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<row _id="1"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001834</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATA Y EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE VOZ Y DATA - PERFIL A</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 55.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 310.85 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="2"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001834</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATA Y EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>EQUIPO CELULAR IOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,000.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,070.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="3"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001834</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATA Y EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE VOZ Y DATA - PERFIL C</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>25</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 35.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 989.25 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="4"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001834</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATA Y EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>EQUIPO CELULAR ANDROID</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 650.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 3,477.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="5"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001834</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATA Y EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE VOZ Y DATA - PERFIL C - VPN</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 25.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 141.35 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="6"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001834</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATA Y EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TELEFONO MOVIL CELULAR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 350.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 374.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="7"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000135</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE BATERIAS (AA, AAA) PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ANAYANSI ROMERO PAREDES</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BATERIA AA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>60</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1.80 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 108.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="8"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000135</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE BATERIAS (AA, AAA) PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ANAYANSI ROMERO PAREDES</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BATERIA AAA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>60</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1.80 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 108.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="9"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001832</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQ. DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA ORGANIZADAS POR EL IFPA PARA LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GLORIBETH DEL CARMEN ROJAS TORRES</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>VASOS PARA BEBIDA CALIENTE DE 8 ONZAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 39.65 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 84.85 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="10"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000134</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ALQUILER DE PABELLON EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE PANAMA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CAMARA PANAMENNA DEL LIBRO</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ALQUILER DE PABELLON</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2,635.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2,635.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="11"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000136</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DE LICENCIA VEEAM BACKUP &amp; REPLICATION ESSENTIALS PARA VMWARE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ISIS REYNA HERRERA</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LICENCIA VEEAM BACKUP</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,947.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,947.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="12"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001832</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQ. DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA ORGANIZADAS POR EL IFPA PARA LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>VASOS PARA BEBIDAS FRIAS DE 8 ONZAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 26.70 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 57.14 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="13"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000138</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MICROFONO INALAMBRICO PARA VIDEO CAMARA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FELIX ALBERTO QUIJANO ESCUDERO</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MICROFONO INALAMBRICO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-06T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 888.88 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 951.10 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="14"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001835</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE VOZ Y DATA Y EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE VOZ Y DATA - PERFIL A</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 55.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 621.70 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="15"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001835</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE VOZ Y DATA Y EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>EQUIPO CELULAR IOS PRO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,000.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2,140.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="16"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001835</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE VOZ Y DATA Y EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE VOZ Y DATA - PERFIL B</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 45.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 508.70 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="17"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001835</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE VOZ Y DATA Y EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>EQUIPO CELULAR IOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 750.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,605.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="18"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001835</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE VOZ Y DATA Y EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE VOZ Y DATA - PERFIL C</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 35.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 197.85 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="19"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001835</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE VOZ Y DATA Y EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>EQUIPO CELULAR ANDROID</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 650.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 695.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="20"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001835</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE VOZ Y DATA Y EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICO DE VOZ Y DATA - PERFIL C -VPN</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 25.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 141.35 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="21"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001835</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE VOZ Y DATA Y EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>EQUIPO CELULAR ANDROID GALAXY</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 350.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 374.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="22"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-06-PS-000021</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>PRORROGA DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CONTRA ROBO EXISTENTE Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE REGIONAL DE LA PROVINCIA DE HERRERA</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SEGURIDAD TECNOLOGIA Y SISTEMA, S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV. MONITOREO ALARMA HERRERA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 147.30 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 157.61 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="23"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000139</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PARTICIPACION DE CUATRO (4) SERVIDORES PUBLICOS EN EL XIX CONGRESO PANAMENNO DE DERECHO PROCESAL - 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INSTITUTO COLOMBO PANAMENNO DE</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CONGRESO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 250.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,000.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="24"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000022</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DE ALQUILER DE MINI DEPOSITO</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SELF STORAGE BELLA VISTA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>RENOVACION DE ALQUILER DE MINIDEPOSITO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2,139.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2,288.73 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="25"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001836</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE VOZ Y DATA PARA LINEA POR 5 MESES</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV. TELEFONIA VOZ Y DATA (SC)</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-13T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 25.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 141.35 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="26"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001843</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>BOLSAS PLASTICAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INDUSTRIA PANAMENNA DE PLASTICOS S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BOLSA BASURA BIODEGRADABLE 23X30 NEGRO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 27.60 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 147.66 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="27"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001843</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>BOLSAS PLASTICAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INDUSTRIA PANAMENNA DE PLASTICOS S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BOLSA BA PLAS TAM 18X18</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 16.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 17.12 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="28"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001843</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>BOLSAS PLASTICAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INDUSTRIA PANAMENNA DE PLASTICOS S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BOLSAS P/BASURA NEGRA TAM 32 X 40</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 57.