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<row _id="1"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-0-47-01-08-CM-000215</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFRECER EN LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACION DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS.</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INVERSIONES Y SERVICIOS DABER S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MINI MALVAVISCOS DE COLORES</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>1 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>100</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>5.75</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>575.0</VALOR COMPRA></row>
<row _id="2"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-0-47-01-08-CM-000215</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFRECER EN LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACION DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS.</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INVERSIONES Y SERVICIOS DABER S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MINI CHOCOLATES VARIADOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>1 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>12</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>23.25</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>279.0</VALOR COMPRA></row>
<row _id="3"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-0-47-01-08-CM-000215</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFRECER EN LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACION DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS.</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INVERSIONES Y SERVICIOS DABER S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>GOMITAS DE SABORES DE FRUTAS VARIADAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>1 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>31</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>17.5</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>542.5</VALOR COMPRA></row>
<row _id="4"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-0-47-01-08-CM-000215</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFRECER EN LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACION DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS.</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INVERSIONES Y SERVICIOS DABER S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CARAMELOS DE FRESA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>1 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>84</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>2.75</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>231.0</VALOR COMPRA></row>
<row _id="5"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-0-47-01-07-CM-000225</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE IMPRESION PARA EL PABELLON DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS EN LA FERIA INTERNACIONAL DE AZUERO</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PROYECTOS GRAFICOS Y ESTRUCTURAS, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>IMPRESION TAMANNO 40"X64"  PARA PEGARLAS EN EL PABELLON DE LA FERIA INTERNACIONAL DE AZUERO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>3 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>8</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>31.11</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>248.88</VALOR COMPRA></row>
<row _id="6"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-1-47-287-08-RC-001935</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TONER PRINT CARTRIDGE AIOA SP 3710/320 (408284) PARA IMPRESORA RICOH M320F</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>RICOH PANAMA, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TONER PRINT CARTRIDGE AIOA SP 3710/320 (408284) </DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>8 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>86.66</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>185.45</VALOR COMPRA></row>
<row _id="7"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-1-47-287-08-RC-001934</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TONER 78C4XC0 CIAN PARA IMPRESORA LEXMARK CX522.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SUPER STARS COMPUTERS</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TONER 78C4XC0 CIAN PARA IMPRESORA LEXMARK CX522</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>8 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>285.0</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>609.9</VALOR COMPRA></row>
<row _id="8"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-1-47-287-08-RC-001953</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA - MINI BOTELLA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AGENCIA SKY</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>AGUA PURIFICADA - MINI BOTELLA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>14 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>5.0</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>25.0</VALOR COMPRA></row>
<row _id="9"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-1-47-287-08-RC-001950</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>AGUA EN GARRAFON RETORNABLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AGUAS CRISTALINAS,S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>AGUA EN GARRAFON RETORNABLE </DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>14 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>320</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>3.5</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>1120.0</VALOR COMPRA></row>
<row _id="10"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-1-47-287-08-RC-001954</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER DE 24,000 BTU</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER 24,000 BTU (15 SEER) </DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>21 de mayo de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>617.9</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>661.15</VALOR COMPRA></row>
<row _id="11"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-0-47-01-08-CM-000231</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE PIN METALICO EN LATON DORADO CON IMAGOTIPO DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SKETCH MARKS</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PIN METALICO EN LATON</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>22 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>25</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>8.84</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>221.0</VALOR COMPRA></row>
<row _id="12"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-0-47-01-08-CM-000230</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE TRITURADORAS DE PAPEL</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FELIX QUIJANO</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MAQUINAS DESTRUCTORAS DE PAPEL O ACCESORIOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>22 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>388.88</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>1944.4</VALOR COMPRA></row>
