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<row _id="1"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001756</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE PASAJE AEREO BOGOTA-PANAMA-BOGOTA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PROVEEDORA LATINOAMERICANA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>12</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.43.66 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.560.59 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="2"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000058</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MONEDAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FREDYS PENNA CACERES</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MONEDAS IMPRESAS CON LOGO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>25</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.34.98 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.874.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="3"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001737</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIONDE INSUMOS DE ASEOS (DESODORANTES Y DSIPENSADOR DE PAPEL HIGUIENICO)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CORPORACION LAS ANTILLAS, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DESODORANTE EN PASTILLA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.5.80 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.24.82 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="4"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001737</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIONDE INSUMOS DE ASEOS (DESODORANTES Y DSIPENSADOR DE PAPEL HIGUIENICO)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CORPORACION LAS ANTILLAS, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DESODORANTE AMBIENTAL PARA DISPENSADOR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.29.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.62.06 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="5"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001737</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIONDE INSUMOS DE ASEOS (DESODORANTES Y DSIPENSADOR DE PAPEL HIGUIENICO)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CORPORACION LAS ANTILLAS, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>12</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.4.40 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.56.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="6"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001741</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACION FISICO TERRESTRE DE 50 MBPS ( ENERO A JUNIO 2024).</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE ENLACE TERRESTRE DE 50 MB</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.853.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.5,527.44 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="7"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001725</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIONDE INSUMOS DE ASEOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GILMIR BUSINESS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DESINFECTANTE EN AEROSOL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.29.59 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.158.31 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="8"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001725</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIONDE INSUMOS DE ASEOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GILMIR BUSINESS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>POLVO LIMPIADOR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.28.90 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.30.92 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="9"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001725</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIONDE INSUMOS DE ASEOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GILMIR BUSINESS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.37.90 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.81.11 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="10"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001725</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIONDE INSUMOS DE ASEOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GILMIR BUSINESS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BRILLO CON ESPONJA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.3.74 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.20.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="11"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001725</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIONDE INSUMOS DE ASEOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GILMIR BUSINESS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ESCOBAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>24</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.2.48 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.63.69 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="12"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001730</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIONDE INSUMOS DE ASEOS (ESCOBA, MOPA Y PANNO DE LIMPIEZA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>BELKIS B. LOPEZ RODRIGUEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PANNO DE LIMPIEZA MULTIUSO AMARILLO 12X12</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-05T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.3.89 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.20.81 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="13"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001730</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIONDE INSUMOS DE ASEOS (ESCOBA, MOPA Y PANNO DE LIMPIEZA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>BELKIS B. LOPEZ RODRIGUEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MOPA PARA TRAPEAR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-05T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>24</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.2.06 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.52.90 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="14"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001730</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIONDE INSUMOS DE ASEOS (ESCOBA, MOPA Y PANNO DE LIMPIEZA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>BELKIS B. LOPEZ RODRIGUEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ESCOBILLA PARA INODORO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-05T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>24</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.1.02 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.26.20 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="15"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001730</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICIONDE INSUMOS DE ASEOS (ESCOBA, MOPA Y PANNO DE LIMPIEZA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>BELKIS B. LOPEZ RODRIGUEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FLETE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-05T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.15.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.15.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="16"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001731</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>UTILES DE OFICINA (VARIOS)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BANDERA ADH</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-05T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>25</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.1.16 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.31.03 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="17"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001731</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>UTILES DE OFICINA (VARIOS)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BOLIGRAFO DE TINTA AZUL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-05T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>8</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.0.85 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.7.28 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="18"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001731</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>UTILES DE OFICINA (VARIOS)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SEPARADORES ENUMERADOS DEL 1 AL 12</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-05T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>40</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.3.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.128.40 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="19"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001724</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>MASTER DIRECT PANAMA, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LIMPIADOR DE VIDRIO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-05T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.19.46 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.83.29 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="20"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001724</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>MASTER DIRECT PANAMA, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LIMPIADOR DESINFECTANTE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-05T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.29.05 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.124.33 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="21"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001724</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>MASTER DIRECT PANAMA, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LIMPIADOR MULTIPROPOSITOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-05T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.37.