<data>
<row _id="1"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000012</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE CINCO (5) LICENCIAS DE VIP GOVERNMENT ADOBE ACROBAT PRO DC PARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMUNICACION VISUAL TRAINING</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-01T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 267.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 1,335.00 </Valor Compra></row>
<row _id="2"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003637</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE FUMIGACION TRIMESTRAL EN DIVERSAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>FUMIGADORA DON JORGE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-01T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE FUMIGACION</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 400.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 428.00 </Valor Compra></row>
<row _id="3"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003890</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE UN (1) SERVIDOR CON ALMACENAMIENTO, QUE FORMARA PARTE DE LA GRANJA VIRTUAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DOMINIOS PANAMA TECHNOLOGY INC</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVIDOR TIPO RACK</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 28,037.38 </Valor Unitario><Valor Compra> 30,000.00 </Valor Compra></row>
<row _id="4"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003892</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL N.øG12934</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PEREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FILTRO DE CABINA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 38.41 </Valor Unitario><Valor Compra> 41.10 </Valor Compra></row>
<row _id="5"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003892</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL N.øG12934</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PEREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FILTRO DE AIRE PARA TOYOTA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 76.98 </Valor Unitario><Valor Compra> 82.37 </Valor Compra></row>
<row _id="6"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003892</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL N.øG12934</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PEREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 27.23 </Valor Unitario><Valor Compra> 29.14 </Valor Compra></row>
<row _id="7"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003892</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL N.øG12934</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PEREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>DESINFECCION DE CABINA DEL VEHICULO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 24.99 </Valor Unitario><Valor Compra> 26.74 </Valor Compra></row>
<row _id="8"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003892</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL N.øG12934</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PEREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LIMPIEZA DEL EVAPORADOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 37.06 </Valor Unitario><Valor Compra> 39.65 </Valor Compra></row>
<row _id="9"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003892</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL N.øG12934</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PEREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LIMPIARDOR DE EVAPORADOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 38.93 </Valor Unitario><Valor Compra> 41.66 </Valor Compra></row>
<row _id="10"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003892</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL N.øG12934</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PEREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>COMBO DE LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 53.11 </Valor Unitario><Valor Compra> 56.83 </Valor Compra></row>
<row _id="11"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003892</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL N.øG12934</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PEREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ADITIVO DE LIMPIEZA PARA MOTOR DIESEL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 16.63 </Valor Unitario><Valor Compra> 17.79 </Valor Compra></row>
<row _id="12"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003892</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL N.øG12934</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PEREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ADITIVO DE LIMPIEZA PARA INYECTORES TOYO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 17.25 </Valor Unitario><Valor Compra> 18.46 </Valor Compra></row>
<row _id="13"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003892</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL N.øG12934</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PEREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>KIT DE POWER STEERING</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 66.15 </Valor Unitario><Valor Compra> 70.78 </Valor Compra></row>
<row _id="14"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003892</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL N.øG12934</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PEREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>COMBO DE SERVICIO DE POWER STEERING</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 34.43 </Valor Unitario><Valor Compra> 36.84 </Valor Compra></row>
<row _id="15"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003892</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL N.øG12934</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PEREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>REEMPLAZAR TERMINALE(UN LADO)</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 204.25 </Valor Unitario><Valor Compra> 218.55 </Valor Compra></row>
<row _id="16"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003892</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL N.øG12934</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PEREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>REEMPLAZAR TERMINALES (OTRO LADO)</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 177.02 </Valor Unitario><Valor Compra> 189.41 </Valor Compra></row>
<row _id="17"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003892</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL N.øG12934</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PEREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TERMINALES DE CREMALLERA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 132.69 </Valor Unitario><Valor Compra> 283.96 </Valor Compra></row>
<row _id="18"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003892</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL N.øG12934</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PEREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TERMIN D/DIRECC</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 50.95 </Valor Unitario><Valor Compra> 109.03 </Valor Compra></row>
<row _id="19"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003892</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA OFICIAL N.øG12934</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PEREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALINEAMIENTO DE RUEDAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 40.01 </Valor Unitario><Valor Compra> 42.81 </Valor Compra></row>
<row _id="20"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001672</Numero Acto Publico><Nombre>CAMIONETA SUV'S SEMI GRANDE AUTOMATICA DIESEL</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PEREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-09T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CAMIONETA SUVs SEMI GRANDE AUTO DIESEL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 42,970.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 45,977.90 </Valor Compra></row>
