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<row _id="1"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000116</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA SEDE REGIONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS EN EL DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>EASY OFFICE, INC.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>RECEPCION CON PEDESTAL MOVIL C/ LOGO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45478</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>1138.52</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>1218.22</VALOR COMPRA></row>
<row _id="2"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000116</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA SEDE REGIONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS EN EL DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>EASY OFFICE, INC.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ESCRITORIO CON PEDESTAL MOVIL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45478</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>387.44</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>4145.61</VALOR COMPRA></row>
<row _id="3"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000116</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA SEDE REGIONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS EN EL DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>EASY OFFICE, INC.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MESA DE LECTURA APILABLE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45478</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>3</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>235</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>754.35</VALOR COMPRA></row>
<row _id="4"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000116</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA SEDE REGIONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS EN EL DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>EASY OFFICE, INC.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SILLA DE ESPERA SIN BRAZO 585X510X795 MM</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45478</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>8</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>53.12</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>454.71</VALOR COMPRA></row>
<row _id="5"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000116</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA SEDE REGIONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS EN EL DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>EASY OFFICE, INC.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SILLA DE ESPERA SIN BRAZO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45478</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>100.48</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>645.08</VALOR COMPRA></row>
<row _id="6"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000116</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA SEDE REGIONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS EN EL DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>EASY OFFICE, INC.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SILLA ERGONOMETRICA ASIENTO DE NYLON</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45478</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>13</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>170.51</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>2371.79</VALOR COMPRA></row>
<row _id="7"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000116</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA SEDE REGIONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS EN EL DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>EASY OFFICE, INC.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ESCRITORIO C/ PEDESTAL 1200X600X750MM</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45478</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>186.88</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>399.92</VALOR COMPRA></row>
<row _id="8"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000117</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA USO DE LA SEDE REGIONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS UBICADA EN LA PROVINCIA DE COCLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SERVICIOS E INSTALACIONES</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>NVR DE 16 CANALES Y DISCO DURO DE 4 TB</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45481</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>328.87</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>351.89</VALOR COMPRA></row>
<row _id="9"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000117</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA USO DE LA SEDE REGIONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS UBICADA EN LA PROVINCIA DE COCLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SERVICIOS E INSTALACIONES</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CAMARAS IP DE VIDEO TIPO BULLET IP67</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45481</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>3</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>80.35</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>257.92</VALOR COMPRA></row>
<row _id="10"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000117</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA USO DE LA SEDE REGIONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS UBICADA EN LA PROVINCIA DE COCLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SERVICIOS E INSTALACIONES</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CAMARAS IP DE VIDEO TIPO DOMO IP67</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45481</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>82.17</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>527.53</VALOR COMPRA></row>
<row _id="11"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000115</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO DE TANQUE DE RESERVA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TOTAL IMPORT, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MANTENIMIENTO DEL SIST. HIDRONEUMATICO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45481</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>410</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>438.7</VALOR COMPRA></row>
<row _id="12"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000020</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>PRORROGA DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CONTRA ROBO SEDE PRINCIPAL</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ELECTRO SISTEMAS DE PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV. MONITOREO DE ALARMA CONTRA ROBO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45481</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>197.62</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>211.45</VALOR COMPRA></row>
<row _id="13"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000118</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS PARA LA NUEVA SEDE REGIONAL DE COCLE QUE ALBERGARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>THE BEST OF HOME,S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45482</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>993</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>1062.51</VALOR COMPRA></row>
<row _id="14"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001814</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACION DE 50MB PARA EL USO DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE ENLACE TERRESTRE DE 50 MB</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45482</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>853</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>5527.44</VALOR COMPRA></row>
<row _id="15"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001816</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA OFRECER EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION (LAPICES DE COLORES Y LIBRETAS)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASOCIADOS TERRANOVA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LIBRETAS RAYA ANCH 5 MAT</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45482</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>36</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>2.89</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>111.32</VALOR COMPRA></row>
<row _id="16"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001816</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA OFRECER EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION (LAPICES DE COLORES Y LIBRETAS)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASOCIADOS TERRANOVA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LAPICES DE COLORES / CJ 12 COLORES</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45482</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1000</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>0.69</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>738.3</VALOR COMPRA></row>
<row _id="17"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001817</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA OFRECER EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION (LAPIZ MECANICO)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>JELLINI, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LAPIZ MECANICO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45482</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>45</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>2.81</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>135.3</VALOR COMPRA></row>