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.158.36 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="22"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001724</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>MASTER DIRECT PANAMA, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DETERGENTE EN POLVO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-05T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.12.10 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.25.90 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="23"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001724</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>MASTER DIRECT PANAMA, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CEPILLOS DE LIMPIEZA DE CERDAS DURAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-05T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>24</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.0.53 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.13.61 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="24"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001731</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>UTILES DE OFICINA (VARIOS)</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>GASTOS DE SEGUROS DE VIDA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-05T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.8,013.18 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.8,013.18 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="25"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001731</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>UTILES DE OFICINA (VARIOS)</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DEDUCIBLE DE PAGO DE SEGURO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-05T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.480.79 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.480.79 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="26"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001752</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE TIJERAS Y ENGRAPADORAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ENGRAPADORA DE ESCRITORIO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.1.90 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.20.33 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="27"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001752</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE TIJERAS Y ENGRAPADORAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TIJERA SENCILLA MANGO PLASTICO 8</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.0.76 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.8.13 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="28"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001753</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE DOS (2) PASAJES AEREOS PTY-RBA-PTY</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>C VIAJA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PASAJE AEREO CLASE EJECUTIVA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.3,623.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.3,623.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="29"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001753</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE DOS (2) PASAJES AEREOS PTY-RBA-PTY</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>C VIAJA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PASAJE AEREO CLASE ECONOMICO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.2,322.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.2,322.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="30"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001754</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE 180 GARRAFONES DE AGUA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TECNIC GROUP, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>GARRAFON DE AGUA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>180</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.3.50 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.630.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="31"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001751</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE UN (1) VEHICULO TIPO PICK UP ? DOBLE CABINA 4X4 MEDIANO AUTOMATICA DIESEL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>RICARDO PEREZ, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MEDIANO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.29,309.28 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.31,360.93 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="32"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001751</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE UN (1) VEHICULO TIPO PICK UP ? DOBLE CABINA 4X4 MEDIANO AUTOMATICA DIESEL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>RICARDO PEREZ, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PAQUETE DE MANTENIMIENTO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.1,023.62 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.1,095.27 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="33"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001755</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE CLORO HIPOCLORITO DE SODIO 5.25 %</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>MODERNA COMERCIAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CLORO HIPOCLORITO DE 5.25%</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-19T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>20</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.9.60 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.205.44 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="34"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001756</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE PASAJE AEREO BOGOTA-PANAMA-BOGOTA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PASAJE AEREO IDA Y VUELTA-COLOMBIA PANAM</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.454.80 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.454.80 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="35"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001757</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS DE 36,000 BTU</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>MULTIFRIO PANAMA GROUP, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>A/C SPLIT 36000 BTU</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-21T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.1,290.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.2,760.60 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="36"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001748</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN LO OPERATIVO Y SEGURIDAD DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CARILO, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CHALECO DE SEGURIDAD</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>12</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.19.80 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.254.23 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="37"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001748</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN LO OPERATIVO Y SEGURIDAD DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CARILO, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CHALECO DE SEGURIDAD TALLA ESPECIAL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.25.74 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.27.54 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="38"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001749</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>COMPRA DE PANTALONES CARGO PARA LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN LO OPERATIVO Y SEGURIDAD DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CONFECCIONES MARGGIE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PANTALON TIPO CARGO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>25</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.16.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.428.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="39"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001749</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>COMPRA DE PANTALONES CARGO PARA LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN LO OPERATIVO Y SEGURIDAD DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CONFECCIONES MARGGIE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PANTALON CARGO TALLA ESPECIAL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.20.80 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.44.51 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="40"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-CM-003889</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ETIQUETEROS IMANTADOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>NATHALIE K. GONZALEZ R.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ETIQUETEROS IMANTADO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-23T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.11.60 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.62.06 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="41"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000061</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE SISTEMA DE HIDRONEUMATICO DE AGUA POTABLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TOTAL IMPORT, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MANT CORRECT SIST HIDRONEUMATICO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-23T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.1,460.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.1,562.20 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="42"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000004</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>POLIZA DE  AUTOMOVIL N02B315333</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>POLIZA DE AUTOMOVIL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-26T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.8,013.18 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.8,013.18 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="43"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000004</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>POLIZA DE  AUTOMOVIL N02B315333</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>IMPUESTO (6%)</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-26T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.480.79 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.480.79 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="44"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000005</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES-CLASE C N12BC10502</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-26T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.664.70 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.664.70 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="45"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000005</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES-CLASE C N12BC10502</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>IMPUESTOS-5%</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-26T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.33.24 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.33.24 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="46"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000064</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FIVE STAR MANAGEMENT S A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>HOSPEDAJE PARA 1 PERSONA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.192.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.211.20 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="47"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000064</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FIVE STAR MANAGEMENT S A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ESPECIFICACION</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.2,460.