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<row _id="1"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-PS-003743</Numero Acto Publico><Nombre>PAGO DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES - ENDOSO N.°12BC9590 - (FACTURA #13760138)</Nombre><Tpo Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-06T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>POLIZA DE ACCIDENTES - ENDOSO 12BC9590</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>47.90</Valor Unitario><Valor Compra>47.90</Valor Compra></row>
<row _id="2"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-PS-003743</Numero Acto Publico><Nombre>PAGO DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES - ENDOSO N.°12BC9590 - (FACTURA #13760138)</Nombre><Tpo Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-06T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>IMPUESTO - 5%</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2.40</Valor Unitario><Valor Compra>2.40</Valor Compra></row>
<row _id="3"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-PS-003535</Numero Acto Publico><Nombre>RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CONTRA ROBO EXISTENTE PARA LA SEDE DE LA FGC.</Nombre><Tpo Compra>CONTRATO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ELECTRO SISTEMAS DE PANA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-06T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>418.00</Valor Unitario><Valor Compra>447.26</Valor Compra></row>
<row _id="4"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001602</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE PASAJE AEREO-COLOMBIA - PANAMA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMPANIA PANAMENA DE</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-08T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PASAJE AEREO P/EXPOSITOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>578.00</Valor Unitario><Valor Compra>578.00</Valor Compra></row>
<row _id="5"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001602</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE PASAJE AEREO-COLOMBIA - PANAMA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>C VIAJA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-08T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PASAJE AEREO P/EXPOSITOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>578.00</Valor Unitario><Valor Compra>578.00</Valor Compra></row>
<row _id="6"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-PS-003749</Numero Acto Publico><Nombre>POLIZA DE AUTOMOVIL-ENDOSO N°02B309671 (FACTURA N°13763953)</Nombre><Tpo Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-09T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>POLIZA DE AUTOMOVIL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>636.72</Valor Unitario><Valor Compra>636.72</Valor Compra></row>
<row _id="7"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-PS-003749</Numero Acto Publico><Nombre>POLIZA DE AUTOMOVIL-ENDOSO N°02B309671 (FACTURA N°13763953)</Nombre><Tpo Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-09T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>IMPUESTO-6%</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>38.21</Valor Unitario><Valor Compra>38.21</Valor Compra></row>
<row _id="8"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-PS-003750</Numero Acto Publico><Nombre>PAGO DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES - ENDOSO N.°12BC9590 - (FACTURA #13668016)</Nombre><Tpo Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-09T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>15.24</Valor Unitario><Valor Compra>15.24</Valor Compra></row>
<row _id="9"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-PS-003750</Numero Acto Publico><Nombre>PAGO DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES - ENDOSO N.°12BC9590 - (FACTURA #13668016)</Nombre><Tpo Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-09T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>IMPUESTO - 5%</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.76</Valor Unitario><Valor Compra>0.76</Valor Compra></row>
<row _id="10"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003709</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA VIGENCIA 2023 (ZEBRA)</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMPUTER DOCTOR'S, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-09T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TINTA 5095 HGH PERFORMANCE.</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>16.82</Valor Unitario><Valor Compra>35.99</Valor Compra></row>
<row _id="11"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003751</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BOCADILLOS S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALMUERZOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>50</Cantidad Comprada><Valor Unitario>5.73</Valor Unitario><Valor Compra>286.50</Valor Compra></row>
<row _id="12"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003751</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BOCADILLOS S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALMUERZOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>60</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10.23</Valor Unitario><Valor Compra>613.80</Valor Compra></row>
<row _id="13"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003751</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BOCADILLOS S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALMUERZOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>125</Cantidad Comprada><Valor Unitario>5.93</Valor Unitario><Valor Compra>741.25</Valor Compra></row>
<row _id="14"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003751</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BOCADILLOS S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALMUERZOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>27</Cantidad Comprada><Valor Unitario>5.93</Valor Unitario><Valor Compra>149.31</Valor Compra></row>
<row _id="15"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003751</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BOCADILLOS S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALMUERZOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>125</Cantidad Comprada><Valor Unitario>5.93</Valor Unitario><Valor Compra>741.25</Valor Compra></row>
<row _id="16"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003751</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BOCADILLOS S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALMUERZOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>55</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10.23</Valor Unitario><Valor Compra>562.65</Valor Compra></row>
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<row _id="19"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003751</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BOCADILLOS S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALMUERZOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>40</Cantidad Comprada><Valor Unitario>5.63</Valor Unitario><Valor Compra>225.20</Valor Compra></row>
<row _id="20"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003751</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BOCADILLOS S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALMUERZOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>27</Cantidad Comprada><Valor Unitario>5.63</Valor Unitario><Valor Compra>152.01</Valor Compra></row>
<row _id="21"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003751</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BOCADILLOS S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALMUERZOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10.23</Valor Unitario><Valor Compra>204.60</Valor Compra></row>
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<row _id="23"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003751</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BOCADILLOS S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALMUERZOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>5.73</Valor Unitario><Valor Compra>114.60</Valor Compra></row>
<row _id="24"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003751</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BOCADILLOS S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BOQUITAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>124.60</Valor Unitario><Valor Compra>124.60</Valor Compra></row>