<row _id="18"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001818</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA OFRECER EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION (REGLA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FA88, INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>REGLA FLEXIBLE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45482</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>55</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>1.82</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>107.11</VALOR COMPRA></row>
<row _id="19"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001818</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA OFRECER EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION (REGLA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FA88, INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE FLETE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45482</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>15</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>15</VALOR COMPRA></row>
<row _id="20"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000120</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE INTERPRETE PARA EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA LA INVESTIGACION Y PREVENCION DE LA CORRUPCION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>JABES HOLDING, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE INTERPRETE INGLES-ESPANNOL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45483</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>3800</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>4066</VALOR COMPRA></row>
<row _id="21"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-99-RC-001822</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA JULIO DE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PETROLEOS DELTA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>GASOLINA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45484</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>1000</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>1000</VALOR COMPRA></row>
<row _id="22"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-99-RC-001822</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA JULIO DE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PETROLEOS DELTA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DIESEL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45484</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>1500</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>1500</VALOR COMPRA></row>
<row _id="23"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000121</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA LA INVESTIGACION Y PREVENCION DE LA CORRUPCION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRUPO GOSA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 70 PERSONA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45484</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>1800</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>1800</VALOR COMPRA></row>
<row _id="24"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001823</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DEL ENLACE DE COMUNICACION TERRESTRE DE 20MB PARA USO DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS SEDE CENTRAL, ENLACE DE COMUNICACION DE 10MB</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ENLACE DE COMUNICACION TERRESTRE DE 20MB</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45485</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>3</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>560</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>1814.4</VALOR COMPRA></row>
<row _id="25"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001823</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DEL ENLACE DE COMUNICACION TERRESTRE DE 20MB PARA USO DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS SEDE CENTRAL, ENLACE DE COMUNICACION DE 10MB</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ENLACE DE COMUNICACION TERRESTRE DE 10MB</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45485</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>3</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>338</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>1095.12</VALOR COMPRA></row>
<row _id="26"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001823</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DEL ENLACE DE COMUNICACION TERRESTRE DE 20MB PARA USO DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS SEDE CENTRAL, ENLACE DE COMUNICACION DE 10MB</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ENLACE DE COMUNICACION TERRESTRE DE 10MB</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45485</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>3</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>338</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>1095.12</VALOR COMPRA></row>
<row _id="27"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001824</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATA PARA OCHO (8) LINEAS POR TRES MESES</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE  VOZ Y DATA (SC)  1000 MIN</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45485</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>3</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>55</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>186.51</VALOR COMPRA></row>
<row _id="28"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001824</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATA PARA OCHO (8) LINEAS POR TRES MESES</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE VOZ  Y DATA (SC) 500 MINUTOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45485</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>9</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>35</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>356.13</VALOR COMPRA></row>
<row _id="29"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001824</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATA PARA OCHO (8) LINEAS POR TRES MESES</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE VOZ Y DATA (SC)</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45485</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>12</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>25</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>339.24</VALOR COMPRA></row>
<row _id="30"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000122</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE PANAMA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ANA ISABEL GONZALEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ARREGLOS FLORALES TIPO PEDESTAL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45490</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>200</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>400</VALOR COMPRA></row>
<row _id="31"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000122</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE PANAMA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ANA ISABEL GONZALEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ARREGLO FLORAL PARA EL COUNTER</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45490</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>150</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>150</VALOR COMPRA></row>
<row _id="32"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000122</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE PANAMA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ANA ISABEL GONZALEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45490</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>80</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>80</VALOR COMPRA></row>
<row _id="33"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000128</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>HOSPEDAJE PARA UNA (01) PERSONA, ENTRANDO EL JUEVES DIECIOCHO (18) DE JULIO Y SALIENDO EL VIERNES 19 DE JULIO Y ENTRANDO EL LUNES 22 DE JULIO Y SALIDA EL MARTES (23) DE JULIO DE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FIVE STAR MANAGEMENT S A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE HOSPEDAJE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45491</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>126</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>126</VALOR COMPRA></row>
<row _id="34"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000128</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>HOSPEDAJE PARA UNA (01) PERSONA, ENTRANDO EL JUEVES DIECIOCHO (18) DE JULIO Y SALIENDO EL VIERNES 19 DE JULIO Y ENTRANDO EL LUNES 22 DE JULIO Y SALIDA EL MARTES (23) DE JULIO DE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FIVE STAR MANAGEMENT S A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>10 % DE IMPUESTO HOTELERO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45491</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>12.6</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>12.6</VALOR COMPRA></row>