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.2,632.20 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="48"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000064</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FIVE STAR MANAGEMENT S A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>10% DE SERVICIO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.246.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.246.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="49"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000065</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIOS DE BOQUITAS PARA EVENTO CAMINO A LA CERTIFICACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DE LA COCINA DE TIA IRMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE ALIMENTACION</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.265.20 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.265.20 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="50"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000060</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS PERSONAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>IMPRENTA COLON, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>IMPRESION DE TRIPTICOS A COLOR 8.5 X 11"</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1335</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.0.80 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.1,142.76 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="51"><NUMERO ACTO PUBLICO>2022-1-47-287-08-CM-003355</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS Y FRECUENCIAS DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VOICE &amp; DATA COMMUNICATIONS</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE ALQUILER DE RADIO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-05T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.958.74 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.1,025.85 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="52"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-CM-003661</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL (MURO DE FUEGO) SEDE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ISIS REYNA HERRERA</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>RENOVACION DE SOP. Y MANT. EQ. FIREWALL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-05T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.800.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.856.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="53"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-PS-003535</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CONTRA ROBO EXISTENTE PARA LA SEDE DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ELECTRO SISTEMAS DE PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-06T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.228.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.243.96 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="54"><NUMERO ACTO PUBLICO>2022-1-47-287-04-CM-003442</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ALQUILER DE UN SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO TIPO INALAMBRICO O HIBRIDO POR 36 MESES, QUE INCLUYA INSTALACION, PROGRAMACION MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE ALARMA PARA REGIONAL DE CHIRIQUI</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ALARMAS DE CHIRIQUI S A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV. MONITOREO ALARMA CHIRIQUI</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-06T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.330.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.353.10 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="55"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-CM-003589</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL (MURO DE FUEGO) SEDE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>HIDRO POWER SYSTEMS, INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV MANT GENERADOR ELECTRICO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-06T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.1,944.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.2,080.08 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="56"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-CM-003587</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>	RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CONTRA ROBO EXISTENTE PARA LA SEDE DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CLAUDIO ORLANDO PINO GONZALEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV D/REPARACION, MANT AC ACCESORIOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.1,344.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.1,344.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="57"><NUMERO ACTO PUBLICO>2022-1-47-287-08-CM-003011</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE SISTEMA HIDRONEUMATICO Y LAVADO DE TANQUE DE RESERVA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AQUATEC PUMP &amp; SPA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MANT. DE SISTEMA HIDRONEUMATICO...</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.525.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.561.76 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="58"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-CM-003637</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE FUMIGACION TRIMESTRAL EN DIVERSAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FUMIGADORA DON JORGE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE FUMIGACION</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.400.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.428.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="59"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-04-CM-003752</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS (2) UNIDADES DE AIRE ACONDIICONADO DE 36,000 BTU</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>MULTISERVIN POS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO A/A</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.112.15 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.120.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="60"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-RC-001592</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE DOS (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO Y A COLOR</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>OMICRON PANAMA CORPORATION</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.2,773.08 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.2,967.18 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="61"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-RC-001593</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE TRES (3) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>OMICRON PANAMA CORPORATION</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES B/N</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.3,243.18 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.3,470.22 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="62"><NUMERO ACTO PUBLICO>2021-1-47-287-08-PE-002778</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>DESARROLLO, INTEGRACION E IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE INVESTIGACION DE AFECTACION PATRIMONIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE DESARROLLO DE FLUJOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.82,357.91 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.88,122.96 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="63"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-06-PS-003545</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CONTRA ROBO EXISTENTE Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE REGIONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS UBICADA EN LA PROVINCIA DE HERRERA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SEGURIDAD TECNOLOGIA Y SISTEMA, S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV. MONITOREO ALARMA HERRERA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.198.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.211.86 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="64"><NUMERO ACTO PUBLICO>2022-1-47-287-08-CM-003323</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ALQUILER DE UN SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO INALAMBRICO POR 36 MESES, QUE INCLUYA INSTALACION, PROGRAMACION, MANTENIMIENTO Y MONITOREO, PARA EL LOCAL 2 DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SEGURIDAD TECNOLOGIA Y SISTEMA, S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV. ALQUILER DE ALARMA CONTRA ROBO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.552.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.590.64 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="65"><NUMERO ACTO PUBLICO>2022-1-47-287-04-PE-003328</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA ALBERGAR LA SEDE REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CORPORACION JL SERRACIN, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ARRENDAMIENTO DE LOCAL - DAVID, CHIRIQUI</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.1,022.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.1,093.54 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="66"><NUMERO ACTO PUBLICO>2022-1-47-287-08-PE-003142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ARRENDAMIENTO DE UN SEGUNDO LOCAL PARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS EN LA PROVINCIA DE PANAMA</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>KOUKLA PROPERTIES INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ARRENDAMIENTO DEL LOCAL N2 SEDE PANAMA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-16T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.3,499.18 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.3,743.94 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="67"><NUMERO ACTO PUBLICO>2021-1-47-287-08-PE-002587</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA ALBERGAR LA OFICINA REGIONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS EN LA PROVINCIA DE HERRERA</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INVERSIONES Y DESARROLLO CORRO</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ARRENDAMIENTO DE LOCAL - OFICINA HERRERA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-02-23T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> B/.634.20 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> B/.678.45 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="68"><NUMERO ACTO PUBLICO /><NOMBRE /><TIPO COMPRA /><EMPRESA ADJUDICADA /><DESCRIPCION DE LA COMPRA /><FECHA DEL ACTO xsi:nil="true" /><CANTIDAD COMPRADA xsi:nil="true" /><VALOR UNITARIO /><VALOR COMPRA /></row>
<row _id="69"><NUMERO ACTO PUBLICO /><NOMBRE /><TIPO COMPRA /><EMPRESA ADJUDICADA /><DESCRIPCION DE LA COMPRA /><FECHA DEL ACTO xsi:nil="true" /><CANTIDAD COMPRADA xsi:nil="true" /><VALOR UNITARIO /><VALOR COMPRA /></row>
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