<row _id="21"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001672</Numero Acto Publico><Nombre>CAMIONETA SUV'S SEMI GRANDE AUTOMATICA DIESEL</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PEREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-09T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PAQUETE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1,525.90 </Valor Unitario><Valor Compra> 1,632.71 </Valor Compra></row>
<row _id="22"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000015</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MEDALLAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SKETCH MARKS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-13T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MEDALLA REDONDA DORADA EN RELIEVE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 31.98 </Valor Unitario><Valor Compra> 410.62 </Valor Compra></row>
<row _id="23"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000017</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE DOS (2) EQUIPOS MURO DE FUEGO (FIREWALL), CON LICENCIAMIENTO O SUSCRIPCION ANUAL E INSTALACION Y CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SOLUTIONS GROUP S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-13T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>EQUIPO MURO DE FUEGO FIREWALL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1,195.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 2,557.30 </Valor Compra></row>
<row _id="24"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000017</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE DOS (2) EQUIPOS MURO DE FUEGO (FIREWALL), CON LICENCIAMIENTO O SUSCRIPCION ANUAL E INSTALACION Y CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SOLUTIONS GROUP S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-13T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LICENCIAMIENTO O SUSCRIPCION</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 780.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 1,669.20 </Valor Compra></row>
<row _id="25"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000017</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE DOS (2) EQUIPOS MURO DE FUEGO (FIREWALL), CON LICENCIAMIENTO O SUSCRIPCION ANUAL E INSTALACION Y CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SOLUTIONS GROUP S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-13T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>INSTALACION CONFIG. Y ACOMPANNAMIENTO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1,500.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 1,605.00 </Valor Compra></row>
<row _id="26"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000014</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DEPORTES JIMMY, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-14T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BATES DE SOFTBALL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 55.97 </Valor Unitario><Valor Compra> 119.77 </Valor Compra></row>
<row _id="27"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000014</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DEPORTES JIMMY, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-14T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MASCARA PROTECTORA DE LANZADOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 38.47 </Valor Unitario><Valor Compra> 41.16 </Valor Compra></row>
<row _id="28"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000014</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DEPORTES JIMMY, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-14T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>EQUIPO DE PROTECCION</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 69.97 </Valor Unitario><Valor Compra> 74.87 </Valor Compra></row>
<row _id="29"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000014</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DEPORTES JIMMY, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-14T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PECHERA PARA JUGAR BEISBALL O SOFTBALL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 41.97 </Valor Unitario><Valor Compra> 44.91 </Valor Compra></row>
<row _id="30"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000014</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DEPORTES JIMMY, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-14T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BALONES DE FUTBOL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 54.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 57.78 </Valor Compra></row>
<row _id="31"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000014</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DEPORTES JIMMY, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-14T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TROFEO ARMADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 37.50 </Valor Unitario><Valor Compra> 120.38 </Valor Compra></row>
<row _id="32"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000018</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE FAJAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ANAYANSI ROMERO PAREDES</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-15T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FAJA DE PROTECCION LUMBAR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 12.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 120.00 </Valor Compra></row>
<row _id="33"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001678</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUSICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>IMPORTADORA DE BATERIAS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-15T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BATERIA 24 FHD-MF</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 80.75 </Valor Unitario><Valor Compra> 345.61 </Valor Compra></row>
<row _id="34"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001678</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUSICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>IMPORTADORA DE BATERIAS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-15T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BATERIA 27FSHD-MF</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 84.75 </Valor Unitario><Valor Compra> 181.37 </Valor Compra></row>
<row _id="35"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001682</Numero Acto Publico><Nombre>CARETA PROTECTORA PARA SOLDADURA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MAYOR SAFETY AND SUPPLIES, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-15T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MASCARA DE SOLDADOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 70.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 74.90 </Valor Compra></row>
<row _id="36"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001684</Numero Acto Publico><Nombre>INSUMOS DE SOLDADURA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>IMPORTADORA C Y R, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-15T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>GUANTES DE SOLDADURA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 5.10 </Valor Unitario><Valor Compra> 5.46 </Valor Compra></row>
<row _id="37"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001684</Numero Acto Publico><Nombre>INSUMOS DE SOLDADURA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>IMPORTADORA C Y R, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-15T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MASCARA DE SOLDADOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 25.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 26.75 </Valor Compra></row>
<row _id="38"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000023</Numero Acto Publico><Nombre>COMPRA DE REFRIGERIOS, SERVICIO Y OTRO INSUMO PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES DURANTE EL LANZAMIENTO DE LA VI REVISTA EL ERARIO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DE LA COCINA DE TIA IRMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-16T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BOQUITAS/BANDEJAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 918.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 918.00 </Valor Compra></row>