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 304.95 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="29"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001846</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS TOYOTA PRADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ISTMO LLANTAS S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LLANTA 265 /65/ R17</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 122.98 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 657.94 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="30"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001847</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MINI REFRIGERADORA DE CUATRO (4) PIES CUBICOS CON PROTECTOR DE VOLTAJE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>BORDA IMAGEN, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MINI REFRIGERADORA 4 PIES</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-21T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 218.99 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 234.32 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="31"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001850</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ESCOBA TIPO CEPILLO COMPLETA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ABDIEL GONZALEZ Y COMPANNIA S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ESCOBAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-21T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>24</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1.33 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 34.15 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="32"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001851</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL Y ALCOHOL DE 70%</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GILMIR BUSINESS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ALCOHOL AL 70% DE 16 ONZAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.82 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 37.75 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="33"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001851</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL Y ALCOHOL DE 70%</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GILMIR BUSINESS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>9</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 26.54 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 255.58 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="34"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001849</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>DETERGENTE LAVAPLATOS EN LIQUIDO 1 GALON</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>MASTER DIRECT PANAMA, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DETERGENTE LAVAPLATOS EN LIQUIDO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>30</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 14.99 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 481.18 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="35"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>REPARACION DE LA TRANSMISION AUTOMATICA.</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2,425.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2,594.75 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="36"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TACOS DE FRENO DEL TOYOTA  HILUX</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 45.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 48.15 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="37"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LINKS RH Y LH TOYOTA HILUX</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 18.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 38.52 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="38"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TERMINALES INTERIORES RH Y LH TOYO HILUX</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 28.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 59.92 </VALOR COMPRA></row>
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<row _id="75"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FILTRO DE GASOLINA TOYOTA PRADO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 20.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 21.40 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="76"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO LAVADO DE MOTOR. PRADO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 25.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 26.75 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="77"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERAC</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 50.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 53.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="78"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>COIL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 150.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 642.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="79"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO MANO DE OBRA. TOYOTA PRADO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 175.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 187.25 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="80"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CORREA UNICA TOYOTA PRADO 2009</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 20.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 21.40 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="81"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TENSORA DE LA CORREA UNICA DEL MOTOR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 45.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 48.15 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="82"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>POLEA LOCA DE CORREA UNICA MOTOR  PRADO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 40.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 42.80 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="83"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO LIMPIEZA COMPLETA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 50.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 53.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="84"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TAPA DE RADIADOR TOYOTA PRADO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 105.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 112.35 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="85"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FILTRO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 18.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 19.26 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="86"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 60.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 64.20 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="87"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>JUEGO DE TACOS DELANTEROS TOYOTA PRADO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 35.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 37.45 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="88"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>JUEGO DE TACO TRASERO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 38.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 40.66 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="89"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO LAVADO DE MOTOR. TOYOTA PRADO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 25.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 26.75 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="90"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>AMORTIGUADORES DE LA TAPA DE MOTOR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 50.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 53.49 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="91"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TIRE &amp; CAR SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MANO DE OBRA.  TOYOTA PRADO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 175.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 187.25 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="92"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001852</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>DETERGENTE EN POLVO 495 GRAMOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>MASTER DIRECT PANAMA, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DETERGENTE EN POLVO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 15.49 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 82.87 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="93"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001844</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>LIMPIADOR LIQUIDO PARA VIDRIO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SODIMAG S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LIMPIADOR DE VIDRIO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-23T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 19.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 101.65 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="94"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001854</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>PANNO DE LIMPIEZA MULTIUSO AMARILLO 12? X 12? MOPA PARA TRAPEAR BLANCA 20 OZ DE ALGODON MANGO DE ALUMINIO 48"</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>BELKIS B. LOPEZ RODRIGUEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MOPA PARA TRAPEAR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-23T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>48</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1.34 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 68.83 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="95"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001854</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>PANNO DE LIMPIEZA MULTIUSO AMARILLO 12? X 12? MOPA PARA TRAPEAR BLANCA 20 OZ DE ALGODON MANGO DE ALUMINIO 48"</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>BELKIS B. LOPEZ RODRIGUEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PALO PARA TRAPEADOR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-23T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>24</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1.90 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 48.79 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="96"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001854</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>PANNO DE LIMPIEZA MULTIUSO AMARILLO 12? X 12? MOPA PARA TRAPEAR BLANCA 20 OZ DE ALGODON MANGO DE ALUMINIO 48"</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>BELKIS B. LOPEZ RODRIGUEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PANNO DE LIMPIEZA MULTIUSO AMARILLO 12X12</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-23T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2.32 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 24.82 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="97"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001854</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>PANNO DE LIMPIEZA MULTIUSO AMARILLO 12? X 12? MOPA PARA TRAPEAR BLANCA 20 OZ DE ALGODON MANGO DE ALUMINIO 48"</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>BELKIS B. LOPEZ RODRIGUEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FLETE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-23T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 22.35 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 22.35 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="98"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001853</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>CLORO HIPOCLORITO DE SODIO 5.25 % PARRILLAS PARA URINALES</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CORPORACION LAS ANTILLAS, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CLORO HIPOCLORITO DE 5.25%</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-26T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 9.20 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 49.23 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="99"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001853</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>CLORO HIPOCLORITO DE SODIO 5.25 % PARRILLAS PARA URINALES</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CORPORACION LAS ANTILLAS, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PARRILLA PARA BANNO  CON FRAGANCIA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-26T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>50</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 6.15 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 329.02 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="100"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000140</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>CINTAS PARA MAQUINA ROTULADORA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>JELLINI, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CINTA PARA MAQUINA ROTULADORA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-26T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>20</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 19.90 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 425.86 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="101"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001842</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ECOVITAL PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LIMPIADOR DESINFECTANTE/DESODORANTE PISO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>30</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 14.