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<row _id="1"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-06-RC-001791</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTADORAS PORTATIL 15" TIPO 1</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DATA SERVE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA 15" T1</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>25</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 936.01 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 25,038.27 </VALOR COMPRA></row>
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<row _id="38"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000093</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BUJIAS RAV4</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 12.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 51.36 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="39"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000093</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FILTRO D/ACEITE/MOTOR/SENTRA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 5.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 10.70 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="40"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000093</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FILTRO DE AIRE DE CABINA NISSAN SENTRA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 12.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 25.68 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="41"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000093</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FILTRO DE AIRE / NISSAN SENTRA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 8.56 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="42"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000093</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BUJIAS SENTRA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>8</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 6.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 51.35 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="43"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000093</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FILTRO D/ACEITE/MOTOR/XTRAIL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 8.56 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="44"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000093</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FILTRO DE AIRE DE CABINA NISSAN XTRAIL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 12.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 25.68 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="45"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000093</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FILTRO DE AIRE NISSAN XTRAIL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 5.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 5.35 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="46"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000093</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BUJIAS XTRAIL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>8</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 6.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 51.36 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="47"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000093</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FILTRO DE AIRE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 7.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 7.49 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="48"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000093</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR 2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MANO DE OBRA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-02T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>25</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 41.12 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,099.96 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="49"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000094</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE DOS (2) UNIDADES DE MONITOR DE TOMA DE PRESION ARTERIAL DE BRAZO, TIPO DIGITAL</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>LCDT CORP., S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MONITOR DE PRESION ARTERIAL AUTOMATICO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-03T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 71.99 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 154.06 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="50"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000003</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS Y FRECUENCIAS DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL PARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VOICE &amp; DATA COMMUNICATIONS</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ALQ. DE EQUIPOS LOCALIZADOR SATELITAL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-06T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 445.30 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 4,764.71 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="51"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-CM-003617</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATAFORMA INCLINADA SALVA ESCALERA PARA ACCESIBILIDAD (SEGUN ESPECIFICACIONES)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ELEVADORES PANAMERICANOS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DESARROLLO Y APROBACION DE PLANOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-06T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2,869.91 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 3,070.80 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="52"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-CM-003617</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATAFORMA INCLINADA SALVA ESCALERA PARA ACCESIBILIDAD (SEGUN ESPECIFICACIONES)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ELEVADORES PANAMERICANOS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PLATAFORMA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD R</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-06T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 21,045.98 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 22,519.20 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="53"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000011</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES-ENDOSOS N12BC10506</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES-ENDOSO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 39.82 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 39.82 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="54"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000011</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES-ENDOSOS N12BC10506</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>IMPUESTO 5%</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="55"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000012</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>POLIZA DE ASIENTOS-ENDOSOS N12BC10467</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES-ENDOSO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 27.74 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 27.74 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="56"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000012</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>POLIZA DE ASIENTOS-ENDOSOS N12BC10467</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>IMPUESTO 5%</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1.39 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1.39 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="57"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-PE-000003</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA ALBERGAR LA OFICINA DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS, EN LA PROVINCIA DE COCLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CASEG, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ARRENDAMIENTO DE LOCAL P/ COCLE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 950.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,016.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="58"><NUMERO ACTO PUBLICO>2022-1-47-287-08-LP-003148</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE EMISION Y COBERTURA DE UNA POLIZA DE VIDA Y SALUD PARA EL PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>LICITACION PUBLICA</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASEGURADORA ANCON, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>POLIZA DE VIDA Y SALUD</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 15,270.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 16,033.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="59"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001798</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LINEA BLANCA (MICRRONDAS)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DATA SERVE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MICROONDAS DE 0.7 A 0.9 PIES CUBICOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 65.94 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 352.78 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="60"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001797</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LINEAS BLANCAS (DISPENSADOR DE AGUA)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>B.H. CORP, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 183.