N 51</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>50</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.3.06</Valor Unitario><Valor Compra>B/.163.71</Valor Compra></row>
<row _id="20"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001637</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA DE ESCRITURA Y PAPELERIA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JELLINI, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MARCADORES  PERM ROJ</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.7.18</Valor Unitario><Valor Compra>B/.15.37</Valor Compra></row>
<row _id="21"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001637</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA DE ESCRITURA Y PAPELERIA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JELLINI, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MARCADORES  PERM VER</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.7.98</Valor Unitario><Valor Compra>B/.17.08</Valor Compra></row>
<row _id="22"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003617</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATAFORMA INCLINADA SALVA ESCALERA PARA ACCESIBILIDAD (SEGUN ESPECIFICACIONES)</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ELEVADORES PANAMERICANOS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-08T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>DESARROLLO Y APROBACION DE PLANOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.3,271.03</Valor Unitario><Valor Compra>B/.3,500.00</Valor Compra></row>
<row _id="23"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003647</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA EL EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS (QNAP)</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ISIS REYNA HERRERA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-08T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE QNAP</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.1,993.02</Valor Unitario><Valor Compra>B/.2,132.52</Valor Compra></row>
<row _id="24"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003617</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATAFORMA INCLINADA SALVA ESCALERA PARA ACCESIBILIDAD (SEGUN ESPECIFICACIONES)</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ELEVADORES PANAMERICANOS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-08T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PLATAFORMA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD R</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.20,644.86</Valor Unitario><Valor Compra>B/.22,090.00</Valor Compra></row>
<row _id="25"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003661</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL (MURO DE FUEGO) SEDE</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ISIS REYNA HERRERA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-11T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>RENOVACION DE SOP. Y MANT. EQ. FIREWALL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.1,200.00</Valor Unitario><Valor Compra>B/.1,284.00</Valor Compra></row>
<row _id="26"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001631</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-11T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>RELLENO D/ TINTA ROJA P/ SELLO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.0.27</Valor Unitario><Valor Compra>B/.1.44</Valor Compra></row>
<row _id="27"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001631</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-11T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BOLIGRAFOS  PTA FIN GEL NEG</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>9</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.3.43</Valor Unitario><Valor Compra>B/.33.03</Valor Compra></row>
<row _id="28"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001631</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-11T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>RESALTADOR DE TINTA FLUORESENTE VERDE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>16</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.2.01</Valor Unitario><Valor Compra>B/.34.41</Valor Compra></row>
<row _id="29"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001631</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-11T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CLIP PEQUENNO PARA PAPEL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.0.21</Valor Unitario><Valor Compra>B/.4.49</Valor Compra></row>
<row _id="30"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001631</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-11T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CLIP JUMBO COLOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.0.50</Valor Unitario><Valor Compra>B/.10.70</Valor Compra></row>
<row _id="31"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001631</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-11T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BINDER CLIP  METAL 3/4 PULG</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.0.27</Valor Unitario><Valor Compra>B/.2.89</Valor Compra></row>
<row _id="32"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001631</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-11T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>GRAPAS PARA ENGRAPADORA 26/6</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.0.62</Valor Unitario><Valor Compra>B/.13.27</Valor Compra></row>
<row _id="33"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001631</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-11T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MARCADORES  AG NEG</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.3.19</Valor Unitario><Valor Compra>B/.6.83</Valor Compra></row>