<row _id="39"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000023</Numero Acto Publico><Nombre>COMPRA DE REFRIGERIOS, SERVICIO Y OTRO INSUMO PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES DURANTE EL LANZAMIENTO DE LA VI REVISTA EL ERARIO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DE LA COCINA DE TIA IRMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-16T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE TRANSPORTE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 50.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 50.00 </Valor Compra></row>
<row _id="40"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000025</Numero Acto Publico><Nombre>CURSO PARA LA ADQUISICION DE LA LICENCIA PARA OPERADORES DE SISTEMAS DE AERONAVES PILOTEADAS A DISTANCIA (DRONES)</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>VERUSKA ELENA CLARK MINNAN</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-16T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CAPACITACION</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1,000.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 1,000.00 </Valor Compra></row>
<row _id="41"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001692</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS (LAPIZ Y LIBRETA DE RAYA ANCHA)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASOCIADOS TERRANOVA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-16T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LAPIZ MECANICO ECOLOGICO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>31</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 3.39 </Valor Unitario><Valor Compra> 112.45 </Valor Compra></row>
<row _id="42"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001692</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS (LAPIZ Y LIBRETA DE RAYA ANCHA)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASOCIADOS TERRANOVA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-16T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LIBRETA DE 5 MATERIA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1700</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 2.89 </Valor Unitario><Valor Compra> 5,256.91 </Valor Compra></row>
<row _id="43"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001694</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE 300 LIBRETAS CON EL IMAGOTIPO DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS PARA OFRECER LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE HAN PARTICIPADO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE 2023</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>VISIONARTE PROMOCION Y PUBLICIDAD</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-16T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LIBRETAS DE CARTON CON LOGO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>300</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 3.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 963.00 </Valor Compra></row>
<row _id="44"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000016</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE CAFETERA DE ALTA PRESION</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MULTIVENTAS CENTRALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-17T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CAFETERA DE ALTA PRESION</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 544.99 </Valor Unitario><Valor Compra> 583.14 </Valor Compra></row>
<row _id="45"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000020</Numero Acto Publico><Nombre>SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>AHIR SUPPLIERS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-17T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>A/C SPLIT INVERTER 12000BTU CS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 435.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 465.45 </Valor Compra></row>
<row _id="46"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000026</Numero Acto Publico><Nombre>ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE LINEA BLANCA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL IFPA</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CENTRO COREMU, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-17T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>NEVERA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 476.64 </Valor Unitario><Valor Compra> 510.00 </Valor Compra></row>
<row _id="47"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001686</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS (CUADERNO DE RAYA ANCHA)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JELLINI, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-17T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CUADERNO DE RAYA ANCHA SENCILLO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 81.79 </Valor Unitario><Valor Compra> 525.09 </Valor Compra></row>
<row _id="48"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001691</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS (LAPICES DE COLORES)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SYSABE PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-17T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LAPICES DE COLORES / CJ 12 COLORES</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>527</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 0.83 </Valor Unitario><Valor Compra> 468.03 </Valor Compra></row>
<row _id="49"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001693</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS (BOLSA REUTILIZABLES)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>IMAGINACTION GROUP S A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-17T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BOLSA REUTILIZABLES MEDIA CON LOGO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>117</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 15.31 </Valor Unitario><Valor Compra> 1,916.66 </Valor Compra></row>
<row _id="50"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001695</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE 50 VASOS TERMICOS CON EL IMAGOTIPO DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS PARA OFRECER LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE HAN PARTICIPADO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE 2023</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>P HOLDINGS LIMITED  S A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-17T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>VASOS TERMICOS CON LOGO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>50</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 6.97 </Valor Unitario><Valor Compra> 372.90 </Valor Compra></row>
<row _id="51"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001696</Numero Acto Publico><Nombre>INSUMO PARA SOLDADURA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>IMPORTADORA C Y R, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-17T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>GUANTES DE SOLDADURA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 5.10 </Valor Unitario><Valor Compra> 5.46 </Valor Compra></row>
<row _id="52"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001696</Numero Acto Publico><Nombre>INSUMO PARA SOLDADURA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>IMPORTADORA C Y R, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-17T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CAPUCHA PARA SOLDADOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 25.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 26.75 </Valor Compra></row>
<row _id="53"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001697</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUICICION DE CAMISAS MANGA LARGA TIPO PESCADOR</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>VISIONARTE PROMOCION Y PUBLICIDAD</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-17T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CAMISA MANGA LARGA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>27</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 21.50 </Valor Unitario><Valor Compra> 621.14 </Valor Compra></row>