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 783.24 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="61"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001796</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE DOS (2) PASAJES AEREOS PANAMA - VIENA PANAMA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AVENTURA TOURS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PASAJE AEREO CLASE EJECUTIVA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4,739.34 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 4,739.34 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="62"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001796</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE DOS (2) PASAJES AEREOS PANAMA - VIENA PANAMA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AVENTURA TOURS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PASAJE AEREO CLASE ECONOMICO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-09T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,859.63 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,859.63 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="63"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001802</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>NUEVE UNIDADES DE TELEFONOS DE VOZ SOBRE IP DE 4 LINEAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DATA SERVE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TELEFONO DE VOZ SOBRE IP DE 4 LINEAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-10T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>9</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 99.99 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 962.90 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="64"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000095</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE DOS (2) EQUIPOS MURO DE FUEGO (FIREWALL), CON LICENCIAMIENTO O SUSCRIPCION ANUAL E INSTALACION Y CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SOLUTIONS GROUP S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>EQUIPO MURO DE FUEGO FIREWALL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-10T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,195.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2,557.30 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="65"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000095</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE DOS (2) EQUIPOS MURO DE FUEGO (FIREWALL), CON LICENCIAMIENTO O SUSCRIPCION ANUAL E INSTALACION Y CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SOLUTIONS GROUP S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LICENCIAMIENTO O SUSCRIPCION</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-10T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 780.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,669.20 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="66"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000095</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE DOS (2) EQUIPOS MURO DE FUEGO (FIREWALL), CON LICENCIAMIENTO O SUSCRIPCION ANUAL E INSTALACION Y CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SOLUTIONS GROUP S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>INST, CONFIG Y ACOMPANNAMIENTO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-10T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,500.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,605.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="67"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000097</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE SEIS (6) DESHUMIFICADOR DE 60 PINTAS 110 VOLTIOS PARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>507 CARGO EXPRESS INC.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DESHUMIFICADOR DE 60 PINTAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-10T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 276.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,771.92 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="68"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000097</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE SEIS (6) DESHUMIFICADOR DE 60 PINTAS 110 VOLTIOS PARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>507 CARGO EXPRESS INC.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ACARREO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-10T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 30.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 32.10 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="69"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001799</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE GALLETAS DE WAFER PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE LOS PROXIMOS TRES (3) MESES</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>JOHANA STOUTE CARBAJAL</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>GALLETAS DULCES - WAFER</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-14T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 7.85 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 39.25 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="70"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001800</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE CREMAS PARA CAFE EN ENVASE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE LOS PROXIMOS TRES (3) MESES</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FEAX INTERNATIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CREMA PARA CAFE - ENVASE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-14T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 59.70 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 238.80 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="71"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001801</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES CON ASAS PARA BEBIDAS CALIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE LOS PROXIMOS TRES (3) MESES</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GLORIBETH DEL CARMEN ROJAS TORRES</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>VASO PARA BEBIDA CALIENTE (CON ASA) 8 OZ</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-14T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 41.02 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 43.89 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="72"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001804</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE ACCESORIOS DE RED Y EQUIPOS DE COMUNICACION (SWITCH Y AP) PARA LA NUEVA REGIONAL DE COCLE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FORMAS Y SISTEMAS S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SWITCH 24 PS POE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-16T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 535.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 572.45 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="73"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001804</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE ACCESORIOS DE RED Y EQUIPOS DE COMUNICACION (SWITCH Y AP) PARA LA NUEVA REGIONAL DE COCLE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FORMAS Y SISTEMAS S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PUNTOS DE ACCESO DE DOBLE BANDA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-16T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>3</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 228.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 731.88 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="74"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-PE-000003</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA ALBERGAR LA OFICINA DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS, EN LA PROVINCIA DE COCLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CASEG, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ARRENDAMIENTO DE LOCAL SEDE P/ COCLE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-16T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 950.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,016.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="75"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001806</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TECNIC GROUP, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>AGUA PURIFICADA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-17T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>20</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4.25 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 85.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="76"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001789</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE CAMISAS PARA DAMA LISAS CORTA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>BELL CARGO CORPORATION</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CAMISA MANGA CORTA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>15</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 12.58 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 201.91 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="77"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001795</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE PANTALONES DE DAMA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CONFECCIONES MARGGIE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PANTALON COLOR NEGRO DE DAMA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-21T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>15</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 13.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 208.65 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="78"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001808</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE 5 MONITORES DE 27 PULGADAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DATA SERVE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MONITOR LED 27</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-21T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 176.11 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 942.19 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="79"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-02-RC-001807</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE COMUNICACION FISICO TERRESTRE DE 10 MB PARA LA SEDE DE COCLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ENLACE DE COMUNICACION FISICO TERRESTRE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-21T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 338.