<row _id="34"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001638</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA-TIJERAS</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMPANNIA ATLAS, S. A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-11T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TIJERA SENCILLA MANGO PLASTICO 8</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>15</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.0.82</Valor Unitario><Valor Compra>B/.13.16</Valor Compra></row>
<row _id="35"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001629</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-14T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>QUITA Y PON 3X3</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>38</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.2.96</Valor Unitario><Valor Compra>B/.120.35</Valor Compra></row>
<row _id="36"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001629</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-14T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>QUITA Y PON 3X5</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>38</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.3.82</Valor Unitario><Valor Compra>B/.155.32</Valor Compra></row>
<row _id="37"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001629</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-14T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>QUITA Y PON 3X5</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>38</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.3.82</Valor Unitario><Valor Compra>B/.155.32</Valor Compra></row>
<row _id="38"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001640</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA CAPACITACIONES (CREMORAS)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GILMIR BUSINESS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-14T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CREAMA PARA CAFE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.60.00</Valor Unitario><Valor Compra>B/.180.00</Valor Compra></row>
<row _id="39"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001641</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAPACITACIONES (VASOS PARA BEBIDA FRIA 8 onz)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-14T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>VASOS PARA BEBIDA FRIA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.26.88</Valor Unitario><Valor Compra>B/.28.76</Valor Compra></row>
<row _id="40"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001629</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-14T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MARCADORES  AG ROJ</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.4.50</Valor Unitario><Valor Compra>B/.9.63</Valor Compra></row>
<row _id="41"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001629</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-14T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BANDERA ADH</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>25</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.1.38</Valor Unitario><Valor Compra>B/.36.92</Valor Compra></row>
<row _id="42"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001631</Numero Acto Publico><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-16T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>RELLENO D/ TINTA ROJA P/ SELLO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.0.39</Valor Unitario><Valor Compra>B/.2.09</Valor Compra></row>
<row _id="43"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001642</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAPACITACIONES (VASOS PARA BEBIDA CALIENTE 8 onza)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GLORIBETH DEL CARMEN ROJAS TORR</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-16T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>VASOS PARA BEBIDAS CALIENTES</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.47.94</Valor Unitario><Valor Compra>B/.51.30</Valor Compra></row>
<row _id="44"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003841</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA UN (1) EXPOSITOR NACIONAL DEL SEMINARIO: TEORICO-PRACTICO SOBRE TECNICAS DE LITIGACION ORAL</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>FIVE STAR MANAGEMENT S A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-17T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE HOSPEDAJE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.320.00</Valor Unitario><Valor Compra>B/.352.00</Valor Compra></row>
<row _id="45"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003841</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA UN (1) EXPOSITOR NACIONAL DEL SEMINARIO: TEORICO-PRACTICO SOBRE TECNICAS DE LITIGACION ORAL</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>FIVE STAR MANAGEMENT S A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-17T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE ALIMENTACION</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.120.00</Valor Unitario><Valor Compra>B/.140.40</Valor Compra></row>
<row _id="46"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001643</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL Y REGIONALES</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GSQ PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-17T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PINTURA ACRILICA NORMAL BLANCO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.110.00</Valor Unitario><Valor Compra>B/.706.20</Valor Compra></row>
<row _id="47"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001643</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL Y REGIONALES</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GSQ PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-17T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PINTURA ACRILICA NORMAL BLANCO 5GAL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.110.00</Valor Unitario><Valor Compra>B/.470.80</Valor Compra></row>