<row _id="35"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000123</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE CATERING PARA EL ACTO DE INAUGURACION DEL PABELLON DE LA FISCALIA DE CUENTAS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>BOCADILLOS S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE CATERING</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45491</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>663</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>663</VALOR COMPRA></row>
<row _id="36"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001826</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DEL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO MOVIL, PARA SEDE PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>INTERNET INALAMBRICO 50GB-DESPACHO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45492</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>12</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>45</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>610.44</VALOR COMPRA></row>
<row _id="37"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001826</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DEL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO MOVIL, PARA SEDE PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>INTERNET INALAMBRICO 50GB-SECRETARIA GEN</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45492</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>45</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>305.22</VALOR COMPRA></row>
<row _id="38"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001826</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DEL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO MOVIL, PARA SEDE PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>INTERNET INALAMBRICO 50GB-RELACINES P.</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45492</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>45</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>305.22</VALOR COMPRA></row>
<row _id="39"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001826</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DEL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO MOVIL, PARA SEDE PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>INTERNET INALAMBRICO 50GB-INFORMATICA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45492</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>45</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>305.22</VALOR COMPRA></row>
<row _id="40"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001826</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DEL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO MOVIL, PARA SEDE PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>INTERNET INALAMBRICO 50GB-SIAP</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45492</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>45</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>305.22</VALOR COMPRA></row>
<row _id="41"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001826</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DEL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO MOVIL, PARA SEDE PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>INTERNET INALAMBRICO 50GB-HERRERA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45492</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>45</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>305.22</VALOR COMPRA></row>
<row _id="42"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001826</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DEL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO MOVIL, PARA SEDE PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>INTERNET INALAMBRICO 50GB-CHIRIQUI</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45492</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>45</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>305.22</VALOR COMPRA></row>
<row _id="43"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001826</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DEL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO MOVIL, PARA SEDE PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>INTERNET INALAMBRICO 50GB-COCLE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45492</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>45</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>305.22</VALOR COMPRA></row>
<row _id="44"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000124</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE TRES (3) UNIDADES DE EXTINTORES TIPO ABC DE DIEZ (10) LIBRAS PARA SEDE REGIONAL COCLE.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>JR PROTECTION, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>EXTINTOR ABC 10 LB</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45495</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>3</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>39.97</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>128.3</VALOR COMPRA></row>
<row _id="45"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001827</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE VOZ Y DATA (SC) - 500 MINUTOS PARA UNA LINEA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE VOZ Y DATA (SC) 500 MINUTOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45495</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>35</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>197.85</VALOR COMPRA></row>
<row _id="46"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000129</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE DOCE (12) CAJAS ACRILICAS TRANSPARENTES CON BASE EN NEGRO Y SOPORTE PARA SOSTENER LUPAS PARA ENTREGA INMEDIATA EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRUPO DIASOF, S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CAJAS ACRILICAS TRANSPARENTE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45495</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>12</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>70</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>898.8</VALOR COMPRA></row>
<row _id="47"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000125</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE CIEN (100) PINES METALICOS DE LATON REPRESENTATIVOS DEL INSTITUTO DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ACADEMICO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SKETCH MARKS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PINES METALICOS CIRCULARES</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45496</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>100</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>3.83</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>409.81</VALOR COMPRA></row>
<row _id="48"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-99-RC-001825</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AGOSTO DE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PETROLEOS DELTA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45496</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>1500</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>1500</VALOR COMPRA></row>
<row _id="49"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-99-RC-001825</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AGOSTO DE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PETROLEOS DELTA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45496</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>1000</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>1000</VALOR COMPRA></row>
<row _id="50"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001828</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU PARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>COOL SERVICES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>A/C SPLIT 18000 BTU</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45496</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>565</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>604.55</VALOR COMPRA></row>
<row _id="51"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000127</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TABLERO PARA BOLETINES EN ACRILICO TRANSPARENTE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRUPO ARANDA INT. S,A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TABLERO P/BOLETIN EN ACRILICO TRANSP</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45497</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>245</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>262.15</VALOR COMPRA></row>
<row _id="52"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001829</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PETROLEOS DELTA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DIESEL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45497</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>1500</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>1500</VALOR COMPRA></row>
<row _id="53"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001829</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PETROLEOS DELTA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>GASOL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45497</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>1000</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>1000</VALOR COMPRA></row>
