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<row _id="1"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000145</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>REPARACION DEL VEHICULO</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>RICARDO PEREZ, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>REEMPLAZO DE BRAZO DE SUSPENSION INF DER</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 204.25 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 218.55 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="2"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000145</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>REPARACION DEL VEHICULO</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>RICARDO PEREZ, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>REEMPLAZO DE BRAZO DE SUSPENSION INF IZQ</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 163.40 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 174.84 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="3"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000145</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>REPARACION DEL VEHICULO</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>RICARDO PEREZ, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CONJUNTO BRAZO GUIA FRONTAL INF DERECHO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 275.99 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 295.31 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="4"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000145</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>REPARACION DEL VEHICULO</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>RICARDO PEREZ, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SUB CONJUNTO SUSPENSION FRONTAL INF IZQ</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 275.99 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 295.31 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="5"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000145</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>REPARACION DEL VEHICULO</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>RICARDO PEREZ, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ALINEAMINETO DE RUEDAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 40.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 42.80 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="6"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000149</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PROVEEDORA GENERAL DE PANAMA,S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BOLIGRAFO DE TINTA AZUL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>132</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 0.15 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 21.19 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="7"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000149</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PROVEEDORA GENERAL DE PANAMA,S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BOLIGRAFO PUNTA FINA GEL AZUL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>96</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 0.35 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 35.95 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="8"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000149</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PROVEEDORA GENERAL DE PANAMA,S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BOLIGRAFOS  PTA FIN ACE NEG</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>48</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 0.15 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 7.70 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="9"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000149</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PROVEEDORA GENERAL DE PANAMA,S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BOLIGRAFOS  PTA FIN ACE ROJ</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>48</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 0.25 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 12.84 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="10"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000149</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PROVEEDORA GENERAL DE PANAMA,S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BOLIGRAFOS  PTA FIN GEL NEG</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>48</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 0.35 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 17.98 </VALOR COMPRA></row>
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<row _id="12"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000149</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PROVEEDORA GENERAL DE PANAMA,S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BORRADOR DE TABLERO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 0.90 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 9.63 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="13"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000149</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PROVEEDORA GENERAL DE PANAMA,S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CINTA PARA SUMADORA BICOLOR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>8</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1.50 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 12.84 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="14"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000149</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PROVEEDORA GENERAL DE PANAMA,S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ESPIR PARA ENCUADERNAR 1</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>100</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 0.20 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 21.40 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="15"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000149</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PROVEEDORA GENERAL DE PANAMA,S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ESPIRAL PARA ENCUADERNACION DE 1 1/2</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>100</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 0.10 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 10.70 </VALOR COMPRA></row>
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<row _id="17"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000149</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PROVEEDORA GENERAL DE PANAMA,S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ETIQUETA AUTOADHESIVA CIRCULAR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3.60 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 38.52 </VALOR COMPRA></row>
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<row _id="43"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000150</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>BUSINESS EXPRESS  CORP</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DISPENSADOR/MED./CINTA ADHESIVA PEQUENNA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1.43 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 15.30 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="44"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000150</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>BUSINESS EXPRESS  CORP</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>GRAPADORAS MET</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>20</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2.19 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 46.86 </VALOR COMPRA></row>
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<row _id="46"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000150</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>BUSINESS EXPRESS  CORP</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ESPIRALES ENCUADERNACION 1/2</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>50</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 0.07 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 3.76 </VALOR COMPRA></row>