<row _id="48"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003840</Numero Acto Publico><Nombre>RENOVACION DE LICENCIA VEEAM BACKUP</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ISIS REYNA HERRERA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-21T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LICENCIA VEEAM BACKUP</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.1,816.50</Valor Unitario><Valor Compra>B/.1,816.50</Valor Compra></row>
<row _id="49"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-PS-003761</Numero Acto Publico><Nombre>RENOVACION DEL SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE TRES (3) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO Y UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Y A COLOR</Nombre><Tpo Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>AGENTE DE SERVICIOS Y SOPORTES</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-23T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALQUILERES DE EQUIPO DE OFICINA FOTOCOPI</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.2,220.00</Valor Unitario><Valor Compra>B/.2,375.40</Valor Compra></row>
<row _id="50"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001592</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE DOS (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO Y A COLOR</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMICRON PANAMA CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.1,386.54</Valor Unitario><Valor Compra>B/.1,483.59</Valor Compra></row>
<row _id="51"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001593</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE TRES (3) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMICRON PANAMA CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES B/N</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.1,621.59</Valor Unitario><Valor Compra>B/.1,735.11</Valor Compra></row>
<row _id="52"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003844</Numero Acto Publico><Nombre>RENOVACION DE DOS LICENCIAS DE DISENNO Y EDICION DE VIDEO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>PC-CAD, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LICENCIAMIENTO DE DISENNO Y EDICION VIDEO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.962.98</Valor Unitario><Valor Compra>B/.1,925.96</Valor Compra></row>
<row _id="53"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003847</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE LIMPIA PARABRISAS, CARGADOR Y ARRANCADOR PORTATIL PARA 14 VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BIBIANA ARANGO PINEDA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CARGADORES DE BATERIAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.480.00</Valor Unitario><Valor Compra>B/.1,027.20</Valor Compra></row>
<row _id="54"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003843</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ABASTECER SEIS (6) BOTIQUINES UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, LOCAL 2, SEDE REGIONAL CHITRE/CHIRIQUI Y DOS (2) VEHICULOS ASIGNADOS A DESPACHO SUPERIOR</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>R &amp; B MEDICS, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.6.00</Valor Unitario><Valor Compra>B/.38.52</Valor Compra></row>
<row _id="55"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003843</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ABASTECER SEIS (6) BOTIQUINES UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, LOCAL 2, SEDE REGIONAL CHITRE/CHIRIQUI Y DOS (2) VEHICULOS ASIGNADOS A DESPACHO SUPERIOR</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>R &amp; B MEDICS, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>JABON QUIRURGICO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.2.50</Valor Unitario><Valor Compra>B/.16.05</Valor Compra></row>
<row _id="56"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003847</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE LIMPIA PARABRISAS, CARGADOR Y ARRANCADOR PORTATIL PARA 14 VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BIBIANA ARANGO PINEDA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CABLE DE ARRANQUE DE BATERIA 500A</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.41.60</Valor Unitario><Valor Compra>B/.89.02</Valor Compra></row>
<row _id="57"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003847</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE LIMPIA PARABRISAS, CARGADOR Y ARRANCADOR PORTATIL PARA 14 VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BIBIANA ARANGO PINEDA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS 26?</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.5.80</Valor Unitario><Valor Compra>B/.12.41</Valor Compra></row>
<row _id="58"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003847</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE LIMPIA PARABRISAS, CARGADOR Y ARRANCADOR PORTATIL PARA 14 VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BIBIANA ARANGO PINEDA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE 24</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>7</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.5.80</Valor Unitario><Valor Compra>B/.43.44</Valor Compra></row>
<row _id="59"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003847</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE LIMPIA PARABRISAS, CARGADOR Y ARRANCADOR PORTATIL PARA 14 VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BIBIANA ARANGO PINEDA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESCOBILLA N 22</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>8</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.5.80</Valor Unitario><Valor Compra>B/.49.65</Valor Compra></row>
<row _id="60"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003847</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE LIMPIA PARABRISAS, CARGADOR Y ARRANCADOR PORTATIL PARA 14 VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BIBIANA ARANGO PINEDA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESCOBILLA DE LIMPIA PARABRISA N 17</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.4.30</Valor Unitario><Valor Compra>B/.18.40</Valor Compra></row>
