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<row _id="1"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001569</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA (CARRO EXPRIMIDOR)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ABDIEL GONZALEZ Y COMPANNIA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45043</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CARRITO PLASTICO  PARA TRAPEADOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>40.46</Valor Unitario><Valor Compra>432.92</Valor Compra></row>
<row _id="2"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003685</Numero Acto Publico><Nombre>CURSO CONTRATACIONES PUBLICAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ORGANIZACION DE ESTADOS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45043</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CURSO CONTRATACIONES PUBLICAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>200</Valor Unitario><Valor Compra>200</Valor Compra></row>
<row _id="3"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001568</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA </Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CORPORACION LAS ANTILLAS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45043</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>DETERGENTE EN POLVO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>17.58</Valor Unitario><Valor Compra>75.24</Valor Compra></row>
<row _id="4"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001568</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA </Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CORPORACION LAS ANTILLAS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45043</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>DETERGENTE EN POLVO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>48</Cantidad Comprada><Valor Unitario>17.58</Valor Unitario><Valor Compra>75.24</Valor Compra></row>
<row _id="5"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001590</Numero Acto Publico><Nombre>INTERNET INALAMBRICO 30 G</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45042</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>INTERNET INALAMBRICO 30 G</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>8</Cantidad Comprada><Valor Unitario>28.28</Valor Unitario><Valor Compra>256.8</Valor Compra></row>
<row _id="6"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001545</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA </Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GRUPO INVERSIONES VANTEL</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45041</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MOPA ANTIGOTA DE 9"</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>23.4</Valor Unitario><Valor Compra>50.08</Valor Compra></row>
<row _id="7"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001545</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA </Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GRUPO INVERSIONES VANTEL</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45041</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESQUELETO DE RODILLO 9"</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>6.5</Valor Unitario><Valor Compra>20.86</Valor Compra></row>
<row _id="8"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001566</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA </Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CORPORACION LAS ANTILLAS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45040</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CESTO DE  BASURA TIPO ESCRITORIO NEGRO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4.75</Valor Unitario><Valor Compra>60.99</Valor Compra></row>
<row _id="9"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001555</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA </Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CORPORACION LAS ANTILLAS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45040</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>DESODORANTE EN PASTILLA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>360</Cantidad Comprada><Valor Unitario>5.8</Valor Unitario><Valor Compra>186.18</Valor Compra></row>
<row _id="10"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003673</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE ALIMENTACION</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DE LA COCINA DE TIA IRMA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45040</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE ALIMENTACION</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1040</Valor Unitario><Valor Compra>1040</Valor Compra></row>
<row _id="11"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-04-CM-003679</Numero Acto Publico><Nombre>III FORO JURIDICO NACIONAL</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SERVICIOS ACADEMICOS DE</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45040</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>III FORO JURIDICO NACIONAL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>240</Valor Unitario><Valor Compra>240</Valor Compra></row>
<row _id="12"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001565</Numero Acto Publico><Nombre>INTERNET INALAMBRICO 30G</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45040</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>INTERNET INALAMBRICO 30G</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>72</Cantidad Comprada><Valor Unitario>30</Valor Unitario><Valor Compra>2311.2</Valor Compra></row>
<row _id="13"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001565</Numero Acto Publico><Nombre>INTERNET INALAMBRICO 30G DESP. SUPERIOR</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45040</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>INTERNET INALAMBRICO 30G DESP. SUPERIOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>72</Cantidad Comprada><Valor Unitario>30</Valor Unitario><Valor Compra>2311.2</Valor Compra></row>
<row _id="14"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001565</Numero Acto Publico><Nombre>INTERNET INALAMBRICO 30G SIAP</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45040</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>INTERNET INALAMBRICO 30G SIAP</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>72</Cantidad Comprada><Valor Unitario>30</Valor Unitario><Valor Compra>2311.2</Valor Compra></row>
<row _id="15"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001565</Numero Acto Publico><Nombre>INTERNET INALAMBRICO 30G REL. PUBLICAS</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45040</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>INTERNET INALAMBRICO 30G REL. PUBLICAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>30</Valor Unitario><Valor Compra>32.1</Valor Compra></row>
<row _id="16"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001565</Numero Acto Publico><Nombre>INTERNET INALAMBRICO 30G OFC. HERRERA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45040</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>INTERNET INALAMBRICO 30G OFC. HERRERA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>30</Valor Unitario><Valor Compra>32.1</Valor Compra></row>
<row _id="17"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001565</Numero Acto Publico><Nombre>INTERNET INALAMBRICO 30G OFC. CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45040</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>INTERNET INALAMBRICO 30G OFC. CHIRIQUI</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>72</Cantidad Comprada><Valor Unitario>30</Valor Unitario><Valor Compra>2311.2</Valor Compra></row>
