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<row _id="1"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-0-47-01-08-CM-000028</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ACEITE REFRIGERANTE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 10.70 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="2"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-0-47-01-08-CM-000028</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>AGENTE LIMPIADOR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 4.28 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="3"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-0-47-01-08-CM-000028</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>EVAPORADOR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1.07 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="4"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-0-47-01-08-CM-000028</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FILTRO SECADOR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 24.30 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 26.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="5"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-0-47-01-08-CM-000028</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>KIT DE SELLOS R/I</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 5.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 5.35 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="6"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-0-47-01-08-CM-000028</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>REFRIGERANTE DE MOTOR COOLANT</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 12.15 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 26.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="7"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-0-47-01-08-CM-000028</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>VALVULA DE EXPANSION</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 64.49 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 69.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="8"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-0-47-01-08-CM-000028</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV D/REPARACION, MANT AC</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 150.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 160.51 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="9"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-0-47-01-08-CM-000028</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ACEITE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 10.70 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="10"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-0-47-01-08-CM-000028</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LIMPIADOR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 12.15 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 26.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="11"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-0-47-01-08-CM-000028</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>EVAPORADOR DE A/A</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 140.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 149.80 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="12"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-0-47-01-08-CM-000028</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FILTRO DE A/A DE CABINA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 29.91 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 32.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="13"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-0-47-01-08-CM-000028</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FILTRO DE AIRE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 24.30 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 26.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="14"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-0-47-01-08-CM-000028</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>KIT DE SELLO PARA TOYOTA PRADO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4.95 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 5.30 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="15"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-0-47-01-08-CM-000028</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>REFRIGERANTE DE GAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 12.15 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 13.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="16"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-0-47-01-08-CM-000028</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>VALVULA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 24.30 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 26.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="17"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-0-47-01-08-CM-000028</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SUM E INSTALACION</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 130.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 139.10 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="18"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-0-47-01-08-CM-000028</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ABANICO CONDENSADOR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 190.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 406.60 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="19"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-CM-003747</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION Y MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SKYDATA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ALQ. DE EQUIPOS LOCALIZADOR SATELITAL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,602.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,714.14 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="20"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-04-CM-000068</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ALIMENTACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ELISA EDITH FRANCESCHI ROBLES DE</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ALIMENTACION</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-04T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 600.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 600.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="21"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-07-CM-000062</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ALQUILER</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION DIRECTA</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PATRONATO DE LAS FERIAS DE AZUERO</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV. ALQ.  STAND. FERIA DE AZUERO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-13T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,963.50 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2,100.95 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="22"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000059</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE VAJILLA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>IMPORTADORA MUNDO FINO S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>POCILLO TE 260CC BLANCO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-14T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>48</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3.60 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 184.90 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="23"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000059</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE VAJILLA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>IMPORTADORA MUNDO FINO S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PLATO TE 16 CM BLANCO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-14T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>30</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1.90 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 60.99 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="24"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000059</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE VAJILLA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>IMPORTADORA MUNDO FINO S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PLATO PANDO 18 CM BLANCO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-14T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>48</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2.89 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 148.43 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="25"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000059</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE VAJILLA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>IMPORTADORA MUNDO FINO S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PLATO PANDO 20 CM BLANCO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-14T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>48</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2.95 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 151.51 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="26"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000059</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE VAJILLA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>IMPORTADORA MUNDO FINO S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BOWL 680CC BLANCO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-14T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>48</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2.95 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 151.51 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="27"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000059</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE VAJILLA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>IMPORTADORA MUNDO FINO S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PLATO PANDO 27 CM BLANCO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-14T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>48</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4.79 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 246.01 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="28"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000059</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE VAJILLA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>IMPORTADORA MUNDO FINO S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CUCHARA P/ TE ACERO INOXIDABLE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-14T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>8</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 10.80 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 92.45 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="29"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000059</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE VAJILLA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>IMPORTADORA MUNDO FINO S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CUCHARA SOPERA ACERO INOXIDABLE C/ BORDE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-14T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 13.80 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 59.06 