<row _id="54"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000024</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ANDAMIOS MULTIUSO COMPLETOS Y MAQUINA DE SOLDAR</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ANTILLANA INDUSTRIAL Y COMERCIAL,</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MAQUINA DE SOLDAR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 345.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 369.15 </Valor Compra></row>
<row _id="55"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000024</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ANDAMIOS MULTIUSO COMPLETOS Y MAQUINA DE SOLDAR</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ANTILLANA INDUSTRIAL Y COMERCIAL,</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ANDAMIOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 200.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 642.00 </Valor Compra></row>
<row _id="56"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000024</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ANDAMIOS MULTIUSO COMPLETOS Y MAQUINA DE SOLDAR</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ANTILLANA INDUSTRIAL Y COMERCIAL,</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>RODAJA GIRATORIA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 23.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 98.44 </Valor Compra></row>
<row _id="57"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000027</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE LUCES LED</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GLOBAL ILUMINATION INC.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>DICROICO 6000K DIMIABLE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>15</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 3.88 </Valor Unitario><Valor Compra> 62.27 </Valor Compra></row>
<row _id="58"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000027</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE LUCES LED</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GLOBAL ILUMINATION INC.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>REFLECTOR 100W RGB</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 37.50 </Valor Unitario><Valor Compra> 401.25 </Valor Compra></row>
<row _id="59"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000019</Numero Acto Publico><Nombre>REFORZAMIENTO DEL SISTEMA CONTROL DE ACCESO DE PUERTAS DE LA FGC</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DAVIS E. SANCHEZ G.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SISTEMA COMPLETO DE CONTROL DE ACCESO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 250.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 1,000.00 </Valor Compra></row>
<row _id="60"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000019</Numero Acto Publico><Nombre>REFORZAMIENTO DEL SISTEMA CONTROL DE ACCESO DE PUERTAS DE LA FGC</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DAVIS E. SANCHEZ G.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CERRADURA MAGNETICA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 50.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 50.00 </Valor Compra></row>
<row _id="61"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000019</Numero Acto Publico><Nombre>REFORZAMIENTO DEL SISTEMA CONTROL DE ACCESO DE PUERTAS DE LA FGC</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DAVIS E. SANCHEZ G.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TRANSFORMADOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 20.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 20.00 </Valor Compra></row>
<row _id="62"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000019</Numero Acto Publico><Nombre>REFORZAMIENTO DEL SISTEMA CONTROL DE ACCESO DE PUERTAS DE LA FGC</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DAVIS E. SANCHEZ G.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SOPORTE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 25.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 25.00 </Valor Compra></row>
<row _id="63"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000019</Numero Acto Publico><Nombre>REFORZAMIENTO DEL SISTEMA CONTROL DE ACCESO DE PUERTAS DE LA FGC</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DAVIS E. SANCHEZ G.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>INTEGRACION DE CONTROL DE ACCESO CON INT</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 800.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 800.00 </Valor Compra></row>
<row _id="64"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000019</Numero Acto Publico><Nombre>REFORZAMIENTO DEL SISTEMA CONTROL DE ACCESO DE PUERTAS DE LA FGC</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DAVIS E. SANCHEZ G.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BOTON CON RECEPTOR DE CONTROL REMOTO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 25.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 25.00 </Valor Compra></row>
<row _id="65"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000019</Numero Acto Publico><Nombre>REFORZAMIENTO DEL SISTEMA CONTROL DE ACCESO DE PUERTAS DE LA FGC</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DAVIS E. SANCHEZ G.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CONTROL REMOTO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 25.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 50.00 </Valor Compra></row>
<row _id="66"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001685</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS (REGLA)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORA LEWIS, S. A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>REGLA FLEXIBLE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1504</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 0.06 </Valor Unitario><Valor Compra> 96.56 </Valor Compra></row>
<row _id="67"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001687</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS (NECTAR FRUTAS MIXTAS)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>INDUSTRIAS LACTEAS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>JUGO NECTAR FRUTAS MIXTAS DEL PRADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>25</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 5.83 </Valor Unitario><Valor Compra> 145.75 </Valor Compra></row>
<row _id="68"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001688</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS (AGUA PURIFICADA)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>TECNIC GROUP, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>AGUA PURIFICADA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>29</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 4.25 </Valor Unitario><Valor Compra> 123.25 </Valor Compra></row>
<row _id="69"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001689</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS (BEBIDA HIDRATANTE)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JOHANA STOUTE CARBAJAL</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BEBIDA DEPORTIVA  GATORADE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>25</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 9.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 225.00 </Valor Compra></row>
<row _id="70"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001690</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS (GALLETAS DULCES)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GILMIR BUSINESS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>GALLETAS DULCES  WAFER</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>24</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 8.40 </Valor Unitario><Valor Compra> 201.60 </Valor Compra></row>
<row _id="71"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001698</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE UN (1) PASAJE AEREO</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMPANIA PANAMENA DE</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PASAJE IDA Y VUELTA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 453.80 </Valor Unitario><Valor Compra> 453.80 </Valor Compra></row>