<row _id="18"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001548</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE SUETER TP POLO C/LOGO</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>I.H.  INTERNACIONAL, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SUETER TP POLO C/LOGO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>213</Cantidad Comprada><Valor Unitario>9.89</Valor Unitario><Valor Compra>2254.03</Valor Compra></row>
<row _id="19"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003667</Numero Acto Publico><Nombre>LICENCIAS DE PLATAFORMA VIRTUAL</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>EDUPAN, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LICENCIAS DE PLATAFORMA VIRTUAL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>749.9</Valor Unitario><Valor Compra>1499.8</Valor Compra></row>
<row _id="20"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001562</Numero Acto Publico><Nombre>COMPRA PAPEL PARA EMBALAR 2000 X 18</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMERCIALIZADORA SELECTA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PAPEL PARA EMBALAR 2000 X 18</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>34.78</Valor Unitario><Valor Compra>148.86</Valor Compra></row>
<row _id="21"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003654</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE CAJA FUERTE</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>S&amp;S-CF,S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CAJA FUERTE HS-680 BLANCO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>510</Valor Unitario><Valor Compra>545.7</Valor Compra></row>
<row _id="22"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003654</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE CAJA FUERTE</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>S&amp;S-CF,S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CAJA FUERTE H6-320 GRIS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>400</Valor Unitario><Valor Compra>856</Valor Compra></row>
<row _id="23"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003654</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE CAJA FUERTE</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>S&amp;S-CF,S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE EMPOTRADO DE CAJAS FUERTES</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>135</Valor Unitario><Valor Compra>288.9</Valor Compra></row>
<row _id="24"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003654</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE CAJA FUERTE</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>S&amp;S-CF,S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE EMPOTRADO DE CAJA FUERTE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>260</Valor Unitario><Valor Compra>278.2</Valor Compra></row>
<row _id="25"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TOMACORRIENTE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>16.99</Valor Unitario><Valor Compra>18.18</Valor Compra></row>
<row _id="26"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TAPA DE TOMACORRIENTE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>15</Valor Unitario><Valor Compra>16.05</Valor Compra></row>
<row _id="27"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TUBERIA PVC 1/2</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2.99</Valor Unitario><Valor Compra>63.99</Valor Compra></row>
<row _id="28"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TUBERIA PVC 3/4</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>7</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.99</Valor Unitario><Valor Compra>29.89</Valor Compra></row>
<row _id="29"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CONECTOR ELECTRICO DE 1/2</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>50</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1</Valor Unitario><Valor Compra>53.5</Valor Compra></row>
<row _id="30"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CONECTORES PVC 3/4</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>80</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1.25</Valor Unitario><Valor Compra>107</Valor Compra></row>
<row _id="31"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CODO PVC DE 1/2</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>15</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1</Valor Unitario><Valor Compra>16.05</Valor Compra></row>
<row _id="32"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CODOS DE 3/4 PVC</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>8</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1.25</Valor Unitario><Valor Compra>10.7</Valor Compra></row>
<row _id="33"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CAJILLA DE METAL 4X4 CON ORIFICIO DE 1/2</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2.5</Valor Unitario><Valor Compra>26.75</Valor Compra></row>
<row _id="34"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CAJA 4X4 DE METAL C/ KNOCK DE 1/2 Y 3/4</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2.5</Valor Unitario><Valor Compra>13.38</Valor Compra></row>
<row _id="35"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>Zunchos plAsticos de 6? u 8?</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>6</Valor Unitario><Valor Compra>12.84</Valor Compra></row>
<row _id="36"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TAPA CIEGA DE METAL 4? X 4?.</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2</Valor Unitario><Valor Compra>21.4</Valor Compra></row>
<row _id="37"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CONECTORES PARA CABLE PLASTICO 1/2 PULGA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2</Valor Unitario><Valor Compra>42.8</Valor Compra></row>
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<row _id="39"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>GUTAPERCHA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>7.5</Valor Unitario><Valor Compra>40.13</Valor Compra></row>
<row _id="40"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MOLDURA PLASTICA DE 3/4 BLANCA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4.95</Valor Unitario><Valor Compra>105.93</Valor Compra></row>
<row _id="41"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CAJA PARA MOLDURA  2X4</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2.5</Valor Unitario><Valor Compra>26.75</Valor Compra></row>
<row _id="42"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TAPA DE TOMACORRIENTE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2</Valor Unitario><Valor Compra>21.4</Valor Compra></row>
<row _id="43"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TOMACORR DOB 120V 15AMP</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2</Valor Unitario><Valor Compra>21.4</Valor Compra></row>
<row _id="44"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BREAKER SENCILLO 40AMP</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10</Valor Unitario><Valor Compra>10.7</Valor Compra></row>
<row _id="45"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALAMBRE ELECTRICO #12  NEGRO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>100</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1</Valor Unitario><Valor Compra>107</Valor Compra></row>
<row _id="46"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALAMBRE ELECTRICO #12 BLANCO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>100</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1</Valor Unitario><Valor Compra>107</Valor Compra></row>
<row _id="47"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BREAKER SENCILLO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10</Valor Unitario><Valor Compra>64.2</Valor Compra></row>