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2,190.24 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="80"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-02-RC-001807</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE COMUNICACION FISICO TERRESTRE DE 10 MB PARA LA SEDE DE COCLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>INSTALACION DE SERVICIO DE ENLACE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-21T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 50.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 53.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="81"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-CM-003661</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL (MURO DE FUEGO) SEDE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ISIS REYNA HERRERA</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>RENOVACION DE SOP. Y MANT. EQ. FIREWALL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-21T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 400.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 428.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="82"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001803</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>CINCO UNIDADES DE TINTA CANON CLI-151 MAGENTA Y SEIS UNIDADES DE TINTA CANON CLI-150 CIAN PARA IMPRESORA CANON DE FOTOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CANON PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TINTA CANON - CLI-151 CYAN</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 9.90 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 63.56 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="83"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001803</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>CINCO UNIDADES DE TINTA CANON CLI-151 MAGENTA Y SEIS UNIDADES DE TINTA CANON CLI-150 CIAN PARA IMPRESORA CANON DE FOTOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CANON PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TINTA CANON CLI-151 MAGENTA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 9.90 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 52.96 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="84"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000098</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO  EN LA SEDE REGIONAL DE COCLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VENTAS Y SERVICIOS TECNICOS EDMOR,</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>A/C CENTRAL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8,411.21 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 9,000.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="85"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001809</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE UNA (1) UPS PARA LA REGIONAL DE COCLE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FORMAS Y SISTEMAS S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>UPS AVANZADO 3</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3,195.99 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 3,419.71 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="86"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000099</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>HABILITACION DE ESPACIOS   PARA LA  OFICINA REGIONAL DE COCLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VIDRIOS Y VENTANAS BARRIA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ADECUACION SALON AUXILIAR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4,276.17 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 4,575.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="87"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000099</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>HABILITACION DE ESPACIOS   PARA LA  OFICINA REGIONAL DE COCLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VIDRIOS Y VENTANAS BARRIA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ADECUACION DE ESPACIO DE LA OFICINA 1</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2,500.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2,675.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="88"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000099</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>HABILITACION DE ESPACIOS   PARA LA  OFICINA REGIONAL DE COCLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VIDRIOS Y VENTANAS BARRIA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ADECUACION DE COCINETA Y A/A CENTRAL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2,150.96 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2,301.53 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="89"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000016</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO PARA DOSCIENTOS (200) USUARIOS SIMULTANEOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>COGNOSONLINE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>RENOVACION DE LICENCIAMIENTO PARA 200 US</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-23T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 29,496.69 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 29,496.69 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="90"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000015</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ENDOSO DE LA POLIZA DE AUTOMOVIL N02B315333</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>POLIZA DE AUTOMOVIL - ENDOSO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-24T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 556.62 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 556.62 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="91"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000015</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ENDOSO DE LA POLIZA DE AUTOMOVIL N02B315333</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>IMPUESTO - 6%</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-24T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 33.40 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 33.40 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="92"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001805</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TRES UNIDADES DE TINTA CANON CLI-151 AMARILLA PARA IMPRESORA CANON DE FOTO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CANON PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TINTA CANON - CLI-151 YELLOW</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-24T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>3</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 9.90 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 31.78 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="93"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000100</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ALQUILER, INSTALACION, PROGRAMACION, MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE UN SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO EN LA NUEVA SEDE REGIONAL DE LA FGC EN COCLE.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ELECTRO SISTEMAS DE PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SISTEMA INSTALADO Y PROGRAMADO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-24T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 586.36 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 627.41 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="94"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000100</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ALQUILER, INSTALACION, PROGRAMACION, MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE UN SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO EN LA NUEVA SEDE REGIONAL DE LA FGC EN COCLE.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ELECTRO SISTEMAS DE PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MESUALIDAD DE ALQUILER Y MONITOREO POR 7</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-24T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 863.80 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 924.27 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="95"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000104</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS PARA LA NUEVA SEDE REGIONAL DE COCLE QUE ALBERGARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PRINTRES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-24T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 849.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 908.43 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="96"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000102</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE ROLL UP PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PROYECTOS GRAFICOS Y ESTRUCTURAS,</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ROLL UP</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-24T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>3</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 43.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 138.03 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="97"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000103</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE DOS (2) BASES DE PARED PARA LA INSTALACION DE DOS (2) TV INTERACTIVO DE 75? Y 86?.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ANAYANSI ROMERO PAREDES</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SOPORTE DE PARED</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-24T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 110.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 220.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="98"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000105</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE BOCADILLOS PARA 200 PARTICIPANTES DURANTE LA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO POR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS REALIZADAS POR EL IFPA -2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DE LA COCINA DE TIA IRMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE REFRIGERIOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2,939.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2,939.