<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000377</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE CUATRO (4) LICENCIAS DE SOFTWARE INSTALABLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE DOCUMENTOS EN FORMATO DE DOCUMENTO PORTATIL (PDF)</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PC-CAD, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/03/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO DC</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.250.46</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.1,001.84</VALOR COMPRA></row>
<row _id="2"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002083</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO IDA Y VUELTA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>COMPANIA PANAMENA DE</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/06/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>PASAJE AEREO IDA Y VUELTA</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.616.49</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.616.49</VALOR COMPRA></row>
<row _id="3"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002082</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS, VALVULAS, BALANCE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ISTMO LLANTAS S.A</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/06/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>LLANTA 265 /65/ R17</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.141.51</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.605.66</VALOR COMPRA></row>
<row _id="4"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002082</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ALINEAMIENTO.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ISTMO LLANTAS S.A</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/06/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>SERVICIOS DE ALINEAMIENTO Y BALANCE</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.70.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.74.90</VALOR COMPRA></row>
<row _id="5"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000376</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE CATERING</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GEMAJI BUSINESS CORP.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/07/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>SERVICIO D/SUMINISTRO D/ALIMENTACION</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.1,133.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.1,133.00</VALOR COMPRA></row>
<row _id="6"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000381</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>REMODELACION Y ADECUACION DE ESPACIO FISICO PARA HABILITACION DE OFICINAS DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SEDE</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CGP CONSTRUCCION Y GESTION DE</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/10/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>REMODELACION Y ADECUACION DE ESPACIOS</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.8,293.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.8,873.51</VALOR COMPRA></row>
<row _id="7"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002084</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE DIEZ (10) MONITORES LED DE 27 PULGADAS PARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INVERSIONES AYLI, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/10/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>MONITOR LED 27</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.170.50</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.1,824.35</VALOR COMPRA></row>
<row _id="8"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000379</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE DISPENSADORES DE AGUA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ANAYANSI ROMERO PAREDES</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/11/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.155.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.331.70</VALOR COMPRA></row>
<row _id="9"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000380</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA CON ESPECIFICACIONES QUE SOPORTE 350 LIBRAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>EDUARDO PINEDA</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/11/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>SILLA</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.375.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.375.00</VALOR COMPRA></row>
<row _id="10"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000383</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE SEGURO DE VIAJE</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TRUSTCARE SOLUTIONS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/13/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>SEGURO DE VIAJE</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.100.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.100.00</VALOR COMPRA></row>
<row _id="11"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000382</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE LIMPIADOR DE TABLERO DE AUTOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INVERSIONES VAPAHI, S.A</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/14/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>LIMPIADOR DE TABLERO DE AUTOS</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>12</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.12.58</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.161.54</VALOR COMPRA></row>
<row _id="12"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000382</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE BRILLO DE LLANTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INVERSIONES VAPAHI, S.A</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/14/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>BRILLO DE LLANTAS</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>24</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.13.84</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.355.41</VALOR COMPRA></row>
<row _id="13"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000382</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE CERA PARA AUTO</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INVERSIONES VAPAHI, S.A</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/14/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>CERA PARA AUTO</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.10.29</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.66.06</VALOR COMPRA></row>
<row _id="14"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000382</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA AUTOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INVERSIONES VAPAHI, S.A</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/14/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>DESODORANTE AMBIENTAL PARA AUTOS</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>24</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.3.34</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.85.77</VALOR COMPRA></row>
<row _id="15"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000382</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE SHAMPOO PARA LAVAR AUTOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INVERSIONES VAPAHI, S.A</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/14/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>SHAMPOO PARA LAVAR AUTOS</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>24</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.11.55</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.296.60</VALOR COMPRA></row>
<row _id="16"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002085</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ENLACE DE COMUNICACIONES FISICO TERRESTRE 30 MBPS PARA LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS, DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/17/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>ENLACES DE COMUNICACION</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>12</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.300.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.3,888.00</VALOR COMPRA></row>
<row _id="17"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000384</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE CREMALLERA DE DIRECCION HILUX 2015</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PARTES AUTOMOTRICES 507, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/17/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>CREMALLERA DE DIRECCION HILUX 2015</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.650.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.695.50</VALOR COMPRA></row>
<row _id="18"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000384</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE TERMINALES DIRECCION DER/IZQ HILUX 2015</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PARTES AUTOMOTRICES 507, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/17/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>TERMINALES DIRECCION DER/IZQ HILUX 2015</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.70.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.149.80</VALOR COMPRA></row>
<row _id="19"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000384</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE FLUIDO ATF MULTIVEHICULO</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PARTES AUTOMOTRICES 507, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/17/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>FLUIDO ATF MULTIVEHICULO</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.25.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.26.75</VALOR COMPRA></row>
<row _id="20"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000384</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE ACEITE DE ENGRANAJE 75W-90 GL-5</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PARTES AUTOMOTRICES 507, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/17/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>ACEITE DE ENGRANAJE 75W-90 GL-5</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.70.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.74.90</VALOR COMPRA></row>
<row _id="21"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000384</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE ARANDELA P/ TAPON DE DRENAJE HILUX 2015</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PARTES AUTOMOTRICES 507, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/17/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>ARANDELA P/ TAPON DE DRENAJE HILUX 2015</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.4.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.4.28</VALOR COMPRA></row>
<row _id="22"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000384</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE LIMPIADOR DESENGRASANTE</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PARTES AUTOMOTRICES 507, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/17/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>LIMPIADOR DESENGRASANTE</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.8.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.8.56</VALOR COMPRA></row>
<row _id="23"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000384</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE MANO DE OBRA</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PARTES AUTOMOTRICES 507, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/17/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>MANO DE OBRA</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.395.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.422.65</VALOR COMPRA></row>