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<row _id="50"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CABLE ELECTRICO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>200</Valor Unitario><Valor Compra>214</Valor Compra></row>
<row _id="51"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PEGAMENTO GRIS P/PVC 1/4 PINTA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>7.5</Valor Unitario><Valor Compra>16.05</Valor Compra></row>
<row _id="52"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TAPA DE REPELLO 4X4</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2</Valor Unitario><Valor Compra>21.4</Valor Compra></row>
<row _id="53"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>DESTORNILLADOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4.95</Valor Unitario><Valor Compra>21.19</Valor Compra></row>
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<row _id="55"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BROCA DE CONCRETO 1/4</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.95</Valor Unitario><Valor Compra>42.27</Valor Compra></row>
<row _id="56"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BROCA DE CONCRETO 1/2</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4.95</Valor Unitario><Valor Compra>10.59</Valor Compra></row>
<row _id="57"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BROCA DE CONCRETO 3/8</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4.95</Valor Unitario><Valor Compra>10.59</Valor Compra></row>
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<row _id="60"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LAMPARAS EMPOTRADAS LED DE 2"X2"</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>28</Valor Unitario><Valor Compra>29.96</Valor Compra></row>
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<row _id="71"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003666</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45037</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TORNILLO PARA GYPSUM</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>7.5</Valor Unitario><Valor Compra>8.03</Valor Compra></row>
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<row _id="73"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001546</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIAS (LIJAS)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>FABRICA INTERNACIONAL DE</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45036</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LIJA DE AGUA 10# 100</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>9</Valor Unitario><Valor Compra>9.63</Valor Compra></row>
<row _id="74"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001546</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIAS (LIJAS)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>FABRICA INTERNACIONAL DE</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45036</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LIJA DE AGUA 10# 180</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>9</Valor Unitario><Valor Compra>9.63</Valor Compra></row>
<row _id="75"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001556</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GILMIR BUSINESS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45036</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MOPA PARA TRAPEAR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>40</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.3</Valor Unitario><Valor Compra>141.24</Valor Compra></row>
<row _id="76"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001556</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GILMIR BUSINESS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45036</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>DESODORANTE AMBIENTAL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>60</Cantidad Comprada><Valor Unitario>37.9</Valor Unitario><Valor Compra>202.77</Valor Compra></row>
<row _id="77"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001526</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SMART FURNITURE PANAMA,</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45036</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESCRITORIO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>152.87</Valor Unitario><Valor Compra>981.43</Valor Compra></row>
<row _id="78"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001526</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SMART FURNITURE PANAMA,</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45036</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESCRITORIO EJECUTIVO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>330.1</Valor Unitario><Valor Compra>353.21</Valor Compra></row>
<row _id="79"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001526</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SMART FURNITURE PANAMA,</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45036</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESCRITORIO DE MELAMINA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>540</Valor Unitario><Valor Compra>1733.4</Valor Compra></row>
<row _id="80"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001526</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SMART FURNITURE PANAMA,</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45036</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ARCHIVADOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>148</Valor Unitario><Valor Compra>950.16</Valor Compra></row>
<row _id="81"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003646</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS DE ACERO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DESARROLLO Y SOLUCIONES</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45034</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BARANDA ACERO INOXIDABLE SATINADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>540</Valor Unitario><Valor Compra>577.8</Valor Compra></row>
<row _id="82"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003646</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS DE ACERO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DESARROLLO Y SOLUCIONES</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45034</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PASAMANOS CON ANCLAJE A PARED TUBO REDO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>90</Valor Unitario><Valor Compra>96.3</Valor Compra></row>
<row _id="83"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001538</Numero Acto Publico><Nombre>TONER SP 4500A/SP 4500LA (407319) RICOH</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICOH PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45033</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TONER SP 4500A/SP 4500LA (407319) RICOH</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>59.7</Valor Unitario><Valor Compra>63.88</Valor Compra></row>
<row _id="84"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001538</Numero Acto Publico><Nombre>REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ADARIS STEPHANIE RODRIGU</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45033</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1900</Valor Unitario><Valor Compra>1900</Valor Compra></row>
<row _id="85"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001538</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CHITRE</Nombre><Tpo Compra>CONTRATO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SEGURIDAD TECNOLOGIA Y S</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45033</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CHITRE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>330</Valor Unitario><Valor Compra>353.1</Valor Compra></row>