<row _id="72"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001700</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE DIEZ (10) TELEFONOS PARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DATA SERVE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TELEFONO DE VOZ SOBRE IP DE 4 LINEAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 99.99 </Valor Unitario><Valor Compra> 1,069.89 </Valor Compra></row>
<row _id="73"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000031</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE SISTEMA DE MICROFONOS PARA REFORZAR LAS ACTIVIDADES DE VIDEO CONFERENCIAS</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JOSE ANGEL LEON ROBLEDO</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-21T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MICROFONOS SISTEMA INALAMBRICO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 600.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 642.00 </Valor Compra></row>
<row _id="74"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000029</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESION DE LEY 67, CALCOMANIAS CON LOGO FGC Y SEPARADORES DE LIBROS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>NOVA PRINT, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-21T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SEPARADORES DE LIBROS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1400</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 0.20 </Valor Unitario><Valor Compra> 299.60 </Valor Compra></row>
<row _id="75"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000029</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESION DE LEY 67, CALCOMANIAS CON LOGO FGC Y SEPARADORES DE LIBROS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>NOVA PRINT, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-21T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CALCOMANIAS CON LOGO FGC</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>309</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1.05 </Valor Unitario><Valor Compra> 347.16 </Valor Compra></row>
<row _id="76"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000029</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESION DE LEY 67, CALCOMANIAS CON LOGO FGC Y SEPARADORES DE LIBROS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>NOVA PRINT, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-21T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>EJEMPLARES DE LA LEY 67</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1000</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1.75 </Valor Unitario><Valor Compra> 1,872.50 </Valor Compra></row>
<row _id="77"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000030</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE USO DE ESPACIO Y ALIMENTACION PARA EL REFORZAMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE VALORES INSTITUCIONALES</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>INTERNATIONAL CORPORATION UTILITIES</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-21T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE USO DE ESPACIO Y ALIMENTACIO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 8,100.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 9,477.00 </Valor Compra></row>
<row _id="78"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000034</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE 150 VALES ALIMENTICIOS Y FARMACIA COMO INCENTIVO POR DESEMPENNO DE LOS SERVIDORES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SISTEMAS DE INCENTIVOS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-21T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LIBRETAS DE VALE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>150</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 60.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 9,000.00 </Valor Compra></row>
<row _id="79"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000034</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE 150 VALES ALIMENTICIOS Y FARMACIA COMO INCENTIVO POR DESEMPENNO DE LOS SERVIDORES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SISTEMAS DE INCENTIVOS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-21T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VALES</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 450.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 481.50 </Valor Compra></row>
<row _id="80"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000037</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LINEA BLANCA</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CENTRO COREMU, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-21T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>NEVERA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 142.50 </Valor Unitario><Valor Compra> 304.95 </Valor Compra></row>
<row _id="81"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001680</Numero Acto Publico><Nombre>CINTA PORTA IDENTIFICACION (LANYARD) - IMPRESION DE 1 A 3 COLORES</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CREACIONES PUBLICITARIAS, S. A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-21T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CINTA PORTA IDENTIFICACION</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>7</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 34.90 </Valor Unitario><Valor Compra> 261.40 </Valor Compra></row>
<row _id="82"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001701</Numero Acto Publico><Nombre>INSUMOS PROMOCIONALES</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>VISIONARTE PROMOCION Y PUBLICIDAD</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-21T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LIBRETA EJECUTIVA - UNA IMPRESION A 1 CO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>250</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 3.24 </Valor Unitario><Valor Compra> 866.70 </Valor Compra></row>
<row _id="83"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001701</Numero Acto Publico><Nombre>INSUMOS PROMOCIONALES</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>VISIONARTE PROMOCION Y PUBLICIDAD</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-21T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MEMORIA (USB) CON DISENNO - GRABADO LASER</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>250</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 5.68 </Valor Unitario><Valor Compra> 1,519.40 </Valor Compra></row>
<row _id="84"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001702</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE DOS (2) PASAJES, IDA Y VUELTA PANAMA-ATLANTA-PANAMA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>AVENTURA TOURS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-21T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PASAJE AEREO (CLASE EJECUTIVA)</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1,638.45 </Valor Unitario><Valor Compra> 1,638.45 </Valor Compra></row>
<row _id="85"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001702</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE DOS (2) PASAJES, IDA Y VUELTA PANAMA-ATLANTA-PANAMA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>AVENTURA TOURS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-21T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PASAJE AEREO ( CLASE ECONOMICA)</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1,251.33 </Valor Unitario><Valor Compra> 1,251.33 </Valor Compra></row>
<row _id="86"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000038</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE BOTAS TACTICAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MAYOR SAFETY AND SUPPLIES, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BOTAS TACTICA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>37</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 100.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 3,959.00 </Valor Compra></row>