<row _id="25"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003751</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BOCADILLOS S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALMUERZOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>96.02</Valor Unitario><Valor Compra>96.02</Valor Compra></row>
<row _id="26"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003751</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A REQUERIMIENTO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BOCADILLOS S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALMUERZOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>70</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10.36</Valor Unitario><Valor Compra>725.20</Valor Compra></row>
<row _id="27"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003587</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CLAUDIO ORLANDO PINO GON</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MANT PREVENTIVO/CORRECTIVO AC</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2,016.00</Valor Unitario><Valor Compra>2,016.00</Valor Compra></row>
<row _id="28"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-PS-003712</Numero Acto Publico><Nombre>RENOVACION DE ALQUILER DEL MINI DEPOSITO PARA UTILES Y ENSERES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>CONTRATO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SELF STORAGE BELLA VISTA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-15T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>RENOVACION DE ALQUILER DE MINIDEPOSITO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,069.50</Valor Unitario><Valor Compra>1,144.37</Valor Compra></row>
<row _id="29"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001584</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA 6 MESES</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ULTRAMAR COMMERCIAL CORP</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-16T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CLIP JUMBO COLOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.50</Valor Unitario><Valor Compra>10.70</Valor Compra></row>
<row _id="30"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001604</Numero Acto Publico><Nombre>LAPIZ MECANICO ECOLOGICO</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>COMERCIALIZADORA SELECTA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LAPIZ MECANICO ECOLOGICO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>167</Cantidad Comprada><Valor Unitario>11.60</Valor Unitario><Valor Compra>2,072.80</Valor Compra></row>
<row _id="31"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001602</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE PASAJE AEREO-COLOMBIA - PANAMA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>C VIAJA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-21T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PASAJE AEREO P/EXPOSITOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>578.00</Valor Unitario><Valor Compra>578.00</Valor Compra></row>
<row _id="32"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003742</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DEL SERVICIO DE ESPACIO Y ALIMENTACION PARA TALLER DE INTOSAI</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>FIVE STAR MANAGEMENT S A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE ESPACIO Y ALIMENTACION</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2,772.00</Valor Unitario><Valor Compra>2,772.00</Valor Compra></row>
<row _id="33"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003752</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE SEIS TRITURADORAS DE PAPEL.</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>FELIX ALBERTO QUIJANO ES</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TRITURADORA DE PAPEL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>338.88</Valor Unitario><Valor Compra>2,175.61</Valor Compra></row>
<row _id="34"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003745</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ADVANCE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TACOS DELANTEROS DE PRADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>32.00</Valor Unitario><Valor Compra>34.24</Valor Compra></row>
<row _id="35"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003745</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ADVANCE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TACOS TRASEROS PARA TOYOTA PRADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>30.00</Valor Unitario><Valor Compra>32.10</Valor Compra></row>
<row _id="36"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003745</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ADVANCE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>DESMONTAR Y MONTAR DISCOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>20.00</Valor Unitario><Valor Compra>85.60</Valor Compra></row>
<row _id="37"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003745</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ADVANCE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TORNEAR DISCOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>20.00</Valor Unitario><Valor Compra>85.60</Valor Compra></row>
<row _id="38"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003745</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ADVANCE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MANTENIMIENTO CON ENGRASE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>60.00</Valor Unitario><Valor Compra>64.20</Valor Compra></row>
<row _id="39"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003745</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ADVANCE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERV DE INSTALACION DE TACOS DELANTEROS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>30.00</Valor Unitario><Valor Compra>32.10</Valor Compra></row>
<row _id="40"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003745</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ADVANCE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>INSTALACION DE TACOS TRASEROS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>30.00</Valor Unitario><Valor Compra>32.10</Valor Compra></row>
<row _id="41"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003745</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ADVANCE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>AJUSTE DE FRENO DE MANO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>20.00</Valor Unitario><Valor Compra>21.40</Valor Compra></row>
<row _id="42"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003745</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ADVANCE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MANIGUETA PUERTA TRASERA LH PRADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>175.00</Valor Unitario><Valor Compra>187.25</Valor Compra></row>
<row _id="43"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003745</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ADVANCE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIOS DE CAMBIO DE MANIGUETA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>40.00</Valor Unitario><Valor Compra>42.80</Valor Compra></row>
<row _id="44"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003745</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ADVANCE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PARRILLA DELANTERA PRADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>110.00</Valor Unitario><Valor Compra>117.70</Valor Compra></row>
<row _id="45"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003745</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ADVANCE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE CAMBIO DE PARRILLA DELANTERO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>30.00</Valor Unitario><Valor Compra>32.10</Valor Compra></row>
<row _id="46"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003745</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ADVANCE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SELLOS PORTA FILTRO DE ACEITE DE MOTOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>45.00</Valor Unitario><Valor Compra>48.15</Valor Compra></row>