<row _id="54"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000126</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VISIONARTE PROMOCION Y PUBLICIDAD</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TRIPTICO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45497</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>780</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>0.21</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>175.27</VALOR COMPRA></row>
<row _id="55"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000126</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VISIONARTE PROMOCION Y PUBLICIDAD</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SEPARADORES DE LIBROS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45497</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>605</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>0.11</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>71.21</VALOR COMPRA></row>
<row _id="56"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000126</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VISIONARTE PROMOCION Y PUBLICIDAD</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ETIQUETAS ADHESIVAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45497</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>705</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>0.29</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>218.77</VALOR COMPRA></row>
<row _id="57"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000126</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VISIONARTE PROMOCION Y PUBLICIDAD</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BOLSAS CON LOGO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45497</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>615</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>0.7</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>460.64</VALOR COMPRA></row>
<row _id="58"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000126</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VISIONARTE PROMOCION Y PUBLICIDAD</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIOS DE SERIGRAFIA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45497</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>300</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>321</VALOR COMPRA></row>
<row _id="59"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-LP-003896</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE VEHICULO TIPO FURGON TECHO ALTO, CAJA CERRADA PARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>LICITACION PUBLICA</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>MPS LATAM S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>VEHICULO TIPO FURGON TECHO ALTO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45498</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>47990</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>51349.3</VALOR COMPRA></row>
<row _id="60"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-LP-003896</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE VEHICULO TIPO FURGON TECHO ALTO, CAJA CERRADA PARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>LICITACION PUBLICA</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>MPS LATAM S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MANTENIMIENTO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45498</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>7849.67</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>8399.15</VALOR COMPRA></row>
<row _id="61"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001819</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE PAPEL PARA EMBALAR POR UN PERIODO APROXIMADO DE SEIS (6) MESES DEL ANNO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GLORIBETH DEL CARMEN ROJAS TORRES</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PAPEL FILM 2000 PIES X 12 PULGADAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45498</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>31.9</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>204.8</VALOR COMPRA></row>
<row _id="62"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001820</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE JABON POR UN PERIODO APROXIMADO DE SEIS (6) MESES DEL ANNO 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>MASTER DIRECT PANAMA, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DETERGENTE EN POLVO DE 200 GRAMOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45498</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>20</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>21.49</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>459.89</VALOR COMPRA></row>
<row _id="63"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000131</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTROS DE HIGROMETROS DIGITALES</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CARLOS JAVIER YEE GARRIDO</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>HIGROMETRO DIGITAL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45498</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>263.98</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>564.92</VALOR COMPRA></row>
<row _id="64"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001830</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATA Y EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE  VOZ Y DATA (SC)  1000 MIN</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45499</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>55</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>294.28</VALOR COMPRA></row>
<row _id="65"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001830</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATA Y EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TELEFONO MOVIL CELULAR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45499</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>1000</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>1070</VALOR COMPRA></row>
<row _id="66"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001830</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATA Y EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE VOZ  Y DATA (SC) 500 MINUTOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45499</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>15</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>35</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>593.35</VALOR COMPRA></row>
<row _id="67"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001830</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATA Y EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TELEFONO MOVIL CELULAR SAMSUNG</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45499</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>650</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>3477.5</VALOR COMPRA></row>
<row _id="68"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001830</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATA Y EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATA 300 MINUTOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45499</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>35</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>197.93</VALOR COMPRA></row>
<row _id="69"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001830</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATA Y EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>EQUIPO CELULAR ANDROID</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45499</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>350</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>374.5</VALOR COMPRA></row>
<row _id="70"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000133</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS DEL SEGUNDO SEMESTRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>BOCADILLOS S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FASE 1 - SERVICIO DE ALIMENTACION</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45499</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>1992</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>1992</VALOR COMPRA></row>
<row _id="71"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000133</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS DEL SEGUNDO SEMESTRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>BOCADILLOS S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FASE 2 - SERVICIO DE ALIMENTACION</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45499</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>1172</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>1172</VALOR COMPRA></row>
<row _id="72"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000133</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS DEL SEGUNDO SEMESTRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>BOCADILLOS S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FASE 3 - SERVICIO DE ALIMENTACION</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45499</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>1733.33</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>1733.33</VALOR COMPRA></row>
<row _id="73"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000133</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS DEL SEGUNDO SEMESTRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>BOCADILLOS S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FASE 4 - SERVICIO DE ALIMENTACION</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45499</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>437.5</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>437.5</VALOR COMPRA></row>