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 449.40 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="102"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001848</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>INSUMOS DE LIMPIEZA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CORPORACION LAS ANTILLAS, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>JABON DE LIMPIEZA DE MANO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>20</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 22.73 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 486.42 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="103"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001848</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>INSUMOS DE LIMPIEZA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CORPORACION LAS ANTILLAS, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA BANNOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 37.10 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 396.97 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="104"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001855</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>BOLSA PLASTICA 18? X 18? NEGRA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INDUSTRIA PANAMENNA DE PLASTICOS S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BOLSA BA PLAS TAM 18X18</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 16.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 68.48 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="105"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001858</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO TOYOTA RAV4 Y MITSUBISHI OUTLANDER</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ISTMO LLANTAS S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LLANTA 265 /65/ R17</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>8</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 79.99 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 684.71 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="106"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001858</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO TOYOTA RAV4 Y MITSUBISHI OUTLANDER</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ISTMO LLANTAS S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LLANTA 225/55 R18 L4 CARRETERA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>8</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 78.12 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 668.71 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="107"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-99-RC-001857</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA OCTUBRE DE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PETROLEOS DELTA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DIESEL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,500.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,500.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="108"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-99-RC-001857</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA OCTUBRE DE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PETROLEOS DELTA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>GASOLINA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,000.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,000.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="109"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-99-RC-001860</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PETROLEOS DELTA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DIESEL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,500.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,500.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="110"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-99-RC-001860</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PETROLEOS DELTA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>GASOL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,000.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,000.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="111"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-99-RC-001861</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PETROLEOS DELTA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DIESEL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,500.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,500.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="112"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-99-RC-001861</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PETROLEOS DELTA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>GASOL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,000.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,000.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="113"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001856</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO NISSAN URVAN Y TOYOTA HI-ACE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LLANTA 195\R15 8 LONAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 70.50 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 301.74 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="114"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001856</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO NISSAN URVAN Y TOYOTA HI-ACE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LLANTAS 235/65 R 16 CARRETERA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 84.50 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 361.66 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="115"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001859</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO TOYOTA FORTUNER</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRUPO CORSE. S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LLANTA 265/60R18</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 95.80 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 410.02 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="116"><NUMERO ACTO PUBLICO>2022-1-47-287-08-CM-003323</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ALQUILER DE UN SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO INALAMBRICO POR 36 MESES, QUE INCLUYA INSTALACION, PROGRAMACION, MANTENIMIENTO Y MONITOREO, PARA EL LOCAL 2 DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SEGURIDAD TECNOLOGIA Y SISTEMA, S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV. ALQUILER DE ALARMA CONTRA ROBO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 552.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 590.64 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="117"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-CM-003637</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE FUMIGACION TRIMESTRAL EN DIVERSAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FUMIGADORA DON JORGE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE FUMIGACION</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-19T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 400.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 428.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="118"><NUMERO ACTO PUBLICO>2022-1-47-287-04-CM-003442</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ALQUILER DE UN SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO TIPO INALAMBRICO O HIBRIDO POR 36 MESES, QUE INCLUYA INSTALACION, PROGRAMACION MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE ALARMA PARA REGIONAL DE CHIRIQUI</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ALARMAS DE CHIRIQUI S A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV. MONITOREO ALARMA CHIRIQUI</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 330.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 353.10 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="119"><NUMERO ACTO PUBLICO>2021-1-47-287-08-PE-002778</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>DESARROLLO, INTEGRACION E IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE INVESTIGACION DE AFECTACION PATRIMONIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE DESARROLLO DE FLUJOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-23T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 82,357.91 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 88,122.96 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="120"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-PS-003535</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CONTRA ROBO EXISTENTE PARA LA SEDE DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ELECTRO SISTEMAS DE PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-26T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 31.67 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 33.89 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="121"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-CM-003747</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION Y MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SKYDATA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ALQ. DE EQUIPOS LOCALIZADOR SATELITAL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-26T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 961.21 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,028.49 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="122"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-CM-003587</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>	RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CONTRA ROBO EXISTENTE PARA LA SEDE DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CLAUDIO ORLANDO PINO GONZALEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV D/REPARACION, MANT AC ACCESORIOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,344.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,344.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="123"><NUMERO ACTO PUBLICO>2022-1-47-287-04-PE-003328</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA ALBERGAR LA SEDE REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CORPORACION JL SERRACIN, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ARRENDAMIENTO DE LOCAL - DAVID, CHIRIQUI</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-08-06T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,022.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,093.54 </VALOR COMPRA></row>
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