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="30"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000059</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE VAJILLA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>IMPORTADORA MUNDO FINO S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CUCHILLO ACERO INOXIDABLE C/ BORDE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-14T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 13.80 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 59.06 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="31"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000059</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE VAJILLA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>IMPORTADORA MUNDO FINO S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TENEDOR ACERO INOXIDABLE C/ BORDE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-14T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 17.88 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 76.53 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="32"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000059</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE VAJILLA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>IMPORTADORA MUNDO FINO S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>VASOS DE CRISTAL TRANSPARENTE 11 OZ</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-14T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>8</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3.64 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 31.16 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="33"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000063</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DE LA LICENCIA PARA EL USO PLATAFORMA DE INVESTIGACION DE DATOS PUBLICOS CRUZADOS DE PANAMA PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CROWBAR. INC.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>RENOV. DE PLAT. DATOS PUBLICOS CRUZADOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-05T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4,800.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 4,800.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="34"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000067</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE UN SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE POLLERAS Y CAMISILLAS TIPICAS DE LUJO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ITZA YARISEL ESCOBAR CASTILLO</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV. DE LAVADO Y PLANCHADO DE CAMISILLA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 750.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 750.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="35"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000067</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE UN SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE POLLERAS Y CAMISILLAS TIPICAS DE LUJO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ITZA YARISEL ESCOBAR CASTILLO</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERV. DE LAVADO Y PLANCHADO DE POLLERAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1,950.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,950.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="36"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000070</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE UN SALON DE HOTEL QUE INCLUYA BOQUITAS Y BEBIDAS PARA PARTICIPANTES DE LA INDUCCION EN CULTURA INSTITUCIONAL Y LA IMPORTANCIA DE LA PROYECCION E IMAGEN DE LA MUJER EN SU ROL PROFESIONAL</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>HOTELERA  EL PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO UN SALON DE HOTEL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-05T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2,860.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 3,060.20 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="37"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000070</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE UN SALON DE HOTEL QUE INCLUYA BOQUITAS Y BEBIDAS PARA PARTICIPANTES DE LA INDUCCION EN CULTURA INSTITUCIONAL Y LA IMPORTANCIA DE LA PROYECCION E IMAGEN DE LA MUJER EN SU ROL PROFESIONAL</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>HOTELERA  EL PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO HOTELERO 10%</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-05T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 256.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 256.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="38"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000071</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION CIUDADANA QUE REALIZA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>NATHALIE K. GONZALEZ R.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MINI MALVAVISCOS DE COLORES</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-06T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>34</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 272.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="39"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000071</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION CIUDADANA QUE REALIZA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>NATHALIE K. GONZALEZ R.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CARAMELOS DE FRESAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-06T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>42</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3.50 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 147.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="40"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000071</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION CIUDADANA QUE REALIZA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>NATHALIE K. GONZALEZ R.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CHOCOLATES DE MONEDAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-06T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3.50 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 35.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="41"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000071</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION CIUDADANA QUE REALIZA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>NATHALIE K. GONZALEZ R.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SNACK DE FRUTAS MIXTAS (GOMITAS)</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-06T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>100</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4.50 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 450.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="42"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000072</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DE UNA LICENCIA PARA EL SOFTWARE AUTOCAD</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>COMPUTER DOCTOR'S, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LICENCIA PARA SOFTWARE AUTOCAD</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-13T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 560.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 560.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="43"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000073</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE UN (1) MOUSE MULTITACTIL PARA LAPTOP MAC BOOK PRO LATE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ANAYANSI ROMERO PAREDES</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MOUSE MULTITACTIL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-26T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 105.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 105.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="44"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000074</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DE CINCO (5) LICENCIAS POWER BI PARA LA OFICINA DE INFORMATICA Y PLANIFICACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SMART SOLUTIONS TECH, S.A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LICENCIA POWER BI</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-21T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 103.14 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 515.70 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="45"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000078</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE BOTONES PARA CAMISILLAS DE LUJO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ITZA YARISEL ESCOBAR CASTILLO</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BOTONES DE CAMISILLA TIPICA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 70.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 420.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="46"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000079</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES Y COCTELERAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>MULTIVENTAS CENTRALES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MESA PLASTICA PLEGABLE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 53.95 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 115.45 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="47"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000079</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES Y COCTELERAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>MULTIVENTAS CENTRALES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MESA COCTELERA DE ALUMINIO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>8</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 64.75 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 554.26 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="48"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000006</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>POLIZA DE  RIESGOS DIVERSOS N10B76655</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>POLIZA DE RIESGOS DIVERSOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 52.64 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 52.64 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="49"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000006</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>POLIZA DE  RIESGOS DIVERSOS N10B76655</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>IMPUESTO - 5%</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-01T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2.63 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 2.63 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="50"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001758</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TECNIC GROUP, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>AGUA PURIFICADA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4.25 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 42.