<row _id="74"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000133</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS DEL SEGUNDO SEMESTRE 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>BOCADILLOS S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FASE 5 - SERVICIO DE ALIMENTACION</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45499</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>929.6</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>929.6</VALOR COMPRA></row>
<row _id="75"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001831</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>AGUA EN GARRAFON RETORNABLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TECNIC GROUP, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>GARRAFON DE AGUA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45499</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>180</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>3.85</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>693</VALOR COMPRA></row>
<row _id="76"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000132</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DE LA LICENCIA ANUAL PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS EN LINEA PARA USO DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS POR:</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INTERNATIONAL POLYGRAPH TRAINING CE</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LICENCIA PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45499</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>1725</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>1845.75</VALOR COMPRA></row>
<row _id="77"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000130</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFRECER EN LA JORNADA DE SENSIBILIZACION DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>NATHIUSKA GONZALEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MINI MALVAVISCOS DE COLORES</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45502</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>30</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>8.5</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>255</VALOR COMPRA></row>
<row _id="78"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000130</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFRECER EN LA JORNADA DE SENSIBILIZACION DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>NATHIUSKA GONZALEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CARAMELOS DE FRESAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45502</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>38</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>3.75</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>142.5</VALOR COMPRA></row>
<row _id="79"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000130</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFRECER EN LA JORNADA DE SENSIBILIZACION DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>NATHIUSKA GONZALEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CHOCOLATE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45502</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>24</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>120</VALOR COMPRA></row>
<row _id="80"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000130</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFRECER EN LA JORNADA DE SENSIBILIZACION DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>NATHIUSKA GONZALEZ</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SNACK DE FRUTAS MIXTAS  GOMITAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45502</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>14</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>18</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>252</VALOR COMPRA></row>
<row _id="81"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000119</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>DIPLOMADO EN TECNICAS DE INVESTIGACION PATRIMONIAL APLICADA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>UDELAS</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DIPLOMADO EN TECNICA DE INVESTIGACION</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45504</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>8162.5</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>8162.5</VALOR COMPRA></row>
<row _id="82"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000137</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DE LICENCIA ORACLE DATABASE STANDARD EDITION  2.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>REDSOFT CORP</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LICENCIA DE BASE DE DATOS ORACLE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45504</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>2547.42</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>2547.42</VALOR COMPRA></row>
<row _id="83"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-RC-001592</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE DOS (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO Y A COLOR</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>OMICRON PANAMA CORPORATION</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45483</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>2773.07</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>2967.18</VALOR COMPRA></row>
<row _id="84"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-04-CM-003753</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS (2) UNIDADES DE AIRE ACONDIICONADO DE 36,000 BTU</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>MULTISERVIN POS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO A/A</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45484</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>112.15</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>120</VALOR COMPRA></row>
<row _id="85"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-RC-001593</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE TRES (3) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>OMICRON PANAMA CORPORATION</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES B/N</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45492</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>3243.2</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>3470.22</VALOR COMPRA></row>
<row _id="86"><NUMERO ACTO PUBLICO>2022-1-47-287-08-LP-003148</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE EMISION Y COBERTURA DE UNA POLIZA DE VIDA Y SALUD PARA EL PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>LICITACION PUBLICA</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASEGURADORA ANCON, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>POLIZA DE VIDA Y SALUD</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45492</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>45810</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>48100.5</VALOR COMPRA></row>
<row _id="87"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-06-PS-003545</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CONTRA ROBO EXISTENTE Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE REGIONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS UBICADA EN LA PROVINCIA DE HERRERA</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SEGURIDAD TECNOLOGIA Y SISTEMA, S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV. MONITOREO ALARMA HERRERA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45492</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>51.7</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>55.32</VALOR COMPRA></row>
<row _id="88"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-CM-003589</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL (MURO DE FUEGO) SEDE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>HIDRO POWER SYSTEMS, INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV. MANT.GENERADOR ELECTRICO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45495</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>1944</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>2080.08</VALOR COMPRA></row>
<row _id="89"><NUMERO ACTO PUBLICO>2022-1-47-287-08-PE-003142</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ARRENDAMIENTO DE UN SEGUNDO LOCAL PARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS EN LA PROVINCIA DE PANAMA</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>KOUKLA PROPERTIES INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ARRENDAMIENTO DEL LOCAL N2 SEDE PANAMA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45503</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>3499.18</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>3743.94</VALOR COMPRA></row>
<row _id="90"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PE-000001</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA ALBERGAR LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS EN LA PROVINCIA DE PANAMA</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INVERSIONES CARONTE,S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ARRENDAMIENTO FINCA 17772</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45503</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>11702.25</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>12521.41</VALOR COMPRA></row>
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