<row _id="87"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000022</Numero Acto Publico><Nombre>PARTICIPACION DE ONCE (11) SERVIDORES PUBLICOS AL CURSO DE PRODUCCION DE NOTICIAS PARA TELEVISION</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>LUIS GILBERTO ROMERO HERNANDEZ</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-23T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CURSO DE PRODUCCION DE NOTICIAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 2,336.45 </Valor Unitario><Valor Compra> 2,500.00 </Valor Compra></row>
<row _id="88"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000039</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE 30 PLACAS DE RECONOCIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ELIAS MENDOZA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-23T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PLACAS EN ACRILICO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>30</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 54.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 1,733.40 </Valor Compra></row>
<row _id="89"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000040</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE CAMISILLA Y SOMBREROS PARA LOS INTEGRANTES DEL CONJUNTO TIPICO DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ITZA YARISEL ESCOBAR CASTILLO</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-23T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CAMISILLA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 45.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 270.00 </Valor Compra></row>
<row _id="90"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000040</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE CAMISILLA Y SOMBREROS PARA LOS INTEGRANTES DEL CONJUNTO TIPICO DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ITZA YARISEL ESCOBAR CASTILLO</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-23T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SOMBREROS PINTADOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 65.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 390.00 </Valor Compra></row>
<row _id="91"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000042</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE CINCUENTA (50) LICENCIAS DE OFIMATICA (MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD)</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>NEXTCOM  SYSTEMS  INC.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-23T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LICENCIA MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>50</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 131.95 </Valor Unitario><Valor Compra> 6,597.50 </Valor Compra></row>
<row _id="92"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000047</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE PERCALINAS NEGRAS 8 « X 14, TORNILLOS LEGAJADORES # 2 Y 4</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CARTOPLASTIC, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TORNILLO DE ALUMINIO 2 PARA ARMAR EXP</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>600</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 0.80 </Valor Unitario><Valor Compra> 513.60 </Valor Compra></row>
<row _id="93"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000028</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ACEITE REFRIGERANTE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 7.01 </Valor Unitario><Valor Compra> 15.00 </Valor Compra></row>
<row _id="94"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000028</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>AGENTE LIMPIADOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 6.54 </Valor Unitario><Valor Compra> 14.00 </Valor Compra></row>
<row _id="95"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000028</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>EVAPORADOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 186.92 </Valor Unitario><Valor Compra> 200.00 </Valor Compra></row>
<row _id="96"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000028</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FILTRO SECADOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 56.07 </Valor Unitario><Valor Compra> 59.99 </Valor Compra></row>
<row _id="97"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000028</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>KIT DE SELLOS R/I</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 5.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 5.35 </Valor Compra></row>
<row _id="98"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000028</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>REFRIGERANTE DE MOTOR COOLANT</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 12.15 </Valor Unitario><Valor Compra> 26.00 </Valor Compra></row>
<row _id="99"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000028</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>VALVULA DE EXPANSION</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 64.49 </Valor Unitario><Valor Compra> 69.00 </Valor Compra></row>
<row _id="100"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000028</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE CAMBIO DE EVAPORADOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 130.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 139.11 </Valor Compra></row>
<row _id="101"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000028</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ACEITE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 2.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 4.28 </Valor Compra></row>
<row _id="102"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000028</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LIMPIADOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 6.54 </Valor Unitario><Valor Compra> 14.00 </Valor Compra></row>
<row _id="103"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000028</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>EVAPORADOR DE A/A</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 140.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 149.80 </Valor Compra></row>
<row _id="104"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000028</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FILTRO DE A/A DE CABINA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 29.91 </Valor Unitario><Valor Compra> 32.00 </Valor Compra></row>
<row _id="105"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000028</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FILTRO DE AIRE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 56.07 </Valor Unitario><Valor Compra> 59.99 </Valor Compra></row>
<row _id="106"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000028</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>KIT DE SELLOS R/I</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 5.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 5.35 </Valor Compra></row>
<row _id="107"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000028</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>EASY OFFICE, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESCRITORIO 1.20 M X 0.60M</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>7</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 345.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 2,584.05 </Valor Compra></row>
<row _id="108"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000028</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>EASY OFFICE, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SILLA OPERATIVA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>9</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 148.89 </Valor Unitario><Valor Compra> 1,433.81 </Valor Compra></row>
<row _id="109"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000028</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>EASY OFFICE, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESCRITORIO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 156.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 333.84 </Valor Compra></row>
<row _id="110"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000028</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>EASY OFFICE, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SILLA VISITA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 156.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 667.68 </Valor Compra></row>