<row _id="61"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003847</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE LIMPIA PARABRISAS, CARGADOR Y ARRANCADOR PORTATIL PARA 14 VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BIBIANA ARANGO PINEDA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESCOBILLAS N16</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.4.30</Valor Unitario><Valor Compra>B/.4.60</Valor Compra></row>
<row _id="62"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003847</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE LIMPIA PARABRISAS, CARGADOR Y ARRANCADOR PORTATIL PARA 14 VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BIBIANA ARANGO PINEDA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESCOBILLAS N14</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.4.30</Valor Unitario><Valor Compra>B/.23.01</Valor Compra></row>
<row _id="63"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003847</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE LIMPIA PARABRISAS, CARGADOR Y ARRANCADOR PORTATIL PARA 14 VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BIBIANA ARANGO PINEDA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE 12</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.4.30</Valor Unitario><Valor Compra>B/.23.01</Valor Compra></row>
<row _id="64"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003847</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE LIMPIA PARABRISAS, CARGADOR Y ARRANCADOR PORTATIL PARA 14 VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BIBIANA ARANGO PINEDA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESCOBILLA DE 10"</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.4.30</Valor Unitario><Valor Compra>B/.18.40</Valor Compra></row>
<row _id="65"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003847</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE LIMPIA PARABRISAS, CARGADOR Y ARRANCADOR PORTATIL PARA 14 VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BIBIANA ARANGO PINEDA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESCOBILLAS P/AUTOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.120.00</Valor Unitario><Valor Compra>B/.128.41</Valor Compra></row>
<row _id="66"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003847</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE LIMPIA PARABRISAS, CARGADOR Y ARRANCADOR PORTATIL PARA 14 VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BIBIANA ARANGO PINEDA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESCOBILLA RH</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.120.00</Valor Unitario><Valor Compra>B/.128.40</Valor Compra></row>
<row _id="67"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003843</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ABASTECER SEIS (6) BOTIQUINES UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, LOCAL 2, SEDE REGIONAL CHITRE/CHIRIQUI Y DOS (2) VEHICULOS ASIGNADOS A DESPACHO SUPERIOR</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>R &amp; B MEDICS, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>AGUA OXIGENADA 240 ML</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.1.85</Valor Unitario><Valor Compra>B/.11.10</Valor Compra></row>
<row _id="68"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003843</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ABASTECER SEIS (6) BOTIQUINES UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, LOCAL 2, SEDE REGIONAL CHITRE/CHIRIQUI Y DOS (2) VEHICULOS ASIGNADOS A DESPACHO SUPERIOR</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>R &amp; B MEDICS, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ANTIACIDO GASTRICO 180ML</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.4.39</Valor Unitario><Valor Compra>B/.26.34</Valor Compra></row>
<row _id="69"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003843</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ABASTECER SEIS (6) BOTIQUINES UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, LOCAL 2, SEDE REGIONAL CHITRE/CHIRIQUI Y DOS (2) VEHICULOS ASIGNADOS A DESPACHO SUPERIOR</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>R &amp; B MEDICS, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SUBSALICILATO DE BISMUTO 236ML</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.6.80</Valor Unitario><Valor Compra>B/.40.80</Valor Compra></row>
<row _id="70"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003843</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ABASTECER SEIS (6) BOTIQUINES UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, LOCAL 2, SEDE REGIONAL CHITRE/CHIRIQUI Y DOS (2) VEHICULOS ASIGNADOS A DESPACHO SUPERIOR</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>R &amp; B MEDICS, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SULFADIAZINA DE PLATA 1%</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.12.00</Valor Unitario><Valor Compra>B/.72.00</Valor Compra></row>
<row _id="71"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003843</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ABASTECER SEIS (6) BOTIQUINES UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, LOCAL 2, SEDE REGIONAL CHITRE/CHIRIQUI Y DOS (2) VEHICULOS ASIGNADOS A DESPACHO SUPERIOR</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>R &amp; B MEDICS, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>GASA ESTERIL 4X4</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.8.95</Valor Unitario><Valor Compra>B/.53.70</Valor Compra></row>
<row _id="72"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003843</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ABASTECER SEIS (6) BOTIQUINES UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, LOCAL 2, SEDE REGIONAL CHITRE/CHIRIQUI Y DOS (2) VEHICULOS ASIGNADOS A DESPACHO SUPERIOR</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>R &amp; B MEDICS, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LANCETA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.5.50</Valor Unitario><Valor Compra>B/.35.31</Valor Compra></row>