<row _id="47"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001571</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA 6 MESES</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SYSABE PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CINTA ADHESIVA 3/4X 72</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>25</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.53</Valor Unitario><Valor Compra>14.18</Valor Compra></row>
<row _id="48"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001571</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA 6 MESES</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SYSABE PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BINDER CLIP  METAL 3/4 PULG</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.28</Valor Unitario><Valor Compra>5.99</Valor Compra></row>
<row _id="49"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001571</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA 6 MESES</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SYSABE PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BINDER CLIP DE METAL DE 1</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.52</Valor Unitario><Valor Compra>5.57</Valor Compra></row>
<row _id="50"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001571</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA 6 MESES</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SYSABE PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-22T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LAPIZ #2 MADERA/GRAFITO C/BORRADOR FIJO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.66</Valor Unitario><Valor Compra>14.12</Valor Compra></row>
<row _id="51"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003764</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTO DE RENDICION DE CUENTAS 2022-2023</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ANA ISABEL GONZALEZ</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ARREGLO FLORAL PARA LA TARIMA PRINCIPAL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>270.00</Valor Unitario><Valor Compra>270.00</Valor Compra></row>
<row _id="52"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003764</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTO DE RENDICION DE CUENTAS 2022-2023</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ANA ISABEL GONZALEZ</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ARREGLOS FLORALES PARA EL AREA DEL CATER</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>85.00</Valor Unitario><Valor Compra>170.00</Valor Compra></row>
<row _id="53"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003764</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTO DE RENDICION DE CUENTAS 2022-2023</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ANA ISABEL GONZALEZ</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ARREGLOS CENTRO DE MESA COCTELERA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>24.00</Valor Unitario><Valor Compra>288.00</Valor Compra></row>
<row _id="54"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003764</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTO DE RENDICION DE CUENTAS 2022-2023</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ANA ISABEL GONZALEZ</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE ENTREGA Y DESMONTAJE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>75.00</Valor Unitario><Valor Compra>75.00</Valor Compra></row>
<row _id="55"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001606</Numero Acto Publico><Nombre>MATERIALES DIDACTICOS</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASOCIADOS TERRANOVA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CRAYONES JUMBO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1.81</Valor Unitario><Valor Compra>38.73</Valor Compra></row>
<row _id="56"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001606</Numero Acto Publico><Nombre>MATERIALES DIDACTICOS</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASOCIADOS TERRANOVA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LIBRETAS RAYA ANCH 5 MAT</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>200</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2.94</Valor Unitario><Valor Compra>629.16</Valor Compra></row>
<row _id="57"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003763</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SERVILOO S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE PRUEBA DE ANTIDOPING</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,650.00</Valor Unitario><Valor Compra>1,650.00</Valor Compra></row>
<row _id="58"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003755</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MODULO HPE Y ACCESORIOS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JAZMIN ANAIS WOODLEY ACE</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MODULO HPE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3,300.00</Valor Unitario><Valor Compra>3,531.00</Valor Compra></row>
<row _id="59"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003755</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MODULO HPE Y ACCESORIOS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JAZMIN ANAIS WOODLEY ACE</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>10GBASE-SR SFP+</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>8</Cantidad Comprada><Valor Unitario>390.00</Valor Unitario><Valor Compra>3,338.40</Valor Compra></row>
<row _id="60"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003755</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MODULO HPE Y ACCESORIOS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JAZMIN ANAIS WOODLEY ACE</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PATCH CORD DE FIBRA OPTICA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>8</Cantidad Comprada><Valor Unitario>30.00</Valor Unitario><Valor Compra>256.80</Valor Compra></row>
<row _id="61"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001607</Numero Acto Publico><Nombre>LAPICES DE COLORES / CAJA 12 COLORES</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MARCOS ALEXIS JUSTAVINO</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LAPICES DE COLORES / CJ 12 COLORES</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2,000</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.67</Valor Unitario><Valor Compra>1,433.80</Valor Compra></row>
<row _id="62"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001609</Numero Acto Publico><Nombre>REGLA FLEXIBLE</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORA LEWIS, S.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-29T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>REGLA FLEXIBLE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2,000</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.06</Valor Unitario><Valor Compra>128.40</Valor Compra></row>
<row _id="63"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003767</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE PANTALLA DE 27" COMPATIBLE CON MACBOOK PRO 15</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ANAYANSI ROMERO PAREDES</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-30T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MONITOR LED 27</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2,000.00</Valor Unitario><Valor Compra>2,140.00</Valor Compra></row>
<row _id="64"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003767</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE PANTALLA DE 27" COMPATIBLE CON MACBOOK PRO 15</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>PROVISIONES Y PARTES IND</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-30T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MONITOR LED 27</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2,000.00</Valor Unitario><Valor Compra>2,140.00</Valor Compra></row>
<row _id="65"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001610</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE DOS (2) PASAJES AEREOS, IDA Y VUELTA, PANAMA-AUSTRIA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>VIAJES IVONNE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-06-30T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PASAJE AEREO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2,423.00</Valor Unitario><Valor Compra>2,423.00</Valor Compra></row>
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