<row _id="111"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000032</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JEAN GILBERTO ZAPATA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>AGUARRAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 12.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 64.20 </Valor Compra></row>
<row _id="112"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000032</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JEAN GILBERTO ZAPATA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALICATE ELECTRICO Nø 9</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 15.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 32.10 </Valor Compra></row>
<row _id="113"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000032</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JEAN GILBERTO ZAPATA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALICATE REFORZADO DE 10"</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 20.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 42.80 </Valor Compra></row>
<row _id="114"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000032</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JEAN GILBERTO ZAPATA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CAJA DE HERRAMIENTAS DE  24"</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 25.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 107.00 </Valor Compra></row>
<row _id="115"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000032</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JEAN GILBERTO ZAPATA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BROCA PARA ROTOMARTILLO PUNTA 1/2" X 10"</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 8.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 17.12 </Valor Compra></row>
<row _id="116"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000032</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JEAN GILBERTO ZAPATA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BROCA PARA ROTOMARTILLO PALA 1/2" X 10"</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 15.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 32.10 </Valor Compra></row>
<row _id="117"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000032</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JEAN GILBERTO ZAPATA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 25.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 107.00 </Valor Compra></row>
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<row _id="145"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000035</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE VIDEO CAMARA</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ANAYANSI ROMERO PAREDES</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CAMARA VIDEOFILMADORA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 675.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 675.00 </Valor Compra></row>
<row _id="146"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000036</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MICROFONO CON BOOM</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ANAYANSI ROMERO PAREDES</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MICROFONO BOOM</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 950.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 950.00 </Valor Compra></row>
<row _id="147"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000043</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE ALIMENTACION Y BOQUITAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BERMEJO FUEGO Y VINO, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BOQUITAS/BANDEJAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1,452.50 </Valor Unitario><Valor Compra> 1,554.17 </Valor Compra></row>
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<row _id="150"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000044</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>FIVE STAR MANAGEMENT S A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO HOTELEROS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 45.10 </Valor Unitario><Valor Compra> 45.10 </Valor Compra></row>
<row _id="151"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000045</Numero Acto Publico><Nombre>ESPECIFICACIONES TECNICAS APLICABLES A ADQUISICION TORNILLO LEGAJADOR 1".</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>LUIS ANTONIO HENRIQUEZ FRANK</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TORNILLO DE ALUMINIO 1 PARA ARMAR EXP.</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>400</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 0.89 </Valor Unitario><Valor Compra> 356.00 </Valor Compra></row>
<row _id="152"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000046</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE PERCALINAS NEGRAS 8 « X 14, TORNILLOS LEGAJADORES # 2 Y 4</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>LUIS ANTONIO HENRIQUEZ FRANK</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TORNILLO DE ALUMINIO 4 PARA ARMAR EXP.</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>600</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1.55 </Valor Unitario><Valor Compra> 930.00 </Valor Compra></row>
<row _id="153"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000046</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE PERCALINAS NEGRAS 8 « X 14, TORNILLOS LEGAJADORES # 2 Y 4</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>LUIS ANTONIO HENRIQUEZ FRANK</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PERCALINA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>600</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 7.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 4,200.00 </Valor Compra></row>
<row _id="154"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-08-CM-000050</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE BOLSAS CON MOLA ORIGINAL COCIDA EN BOLSILLO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ITZA YARISEL ESCOBAR CASTILLO</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CONFECCION DE BOLSAS EMBLEMATICAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>250</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 31.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 7,750.00 </Valor Compra></row>
<row _id="155"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-13-CM-000048</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE USO DE ESPACIO Y ALIMENTACION PARA OFRECER EN REUNION DE DIRECTIVOS PARA LA DISCUSION DEL CIERRE DE GESTION DE LA VIGENCIA DEL ANNO 2023</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>EUROLATIN HOSPITALITY CORP</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>REUNION DE DIRECTIVOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1,800.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 2,106.00 </Valor Compra></row>
<row _id="156"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ARBOL DE NAVIDAD ARTIFICIAL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 120.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 513.60 </Valor Compra></row>
<row _id="157"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MALLA ESCARCHADA 10YDA DE LARGO DORADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 7.23 </Valor Unitario><Valor Compra> 154.72 </Valor Compra></row>
<row _id="158"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CINTA DE TELA 10YDS DE LARGO ROJO DORADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 7.23 </Valor Unitario><Valor Compra> 154.72 </Valor Compra></row>
<row _id="159"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CINTA DE TELA SATIN ESTAMPADO 10YDS ROJO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 7.23 </Valor Unitario><Valor Compra> 154.72 </Valor Compra></row>
<row _id="160"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BOMBONES DE 4 UNIDAD DE TAMANNO 15CM ROJO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>75</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 7.90 </Valor Unitario><Valor Compra> 633.98 </Valor Compra></row>