<row _id="73"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003843</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ABASTECER SEIS (6) BOTIQUINES UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, LOCAL 2, SEDE REGIONAL CHITRE/CHIRIQUI Y DOS (2) VEHICULOS ASIGNADOS A DESPACHO SUPERIOR</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>R &amp; B MEDICS, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>HISOPOS DE MADERA LARGOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.3.95</Valor Unitario><Valor Compra>B/.25.36</Valor Compra></row>
<row _id="74"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003843</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ABASTECER SEIS (6) BOTIQUINES UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, LOCAL 2, SEDE REGIONAL CHITRE/CHIRIQUI Y DOS (2) VEHICULOS ASIGNADOS A DESPACHO SUPERIOR</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>R &amp; B MEDICS, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>VENDA ADHESIVA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.2.50</Valor Unitario><Valor Compra>B/.15.00</Valor Compra></row>
<row _id="75"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003843</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ABASTECER SEIS (6) BOTIQUINES UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, LOCAL 2, SEDE REGIONAL CHITRE/CHIRIQUI Y DOS (2) VEHICULOS ASIGNADOS A DESPACHO SUPERIOR</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>R &amp; B MEDICS, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESPARADRAPO TRANSPARENTE HIPOALERGENICA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.1.50</Valor Unitario><Valor Compra>B/.9.00</Valor Compra></row>
<row _id="76"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003843</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ABASTECER SEIS (6) BOTIQUINES UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, LOCAL 2, SEDE REGIONAL CHITRE/CHIRIQUI Y DOS (2) VEHICULOS ASIGNADOS A DESPACHO SUPERIOR</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>R &amp; B MEDICS, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>VENDAJE DE TRAUMATISMO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.1.50</Valor Unitario><Valor Compra>B/.9.00</Valor Compra></row>
<row _id="77"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003843</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ABASTECER SEIS (6) BOTIQUINES UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, LOCAL 2, SEDE REGIONAL CHITRE/CHIRIQUI Y DOS (2) VEHICULOS ASIGNADOS A DESPACHO SUPERIOR</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>R &amp; B MEDICS, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>GUANTE DE NITRILO DESECHABLE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.7.50</Valor Unitario><Valor Compra>B/.48.15</Valor Compra></row>
<row _id="78"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003843</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ABASTECER SEIS (6) BOTIQUINES UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, LOCAL 2, SEDE REGIONAL CHITRE/CHIRIQUI Y DOS (2) VEHICULOS ASIGNADOS A DESPACHO SUPERIOR</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>R &amp; B MEDICS, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CABESTRILLO DE ADULTO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.11.95</Valor Unitario><Valor Compra>B/.76.72</Valor Compra></row>
<row _id="79"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003843</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ABASTECER SEIS (6) BOTIQUINES UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, LOCAL 2, SEDE REGIONAL CHITRE/CHIRIQUI Y DOS (2) VEHICULOS ASIGNADOS A DESPACHO SUPERIOR</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>R &amp; B MEDICS, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BANDAS ADHESIVAS DE TELA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.14.00</Valor Unitario><Valor Compra>B/.84.00</Valor Compra></row>
<row _id="80"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003850</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE SOPORTE MOVIL VERTICAL PARA TV</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ANAYANSI ROMERO PAREDES</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-29T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SOPORTE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.325.00</Valor Unitario><Valor Compra>B/.650.00</Valor Compra></row>
<row _id="81"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003851</Numero Acto Publico><Nombre>PINES CON DISTINTIVO DE LA FGC PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>NATHALIE K. GONZALEZ R.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-30T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PINES CON DISTINTIVO DE FGC</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>50</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.6.90</Valor Unitario><Valor Compra>B/.369.15</Valor Compra></row>
<row _id="82"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001646</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE SUETER POLO DE POLIESTER CON RIBETE, PARA DAMA O CABALLERO - 2 BORDADOS</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CREACIONES PUBLICITARIAS, S. A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-30T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SUETER TIPO POLO CON LOGOL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>75</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.7.25</Valor Unitario><Valor Compra>B/.581.81</Valor Compra></row>
<row _id="83"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001645</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE SUETER POLO DE POLIESTER CON RIBETE, PARA DAMA O CABALLERO - 2 BORDADOS</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JOHANA STOUTE CARBAJAL</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-08-30T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 250ML</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>7</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.9.25</Valor Unitario><Valor Compra>B/.64.75</Valor Compra></row>
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