<row _id="24"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000385</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INVESTIGACION Y AFECTACION PATRIMONIAL DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SMART FURNITURE PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/17/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>ESCRITORIO</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.137.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.586.36</VALOR COMPRA></row>
<row _id="25"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000385</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INVESTIGACION Y AFECTACION PATRIMONIAL DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SMART FURNITURE PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/17/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>SILLA</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.143.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.612.04</VALOR COMPRA></row>
<row _id="26"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000388</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES, RADIOS BASE Y FRECUENCIA DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VOICE &amp; DATA COMMUNICATION</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/19/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>ALQUILER DE RADIOS Y FRECUENCIA</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.3,562.40</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.3,811.77</VALOR COMPRA></row>
<row _id="27"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002088</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE CONSUMIBLES (GARRAFONES DE AGUA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AGUAS CRISTALINAS, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/20/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>GARRAFONES DE AGUA RETORNABLES</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1,000</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.4.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.4,000.00</VALOR COMPRA></row>
<row _id="28"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000387</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE CATERING PARA 75 PERSONAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ALBERTO ANTONIO CORDOBA</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/20/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>CATERING PARA 75 PERSONAS</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.787.50</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.787.50</VALOR COMPRA></row>
<row _id="29"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002086</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE CONSUMIBLES (TE SURTIDOS )</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CORPORACION LAS ANTILLAS, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/20/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>TE SURTIDOS</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>50</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.4.98</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.249.00</VALOR COMPRA></row>
<row _id="30"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002086</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE CONSUMIBLES ( AZUCAR)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CORPORACION LAS ANTILLAS, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/20/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>AZUCAR</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>20</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.32.45</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.649.00</VALOR COMPRA></row>
<row _id="31"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002089</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE CONSUMIBLES (CREMA PARA CAFE)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GILMIR BUSINESS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/20/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>CREMA PARA CAFE</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>50</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.6.50</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.325.00</VALOR COMPRA></row>
<row _id="32"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002087</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE CONSUMIBLES (CAFE MOLIDO)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>MULTISERVICIOS DINAMICOS JP, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/20/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>CAFE TOSTADO Y MOLIDO - ESPECIAL</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>400</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.5.75</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.2,300.00</VALOR COMPRA></row>
<row _id="33"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002090</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE SUMINISTRO DE TINTA NEGRA HP62 (C2P05AL)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PAN DATA SERVICES INC</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/25/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>TINTA NEGRA HP62 (C2P05AL)</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>16</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.44.30</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.758.42</VALOR COMPRA></row>
<row _id="34"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002090</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE SUMINISTRO DE TINTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PAN DATA SERVICES INC</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/25/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>TINTAS</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>16</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.46.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.787.52</VALOR COMPRA></row>
<row _id="35"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002091</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE FOTOCONDUCTOR</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SUPER STARS COMPUTERS,</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/25/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>FOTOCONDUCTOR</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.218.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.233.26</VALOR COMPRA></row>
<row _id="36"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002091</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE TONER</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SUPER STARS COMPUTERS,</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/25/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>TONER</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.245.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.262.15</VALOR COMPRA></row>
<row _id="37"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002091</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE TONER LEXMARK 78C4XM0 MAGENTA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SUPER STARS COMPUTERS,</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/25/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>TONER LEXMARK 78C4XM0 MAGENTA</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.285.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.304.95</VALOR COMPRA></row>
<row _id="38"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002091</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE TONER LEXMARK 78C4XC0 CYAN</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SUPER STARS COMPUTERS,</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/25/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>TONER LEXMARK 78C4XC0 CYAN</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.285.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.304.95</VALOR COMPRA></row>
<row _id="39"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002091</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE TONER LEXMARK 55B4000</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SUPER STARS COMPUTERS,</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/25/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>TONER LEXMARK 55B4000</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.285.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.315.65</VALOR COMPRA></row>
<row _id="40"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002092</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TONER CANON T03 BLACK, PARA LA IMPRESORA CANON IR-ADV 527</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CANON PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/26/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>TONER T03 BLACK</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.202.80</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.217.00</VALOR COMPRA></row>
<row _id="41"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002095</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE LLANTAS 215/65 R16</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/26/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>LLANTAS 215/65 R16</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>8</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.64.45</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.551.69</VALOR COMPRA></row>
<row _id="42"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002095</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ALINEAMIENTO COMPLETO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/26/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>ALINEAMIENTO COMPLETO</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.55.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.117.70</VALOR COMPRA></row>
<row _id="43"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000394</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE SOPORTES DE DOBLE BRAZO ARTICULADO PARA MONITORES DE COMPUTADORA</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ISAI ALBERTO HARRIS BERNAL</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/26/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>SOPORTE DE DOBLE BRAZO PARA MONITOR</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.45.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.481.50</VALOR COMPRA></row>
<row _id="44"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002096</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE UN (1) ESCANER AVANZADO TIPO-1 EN RED PARA LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CANON PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/27/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>ESCANER</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.365.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.1,952.75</VALOR COMPRA></row>
<row _id="45"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002096</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ÿCINCO (5) ESCANERES AVANZADOS TIPO-3 PARA LA SECRETARIA DE INVESTIGACION DE AFECTACION PATRIMONIAL</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CANON PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/27/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>ESCANER</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.318.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.340.26</VALOR COMPRA></row>
<row _id="46"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000395</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE BOQUITAS SERVIDAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GEMAJI BUSINESS CORP.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/27/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>BOQUITAS BANDEJAS</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.1,319.40</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.1,319.40</VALOR COMPRA></row>
<row _id="47"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002093</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TONER PRINT CARTRIDGE AIO SP 3710/320 (408284)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>RICOH PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>08/27/2026</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>TONER</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.86.66</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.370.90</VALOR COMPRA></row>
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