<row _id="161"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BOMBONES DE 4 UNIDAD DE 10CM DORADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>75</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 6.10 </Valor Unitario><Valor Compra> 489.53 </Valor Compra></row>
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<row _id="163"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FLOR DE NAVIDAD ROJO Y VERDE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 2.35 </Valor Unitario><Valor Compra> 7.54 </Valor Compra></row>
<row _id="164"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FLOR DE NAVIDAD ROJO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 2.10 </Valor Unitario><Valor Compra> 6.74 </Valor Compra></row>
<row _id="165"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FLOR DE NAVIDAD DORADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 2.61 </Valor Unitario><Valor Compra> 8.38 </Valor Compra></row>
<row _id="166"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>GANCHO DE METAL PARA COLGAR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 2.70 </Valor Unitario><Valor Compra> 34.67 </Valor Compra></row>
<row _id="167"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SET DE MARIA Y EL BEBE JESUS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 140.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 599.20 </Valor Compra></row>
<row _id="168"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FIGURA DE JOSE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 200.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 856.00 </Valor Compra></row>
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<row _id="170"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FIGURA DEL REY BALTAZAR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 168.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 719.04 </Valor Compra></row>
<row _id="171"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FIGURA DEL REY MELCHOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 140.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 599.20 </Valor Compra></row>
<row _id="172"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FIGURA DEL BURRO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 220.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 941.60 </Valor Compra></row>
<row _id="173"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FIGURA DE OVEJA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 41.95 </Valor Unitario><Valor Compra> 179.55 </Valor Compra></row>
<row _id="174"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>EXTENSION LUZ LED DE 200 LUZ CALIDA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>27</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 9.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 260.01 </Valor Compra></row>
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<row _id="177"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TAPETE DE PIE DE ARBOL VERDE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 31.80 </Valor Unitario><Valor Compra> 136.10 </Valor Compra></row>
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<row _id="179"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESPIGAS ENTRE 30 Y 36 PULGADAS ROJO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>24</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1.61 </Valor Unitario><Valor Compra> 41.34 </Valor Compra></row>
<row _id="180"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESPIGAS DORADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>24</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 4.45 </Valor Unitario><Valor Compra> 114.28 </Valor Compra></row>
<row _id="181"><Numero Acto Publico>2023-0-47-01-99-CM-000049</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD PARA DOTAR A LAS OFICINAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESPIGAS ROJO - DORADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>24</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 1.97 </Valor Unitario><Valor Compra> 50.59 </Valor Compra></row>
<row _id="182"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003889</Numero Acto Publico><Nombre>ETIQUETEROS IMANTADOS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>NATHALIE K. GONZALEZ R.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ETIQUETEROS IMANTADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 11.60 </Valor Unitario><Valor Compra> 62.06 </Valor Compra></row>
<row _id="183"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001673</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (BOLIGRAFOS)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASOCIADOS TERRANOVA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BOLIGRAFOS  PTA FIN GEL ROJ</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 2.01 </Valor Unitario><Valor Compra> 8.60 </Valor Compra></row>
<row _id="184"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001673</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (BOLIGRAFOS)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASOCIADOS TERRANOVA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BOLIGRAFO PUNTA FINA GEL AZUL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 2.95 </Valor Unitario><Valor Compra> 31.57 </Valor Compra></row>
<row _id="185"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001673</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (BOLIGRAFOS)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASOCIADOS TERRANOVA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BOLIGRAFOS  PTA FIN GEL NEG</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 3.32 </Valor Unitario><Valor Compra> 35.52 </Valor Compra></row>
<row _id="186"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001673</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (BOLIGRAFOS)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASOCIADOS TERRANOVA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BOLIGRAFO DE TINTA AZUL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 0.95 </Valor Unitario><Valor Compra> 10.17 </Valor Compra></row>
<row _id="187"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001673</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (BOLIGRAFOS)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASOCIADOS TERRANOVA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FLETE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 25.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 25.00 </Valor Compra></row>
<row _id="188"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001703</Numero Acto Publico><Nombre>MOCHILAS PARA PORTATIL DESDE 14.1?</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>FORMAS Y SISTEMAS S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MALETINES TIPO MOCHILA P/LAPTOP</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>70</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 12.45 </Valor Unitario><Valor Compra> 932.51 </Valor Compra></row>
<row _id="189"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001704</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE PINTURAS</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GSQ PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PINTURA HOSPITALARIA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 270.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 288.90 </Valor Compra></row>
<row _id="190"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001704</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE PINTURAS</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GSQ PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>IMPERMEABILIZANTE ACRILICO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 35.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 37.45 </Valor Compra></row>
<row _id="191"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001704</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE PINTURAS</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GSQ PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-11-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PINTURA ACRILICA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario> 30.00 </Valor Unitario><Valor Compra> 32.10 </Valor Compra></row>
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