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<row _id="74"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000151</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CRIS BETSAIDA VILLARREAL ACHURRA</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CHOCOLATE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>12</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 21.78 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 261.36 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="75"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000151</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CRIS BETSAIDA VILLARREAL ACHURRA</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>GOMITAS DE SABORES DE FRUTAS VARIADAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>31</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 16.79 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 520.49 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="76"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001868</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE GUANTES DE NITRILO LIBRE DE POLVO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>MAYOR SAFETY AND SUPPLIES, S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>GUANTES DE NITRILO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-14T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 7.13 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 15.26 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="77"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001869</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADAS MINI BOTELLA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AGENCIA SKY, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>AGUA PURIFICADA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 5.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 25.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="78"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000153</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA CHILE ? PANAMA ? CHILE, PARA EL ACOMPANNAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL EL  CUAL  SE  ESTIMA  LA  PARTICIPACION  INTERNACIONAL  DE FABIAN YAKSIC MARCO  DEL  TORNEO PCL</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VIAJES IVONNE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PASAJE AEREO CHILE PANAMA - CHILE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-17T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,696.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,696.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="79"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000152</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA EL ACOMPANNAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL TORNEO DE DEBATE PCL, EN EL CUAL SE ESTIMA LA PARTICIPACION INTERNACIONAL DEL JUEZ PRINCIPAL DE LA FINAL DEL TORNEO, FABIAN YAKSIC</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRUPO GOSA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>HOSPEDAJE PARA FABIAN YAKSIC-CHILE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-18T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 100.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 110.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="80"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000152</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA EL ACOMPANNAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL TORNEO DE DEBATE PCL, EN EL CUAL SE ESTIMA LA PARTICIPACION INTERNACIONAL DEL JUEZ PRINCIPAL DE LA FINAL DEL TORNEO, FABIAN YAKSIC</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRUPO GOSA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ALIMENTACION PARA FABIAN YAKSIC CHILE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-18T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 42.06 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 45.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="81"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001870</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE DOS (2) COMPUTADORAS PORTATILES AVANZADA 16? TIPO 2</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DATA SERVE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>COMPUTADORA MACBOOK PRO 16</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-21T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 5,500.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 11,770.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="82"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001871</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BLANCO, NEGRO Y A COLOR</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SUPER STARS COMPUTERS,</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>IMPRESORA MULTIF LASER B/N</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 315.20 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 337.26 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="83"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001871</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BLANCO, NEGRO Y A COLOR</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SUPER STARS COMPUTERS,</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>IMPRESORA MULTIF LASER</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 441.36 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 472.26 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="84"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001872</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE CUATRO (4) ESCANER AVANZADO TIPO-2</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DATA SERVE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ESCANER AVANZADO DE RED TIPO 2</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-23T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2,480.53 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 10,616.67 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="85"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000154</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DE DOS (2) LICENCIAS DE DISENNO GRAFICO</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>COMUNICACION VISUAL TRAINING</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-23T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,002.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2,004.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="86"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000155</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PRINTRES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TRIPTICOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-24T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2,000</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 0.29 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 620.60 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="87"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000155</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PRINTRES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SEPARADORES DE LIBRO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-24T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2,000</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 0.11 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 235.40 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="88"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000155</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PRINTRES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ETIQUETAS ADHESIVAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-24T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2,000</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 0.12 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 256.80 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="89"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000157</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA (PANAMA-ARGENTINA-PANAMA) Y DOS (2) SEGUROS DE VIAJE ( PANAMA-ARGENTINA-PANAMA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VIAJES ESPANNA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PASAJE AEREO IDA Y VUELTA CLASE EJECUTIV</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-24T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,748.40 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,748.40 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="90"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000157</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA (PANAMA-ARGENTINA-PANAMA) Y DOS (2) SEGUROS DE VIAJE ( PANAMA-ARGENTINA-PANAMA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VIAJES ESPANNA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PASAJE AEREO IDA Y VUELTA CLASE ECONOMIC</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-24T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,241.30 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,241.30 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="91"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000157</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA (PANAMA-ARGENTINA-PANAMA) Y DOS (2) SEGUROS DE VIAJE ( PANAMA-ARGENTINA-PANAMA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VIAJES ESPANNA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SEGURO DE VIAJE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-24T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 56.25 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 112.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="92"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000156</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DE REVISADO VEHICULAR 2024 PARA LA FLOTA DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO SERVICIO 360 CORP.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>REVISADO VEHICULAR 2024</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-25T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>19</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 13.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 264.29 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="93"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001873</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE SENSIBILIZACION (BOLSAS CON LOGO)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>I.H.  INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BOLSAS CON LOGO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-28T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>167</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 10.25 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,831.57 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="94"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000158</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA (PANAMA-ARGENTINA-PANAMA) Y  DOS (2) SEGUROS DE VIAJE ( PANAMA-ARGENTINA-PANAMA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VIAJES ESPANNA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PASAJE AEREO IDA-VUELTA CLASE EJECUTIVA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-28T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2,104.60 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2,104.60 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="95"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000158</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA (PANAMA-ARGENTINA-PANAMA) Y  DOS (2) SEGUROS DE VIAJE ( PANAMA-ARGENTINA-PANAMA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VIAJES ESPANNA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PASAJE AEREO IDA-VUELTA CLASE ECONOMICA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-28T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,241.30 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,241.30 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="96"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000158</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA (PANAMA-ARGENTINA-PANAMA) Y  DOS (2) SEGUROS DE VIAJE ( PANAMA-ARGENTINA-PANAMA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VIAJES ESPANNA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SEGURO DE VIAJE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-28T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 56.25 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 112.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="97"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001879</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACION FISICO TERRESTRE DE 10 MBPS POR TRES MESES (HERRERA Y CHIRIQUI) SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACION FISICO TERRESTRE DE 20 MBPS POR TRES MESES ( SEDE)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV. DE ENLACE DE COMUN TERRESTE 20MBPS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>3</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 560.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,814.40 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="98"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001879</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACION FISICO TERRESTRE DE 10 MBPS POR TRES MESES (HERRERA Y CHIRIQUI) SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACION FISICO TERRESTRE DE 20 MBPS POR TRES MESES ( SEDE)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV. DE ENLACE DE COMUN TERRESTE 10MBPS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>3</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 338.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,095.12 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="99"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001879</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACION FISICO TERRESTRE DE 10 MBPS POR TRES MESES (HERRERA Y CHIRIQUI) SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACION FISICO TERRESTRE DE 20 MBPS POR TRES MESES ( SEDE)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV. DE ENLACE DE COMUN TERRESTE 10MBPS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>3</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 338.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,095.12 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="100"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001874</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS COMO HERRAMIENTAS DE APOYO AL PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DATA SERVE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MONITOR LED 27</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 209.15 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,342.74 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="101"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001874</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS COMO HERRAMIENTAS DE APOYO AL PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DATA SERVE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MOCHILA PARA PORTATIL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>25</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 11.82 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 316.19 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="102"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001874</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS COMO HERRAMIENTAS DE APOYO AL PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DATA SERVE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>REGLETA 6 SALIDAS 110V/220V</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.18 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 43.76 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="103"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001875</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS COMO HERRAMIENTAS DE APOYO AL PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FORMAS Y SISTEMAS S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MOUSE OPTICO ALAMBRICO USB TIPO 1</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>40</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3.28 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 140.38 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="104"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001875</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS COMO HERRAMIENTAS DE APOYO AL PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FORMAS Y SISTEMAS S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD 480 GB</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 42.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 224.70 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="105"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001876</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS COMO HERRAMIENTAS DE APOYO AL PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>JELLINI, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MOUSE OPTICO INALAMBRICO USB TIPO 2</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 9.58 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 102.51 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="106"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001877</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS COMO HERRAMIENTAS DE APOYO AL PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INVERSIONES AYLI, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD 480 GB</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-31T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 34.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 363.80 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="107"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001878</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS COMO HERRAMIENTAS DE APOYO AL PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ENCOM GLOBAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CABLE TELEFONICO ESPIRAL CONECTOR 4P4C</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-31T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2.95 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 31.57 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="108"><NUMERO ACTO PUBLICO>2022-1-47-287-08-LP-003148</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE EMISION Y COBERTURA DE UNA POLIZA DE VIDA Y SALUD PARA EL PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>LICITACION PUBLICA</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASEGURADORA ANCON, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>POLIZA DE VIDA Y SALUD</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-31T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 6,820.60 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 6,820.60 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="109"><NUMERO ACTO PUBLICO>2022-1-47-287-08-LP-003148</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE EMISION Y COBERTURA DE UNA POLIZA DE VIDA Y SALUD PARA EL PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>LICITACION PUBLICA</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASEGURADORA ANCON, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DEDUCIBLE DE PAGO DE SEGURO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-10-31T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 341.03 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 341.03 </VALOR COMPRA></row>
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