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="51"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001759</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>INTERNET INALAMBRICO MOVIL - 50 GB ( ENERO A JUNIO 2024)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>INTERNET INALAMBRICO 50GB-DESPACHO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>12</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 50.87 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 653.15 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="52"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001759</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>INTERNET INALAMBRICO MOVIL - 50 GB ( ENERO A JUNIO 2024)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>INTERNET INALAMBRICO 50GB-RELACIONES PUB</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 50.87 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 326.59 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="53"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001759</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>INTERNET INALAMBRICO MOVIL - 50 GB ( ENERO A JUNIO 2024)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>INTERNET INALAMBRICO 50GB-INFORMATICA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 50.87 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 326.59 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="54"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001759</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>INTERNET INALAMBRICO MOVIL - 50 GB ( ENERO A JUNIO 2024)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>INTERNET INALAMBRICO 50GB-SIAP</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 50.87 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 326.59 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="55"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001759</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>INTERNET INALAMBRICO MOVIL - 50 GB ( ENERO A JUNIO 2024)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>INTERNET INALAMBRICO 50GB-HERRERA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 50.87 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 326.59 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="56"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001759</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>INTERNET INALAMBRICO MOVIL - 50 GB ( ENERO A JUNIO 2024)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>INTERNET INALAMBRICO 50GB-CHIRIQUI</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-08T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 50.87 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 326.59 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="57"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001760</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MINI BOTELLA DE GASEOSA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>JOHANA STOUTE CARBAJAL</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>GASEOSA EN MINI BOTELLA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-11T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>20</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 16.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 320.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="58"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001760</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MINI BOTELLA DE GASEOSA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>RECIPIENTE DE PLASTICO TRANSPARENTE 8.5L</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-11T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 28.38 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 151.83 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="59"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001762</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE UN (1) TONER T03 COLOR NEGRO, MODELO: CANON IRADV 527IF</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INVERSIONES AYLI, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TONER T03 BLACK</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-14T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 260.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 278.20 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="60"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001763</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE OCHO (8) TINTA NEGRO HP62 (C2P05AL)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PAN DATA SERVICES INC</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TINTA NEGRA HP62 (C2P05AL)</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-14T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>8</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 38.90 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 332.98 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="61"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001764</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE SUETER POLO PARA SERVIDORES PUBLICOS CON LOGO DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CREACIONES PUBLICITARIAS, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SUETER TP POLO C/LOGO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>155</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 6.96 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,154.31 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="62"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001764</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE SUETER POLO PARA SERVIDORES PUBLICOS CON LOGO DE LA FGC</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CREACIONES PUBLICITARIAS, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SUETER TIPO POLO C/ LOGO TALLA ESPECIAL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 9.05 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 48.41 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="63"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001771</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>INTERNET INALAMBRICO MOVIL - 50 GB PARA DOS DISPOSITIVOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>INTERNET INALAMBRICO 50GB</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-20T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 50.87 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 326.59 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="64"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001772</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE TABLERO INTERACTIVO DE 75 PULGADAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TANAKA SERVICES  INC.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TABLERO INTERACTIVO DE 75"</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-21T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 7,399.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 7,916.93 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="65"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001773</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE TELEVISOR DE 85 PULGADAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TANAKA SERVICES  INC.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TELEVISORES LED 85"</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-21T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2,850.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 3,049.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="66"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001774</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE AGUAS PURIFICADA EN MINI BOTELLAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TECNIC GROUP, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>AGUA PURIFICADA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4.25 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 42.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="67"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001775</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (CAFE)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>JOHANA STOUTE CARBAJAL</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CAFE/TOSTADO/MOLIDO/ESPECIAL</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 103.86 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 207.72 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="68"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001776</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GILMIR BUSINESS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TE DE CANELA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4.87 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 4.87 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="69"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001776</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GILMIR BUSINESS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TE DE MANZANILLA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4.87 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 4.87 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="70"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001776</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GILMIR BUSINESS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>AZUCAR BLANCA REFINADA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 31.09 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 31.09 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="71"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001776</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GILMIR BUSINESS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CREMA PARA CAFE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 27.91 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 27.91 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="72"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001776</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GILMIR BUSINESS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>GALLETA DE AVENA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 10.16 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 20.32 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="73"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001776</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GILMIR BUSINESS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>GALLETA DE SODA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 6.04 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 12.08 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="74"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001777</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (VASOS DE BEBIDA CALIENTE)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>VASOS PARA BEBIDAS CALIENTES 6 ONZAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 30.38 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 32.51 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="75"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001778</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (REVOLVEDORES)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GLORIBETH DEL CARMEN ROJAS TORRES</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>REVOLVEDORES PARA BEBIDAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 5.98 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 6.40 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="76"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001779</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE AGUAS PURIFICADAS PARA LA OFICINA REGIONAL DE HERRERA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TECNIC GROUP, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>AGUA PURIFICADA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-03-22T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 4.25 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 42.50 </VALOR COMPRA></row>
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