<row _id="86"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001559</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASOCIADOS TERRANOVA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45029</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CESTO DE  BASURA TIPO ESCRITORIO NEGRO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4.82</Valor Unitario><Valor Compra>61.89</Valor Compra></row>
<row _id="87"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001560</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>PROVEEDORA LATINOAMERICA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45029</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>6.84</Valor Unitario><Valor Compra>87.83</Valor Compra></row>
<row _id="88"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003660</Numero Acto Publico><Nombre>RENOVACION DE LICENCIA DE MURO DE FUEGO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DATA SERVE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45028</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>RENOVACION DE LICENCIA DE FIREWALL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1545</Valor Unitario><Valor Compra>1545</Valor Compra></row>
<row _id="89"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001564</Numero Acto Publico><Nombre>TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATA 300 MINUTOS</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45028</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATA 300 MINUTOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>16</Cantidad Comprada><Valor Unitario>33.12</Valor Unitario><Valor Compra>599.2</Valor Compra></row>
<row _id="90"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003650</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ZAPATOS DE DAMA</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMPANIA GOLY, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45027</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ZAPATOS P/DAMA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>19.99</Valor Unitario><Valor Compra>85.56</Valor Compra></row>
<row _id="91"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003650</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ZAPATOS DE DAMA</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMPANIA GOLY, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45027</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ZAPATOS P/DAMA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>19</Valor Unitario><Valor Compra>60.99</Valor Compra></row>
<row _id="92"><Numero Acto Publico>2022-1-47-287-08-CM-003499</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MANUEL A. FLOREZ B.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45026</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BANDEJA PARA  BUFET</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>127</Valor Unitario><Valor Compra>381</Valor Compra></row>
<row _id="93"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001544</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE BROCHAS Y RODILLOS.</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GSQ PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45026</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BROCHAS  1</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3</Valor Unitario><Valor Compra>9.63</Valor Compra></row>
<row _id="94"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001544</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE BROCHAS Y RODILLOS.</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GSQ PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45026</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BROCHAS  2</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.95</Valor Unitario><Valor Compra>12.68</Valor Compra></row>
<row _id="95"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001544</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE BROCHAS Y RODILLOS.</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GSQ PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45026</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>RODILLO 9?</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>8</Valor Unitario><Valor Compra>17.12</Valor Compra></row>
<row _id="96"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003651</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE SOBRES Y CARTULINA DE HILO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMILO A. PORRAS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45026</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SOBRE DE HILO COLOR CREMA 5 1/4 X 7 1/4</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2000</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.17</Valor Unitario><Valor Compra>363.8</Valor Compra></row>
<row _id="97"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003651</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE SOBRES Y CARTULINA DE HILO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMILO A. PORRAS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45026</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CARTULINA DE HILO COLOR CREMA 8 1/2x11"</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2000</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.18</Valor Unitario><Valor Compra>385.2</Valor Compra></row>
<row _id="98"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-PS-003662</Numero Acto Publico><Nombre>RENOVACION DE ALQUILER DE MINIDEPOSITO</Nombre><Tpo Compra>CONTRATO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SELFS STORAGE BELLA VIST</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45026</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>RENOVACION DE ALQUILER DE MINIDEPOSITO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1069.5</Valor Unitario><Valor Compra>1144.37</Valor Compra></row>
<row _id="99"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003640</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE PERNOS DE ACERO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GRUPO ARANDA INT. S,A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45020</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PERNO DE ACERO INOXIDABLE DE 25MM X 25MM</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>30</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2.8</Valor Unitario><Valor Compra>89.88</Valor Compra></row>
<row _id="100"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001535</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE COMPRA SUETER TIPO POLO</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>I.H.  INTERNACIONAL, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45020</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SUETER TP POLO C/LOGO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>38</Cantidad Comprada><Valor Unitario>9.89</Valor Unitario><Valor Compra>402.12</Valor Compra></row>
<row _id="101"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001535</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE COMPRA SUETER TIPO POLO</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>I.H.  INTERNACIONAL, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>45020</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SUETER TP POLO C/LOGO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>12.86</Valor Unitario><Valor Compra>27.52</Valor Compra></row>
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