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="99"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000105</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE BOCADILLOS PARA 200 PARTICIPANTES DURANTE LA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO POR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS REALIZADAS POR EL IFPA -2024</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DE LA COCINA DE TIA IRMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE TRANSPORTE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 60.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 60.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="100"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000106</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE COCLE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GS TECHNOLOGIES AND SECURITY</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PELACABLES/CORTACABLE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 75.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 160.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="101"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000106</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE COCLE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GS TECHNOLOGIES AND SECURITY</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MINI PELACABLES DE RED, PAQUETE DE 3</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 25.50 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 54.57 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="102"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000106</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE COCLE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GS TECHNOLOGIES AND SECURITY</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PINZA DE CORTE DIAGONAL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 34.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 72.76 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="103"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000106</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE COCLE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GS TECHNOLOGIES AND SECURITY</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>KIT COMPACTO DE TALADRO DESTORNILLADOR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 199.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 425.86 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="104"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000106</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE COCLE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GS TECHNOLOGIES AND SECURITY</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DESTORNILLADOR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 145.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 155.15 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="105"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000106</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE COCLE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GS TECHNOLOGIES AND SECURITY</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CONECTOR DE RED  RJ45 MACHO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 50.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 107.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="106"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000106</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE COCLE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GS TECHNOLOGIES AND SECURITY</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CONECTOR DE RED  RJ45 HEMBRA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 195.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 208.65 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="107"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000106</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE COCLE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GS TECHNOLOGIES AND SECURITY</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CABLE DE RED CON CONECTOR RJ45CAT 6 DE 3</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>30</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 10.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 321.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="108"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000106</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE COCLE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GS TECHNOLOGIES AND SECURITY</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CABLE DE RED CON CONECTOR RJ45CAT 6 DE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 16.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 171.20 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="109"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000106</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE COCLE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GS TECHNOLOGIES AND SECURITY</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>RACK ABATIBLE DE 18U</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 750.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 802.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="110"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000106</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE COCLE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GS TECHNOLOGIES AND SECURITY</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PATCH PANEL DE 24 PUERTOS RJ45 CAT 6</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 100.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 107.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="111"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000106</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE COCLE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GS TECHNOLOGIES AND SECURITY</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PROBADOR DE CABLE CON KIT PARA LOCALIZAR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 295.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 315.65 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="112"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000106</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE COCLE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GS TECHNOLOGIES AND SECURITY</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ZUNCHO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 20.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 21.40 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="113"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000106</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE COCLE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GS TECHNOLOGIES AND SECURITY</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TAPA DE MONTURA COLOR BLANCO DE 2 PUERTO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1.50 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 16.05 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="114"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-02-CM-000106</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE COCLE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GS TECHNOLOGIES AND SECURITY</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TAPA DE MONTURA COLOR BLANCO DE 2 PUERTO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 21.40 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="115"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001810</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LINEA BLANCA PARA LA SEDE REGIONAL DE COCLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DATA SERVE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>REFRIGERADOR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 349.98 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 374.48 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="116"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001810</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LINEA BLANCA PARA LA SEDE REGIONAL DE COCLE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DATA SERVE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MICROONDAS DE 0.7 A 0.9 PIES CUBICOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 64.98 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 69.53 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="117"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001811</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE PASAJE AEREO DE COLOMBIA - PANAMA- COLOMBIA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>COMPANIA PANAMENA DE</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PASAJE AEREO IDA Y VUELTA COLOMBIA-PANAM</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-31T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 377.20 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 377.20 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="118"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000107</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>METROPOLITAN HOTELS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE HOSPEDAJE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-31T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 510.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 510.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="119"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000107</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>METROPOLITAN HOTELS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE ALIMENTACION</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-31T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 213.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 213.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="120"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000107</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>METROPOLITAN HOTELS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>IMPUESTO 10%</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-05-31T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 72.30 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 72.30 </VALOR COMPRA></row>
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