<row _id="13"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-0-47-01-08-CM-000232</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA PUERTA PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DAVIS ENRIQUE SANCHEZ GONZALEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>23 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>275.0</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>275.0</VALOR COMPRA></row>
<row _id="14"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-0-47-01-08-CM-000222</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MEMORIAS PARA CAMARAS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA Y BATERIAS RECARGABLES</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CARLOS ALBERTO AGUIRRE GOMEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BATERIAS RECARGABLES AA NI-MH DE 2600MH</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>23 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>12</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>6.5</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>78.0</VALOR COMPRA></row>
<row _id="15"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-0-47-01-08-CM-000222</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MEMORIAS PARA CAMARAS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA Y BATERIAS RECARGABLES</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CARLOS ALBERTO AGUIRRE GOMEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TARJETAS SD 128GB</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>23 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>3</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>120.0</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>360.0</VALOR COMPRA></row>
<row _id="16"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-0-47-01-08-CM-000222</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MEMORIAS PARA CAMARAS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA Y BATERIAS RECARGABLES</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CARLOS ALBERTO AGUIRRE GOMEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TARJETA MICROSD 128GB</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>23 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>37.59</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>37.59</VALOR COMPRA></row>
<row _id="17"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-1-47-287-08-RC-001959</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE AZUCAR MORENA POR UN PERIODO APROXIMADO DE TRES (3) MESES</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CORPORACION LAS ANTILLAS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>AZUCAR MORENA - KG </DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>23 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>33.48</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>167.4</VALOR COMPRA></row>
<row _id="18"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-0-47-01-08-PS-000028</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>POLIZA DE RIESGOS DIVERSOS N10B76824</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>RENOVACION DE LA POLIZA DE RIESGOS DIVERSOS PARA LA VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>24 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>52.64</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>52.64</VALOR COMPRA></row>
<row _id="19"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-1-47-287-08-RC-001960</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA EN MINI BOTELLA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AGENCIA SKY</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>AGUA PURIFICADA - MINI BOTELLA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>25 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>13</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>5.0</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>65.0</VALOR COMPRA></row>
<row _id="20"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-1-47-287-08-RC-001961</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE CUATRO (4) TUBOS DE DVD-R PARA LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ENCOM</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DVD-R - PRESENTACION DE 100 UNIDADES </DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>25 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>50.0</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>214.0</VALOR COMPRA></row>
<row _id="21"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-1-47-287-08-RC-001962</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LINEA BLANCA PARA SER UTILIZADOS EN LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DATASERVE, S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MICROONDAS CONVENCIONAL 0.7PC A 0.9PC - CON PLATO </DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>28 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>77.75</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>83.19</VALOR COMPRA></row>
<row _id="22"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-1-47-287-08-RC-001963</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LINEA BLANCA PARA SER UTILIZADOS EN LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA> SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DISPENSADOR DE AGUA 3 TEMPERATURAS </DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>28 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>179.0</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>191.53</VALOR COMPRA></row>
<row _id="23"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-0-47-01-08-CM-000235</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE UNA (1) NEVERA DE 16 PIES CUBICOS TIPO INVERTER</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CENTRO COREMU, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>NEVERA DE 16 PIES TIPO INVERTER</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>30 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>572.51</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>612.59</VALOR COMPRA></row>
<row _id="24"><NUMERO ACTO PUBLICO>2025-0-47-01-08-CM-000229</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE DOS (2) UNIDADES DE ESTACION DE CONEXION USB - C 10 EN 1</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR </TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CHANTAL YASMIN AGUIRRE CUBILLO</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ESTACION DE CONEXION USB C 1 O EN 1</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>30 de abril de 2025</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>48.0</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>96.0</VALOR COMPRA></row>
<row _id="25"><NUMERO ACTO PUBLICO /><NOMBRE /><TIPO COMPRA /><EMPRESA ADJUDICADA /><DESCRIPCION DE LA COMPRA /><FECHA DEL ACTO /><CANTIDAD COMPRADA xsi:nil="true" /><VALOR UNITARIO xsi:nil="true" /><VALOR COMPRA xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><NUMERO ACTO PUBLICO /><NOMBRE /><TIPO COMPRA /><EMPRESA ADJUDICADA /><DESCRIPCION DE LA COMPRA /><FECHA DEL ACTO /><CANTIDAD COMPRADA xsi:nil="true" /><VALOR UNITARIO xsi:nil="true" /><VALOR COMPRA xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><NUMERO ACTO PUBLICO /><NOMBRE /><TIPO COMPRA /><EMPRESA ADJUDICADA /><DESCRIPCION DE LA COMPRA /><FECHA DEL ACTO /><CANTIDAD COMPRADA xsi:nil="true" /><VALOR UNITARIO xsi:nil="true" /><VALOR COMPRA xsi:nil="true" /></row>
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